![]() |
![]() |
||
| ...время - деньги... | |||
| ВЗАИМОПОМОЩЬ (пользователь не идентифицирован) | |||
|
ндс по материалам 12.01.2010 11:26:37
Вопрос: материалы используются в строительстве объекта освобожденного от НДС. Входной НДС по материалам на увеличение стоимости материалов? или на 18 счет с последующим распределением? спасибо
Беларусь
Анонимно
10.07.2026 6:39:03
10.07.2026 6:39:03
Антон 12.01.2010 12:28:00
помогите застрял не знаю что делать:( товар который в рознице был куплен в 2009г что с ним делать я понимаю нужно 1 переделать номенклатуру изменить 18 налоги 20 и убрать налоги с продаж а как это делается в 1с. Только разобрлся немного в программе и на тебе опять проблемы
Беларусь SOS 12.01.2010 11:22:54
Люди! Подскажите, что делать? Так лопухнулись... Списали материалов больше чем есть на складе. Чем грозит?
Беларусь Malina 11.01.2010 17:24:13
Есть тема! Поставщик(нерезидент) подписал допсоглашение к внешнеэкономическому договору 28.12.2009 о прощении долга, зарегистрировали в банке 11.01.2010. Какой датой в бухучете нужно провести?
Беларусь 1 11.01.2010 11:42:08
Подскажите, получили товар в 2009 года по 18% НДС, оплата нами осущ. в 2010 году, мне в платежке выделять 18 или 20%
Беларусь Зеленая 12.01.2010 11:21:14
Людечки, подскажите чайнику...
Составляю отчет 4-фонд по новой системе. Когда нажимаю «проверить корректность данных» пишет след.: «Взносы-(ФОТ-ФОТинв)*ставка-ФОТинв7%-Доначислено= -363517 за квартал». У меня нет ни инвалидов, ни там каких-то других выплат (только остаток нач.-начислено-перечислено-остаток кон. и больничные в 4 квартале). Чтобы проверить правильность, мы же берем данные (гр.003 - больничные)*35%..Правильно проверять так?
Беларусь Дивидеды 2010 12.01.2010 12:18:08
Всех кого интересуют дивиденды учредителю -физ.лицу. Давайте будем обсуждать В 2010г с удержанием ПН не так все просто.Напридумывали формул . Смотрите по ссылке : http://www.buh.by/mes.asp?t=200428
Беларусь navira 12.01.2010 10:44:09
Пожалуйста, очень прошу помочь. Вопрос скорее к юристам. В декабре 2009г был заключен договор с нерезидентом (РФ) на поставку товара. В нем указывается сумма договора и ссылка на счет и протокол.Отгрузка осуществлена частично в декабре по ставке НДС 18%. Допоставка должна быть в январе 2010, т.е. уже с НДС 20%.Как правильно оформить изменение суммы договора, чтобы не возникло проблем у покупателя с доплатой и у нас с оформление стат.декларации на таможне?
Беларусь Анонимно 12.01.2010 10:27:30
извините. по налогам у нас с января - ндс 20%,прибыль-24%,а что по местным(инфраструктура,транспорт)
Беларусь АСьКА 12.01.2010 9:44:32
Кто знает, подскажите! Начисляю НДС от остаточной стоимости списанного ОС, в связи с нецелесообразностью ремонта проводка Дт 91 -Кт 68.2.1. Сч.91 будет уч.в н/о или не уч. в н/о при исчислении налога на прибыль, поскольку НДС взятый к зачету я не восстанавливаю?
Беларусь + 12.01.2010 12:06:36
Подскажите, как отправить электронный отчет ФСЗН?
Беларусь Олег 11.01.2010 12:07:29
Не понимаю сути. Если летит винда почему нужно опять идти в ФСЗН за сертификатом? Ведь он есть у меня на флешке, импортировал и все. Или я чего-то не догоняю?
Беларусь Ксюша 11.01.2010 15:42:32
Кто проходил курсы по охране труда, расскажите плиз сам процесс, а то надо дирика отправить, хочет знать, что да как.
Беларусь Александр 12.01.2010 8:22:18
Приветствую всех!
Скоро подавать расчет в налоговую и что с этими разницами делать, не пойму - хоть об стену убейся. Для наглядности приведу пример (ИП, УСН 8% ): В течении отчетного квартала каждый месяц на транзитный счет поступили суммы соответственно 500, 1000, 1500 $. Курсы нацбанка в день поступления соответсвенно 2700, 2750, 2700. В день осуществления обязательной продажи 30% курсы были 2650, 2800, 2650. Получается положительная курсовая разница во втором месяце (2800-2750)* 1000$* 30% = 15000 руб, которую мы отражаем в книге доходов как внереализационный доход. Я правильно думаю? Ок. Дальше самое интересное. На валютный счет поступили остатки от обязательной продажи. Получилось в итоге 2100$. Эта валюта спокойненько лежит себе до поры, когда я захочу продать ее часть, например 500$. И скажем по курсу 2950. Как в этом случае будет считаться разница? Как учитывается разница при переходе остатков в следующий квартал? Помогите пожалуйста! Буду очень признателен
Беларусь Задумавшись 12.01.2010 10:20:39
Господа-граждане-товарищи-коллеги!
Помогите Бога ради! По продуктам питания в этом году - какая ставка НДС? Надо отгрузить овощи с прошлогоднего прихода... сколько начислять? 10, 20%?
Беларусь смета 12.01.2010 9:42:31
Уважаемые бухгалтера! Подскажите, пожалуйста! Работник принес чек на материалы, которые приобретал в рознице и сумма к оплате включает налог с продаж. Я так понимаю, что он включается в стоимость? Но когда составляли смету на монтажные работы, то включили эти материалы по стоимости без налога с продаж. Что теперь делать, либо работнику возмещать стоимость материалов без этого налога либо смету переделывать?
Беларусь
Срочная информация
10.07.2026 6:39:03
Аренда у ИП... 12.01.2010 10:45:05
Арендуем офис у физ.лица (ИП) в прошлом году предоставил договор со стоимостью здания, как рассчитать в этом году налог на недвижимость, надо учесть износ по зданию, а наш арендодатель (ИП) не дает (не занет)сумму износа???
Беларусь МОХ 11.01.2010 12:44:50
Добрый день! Неординарный вопрос по лизингу. Может кто подскажет что путное.
Я - лизингополучатель. Не выполняю договорные обязательства по лизингу. Лизингодатель в одностороннем порядке расторгнул договор лизинга. И по соглашению сторон я обязан уплачивать за пользование имуществом арендную плату пока не верну имущество.Лизингодатель настаивает на том, что в связи с расторжением договора лизинга у меня выбытия имущества и приём его уже в аренду не происходит. Я же пытаюсь втолковать, что я должен это имущество лизингодателю отписать и потом от него принять в аренду. Кто из нас прав? К тому же я так понимаю,я должен отписать лизингодателю объект лизинга по остаточной стоимости ( у меня амортизация - линейная, у лизингодателя - по графику). Спасибо.
Беларусь 1 12.01.2010 9:37:03
Не проходите мимо, мы импортер, отгрузили товар оптовикам в 2009году на сторону, сейчас звонят организациим и говорят про переоценку товара, (хотя товар с 10% НДС) т.е я так понимаю:
1. они нам возвращают товар по возвратной накладной 2. мы меняем НДС в контрактной цене с 18 % на 20% т.к. импортировали его с 18 % 3.Так?
Беларусь
<< 238501-238520 238521-238540 238541-238560 238561-238580 238581-238600 238601-238620 238621-238640 238641-238660 238661-238680 >>
Всего найдено вопросов: 410964
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||