![]() |
![]() |
||
| ...время - деньги... | |||
| ВЗАИМОПОМОЩЬ (пользователь не идентифицирован) | |||
|
Анонимно 15.12.2009 13:03:53
а что в декларации по НДС изменилось? (из консультанта)
я ничего не нашла
Беларусь
Анонимно
10.07.2026 20:32:21
10.07.2026 20:32:21
В первый раз 14.12.2009 17:03:04
Помогите пожалуйста. Фирма заказала машину. Но никуда не поехали. Я так понимаю - это простой? Но договорились об оплате. Как правильно оформить путевой лист ф.3(П)? Заполняется просто графа 30 «простои на линии»? А корешок оформляем на сумму договоренной оплаты? Я правильно понимаю? Спасибо всем откликнувшимся.
Беларусь Nat__ 15.12.2009 13:55:39
При форматировании диска на компе исчезли закладки подскажите ссылку на проверку БСО кому принадлежат.
Беларусь Светлана 15.12.2009 13:37:47
Сотрудник работал с 01.09.08. С 15.12.09- увольняется, в отпуске не был. Расчет кол-ва дней для компенсаци. за период 01.09.08-31.08.09- 24 дня и с 01.09.09 по 31.11.09 - 6 дней Итого 30 дней. Правильно? Или декабрь тоже учитывать и тогда плюс еще 2 дня.. Подскажите плизз!!
Беларусь 1 15.12.2009 11:33:25
Звонил инспектор, вызывают в налоговую по убыткам, как проходит это мероприятие? может кто сталкивался?
Как себя вести?
Беларусь Анонимно 15.12.2009 9:09:37
Подскажите, как правильно сделать.
Сотрудник, будучи в командировке, приобретал материалы. Когда я делаю ав. отчёт в 1С, я это всё отношу на командировочные расходы. А правильно, наверно 2 ав. отчёта: ком. расх., а материалы на хоз. расходы? И выплачивать соответственно двумя РКО?
Беларусь Татьяна 15.12.2009 12:28:36
добрый день всем! подскажите,пожалуйста,какая ответственность за отсутствие книги проверок на складе,если он уже работает 2 года? в январе проверка,книгу успеем завести,но уже несвоевременно!
Беларусь наталья 15.12.2009 13:43:58
Предприятие дарит своим работникам на Новый год подарки? Какие налоги надо начислить со стоимости подарков?
Беларусь Анонимно 15.12.2009 13:25:34
Проценты банка в декларации по прибыли куда вписывать?
Беларусь Pinelopa 15.12.2009 12:18:32
Клиент требует в ТН-2 указывать два адреса: юр.адрес и дополнительно адрес торговой точки (ссылаясь на п.9 Пост.№192). Постановление не обязывает указывать именно юр.адрес. А вот как посмотрят на то, что указано два адреса? Как быть подскажите, пожалуйста.
Беларусь Светик 15.12.2009 13:14:49
Подскажите пожалуйста, для работника предприятие заключило договор найма квартиры с физическим лицом.
При перечислении физическому лицу платы за проживание я удерживаю из начисленной суммы подоходный налог, т.к. плательщиком налога в данном случае является предприятие (д 92 к 76, д 76 к 68, д 76 к 51, д 68 к 51) Но возникает вопрос, является ли данный раход предприятия доходом для работника, для которого сняли квартиру, нужно ли начисленную сумму включать в доход работника для обложения подоходным налогом и отчислениями в фсзн и белгосстрах? Заранее спасибо тем, кто откликнется
Беларусь Ольга 15.12.2009 13:35:06
Кто знает? При заключении договора безвозмездном пользовании имуществом. Какими налогами облагается?
Спасибо!
Беларусь Компенсация за неисп. отпуск 15.12.2009 12:42:35
Если работник устроился на работу в мае 2008 года. В 2008 г. в отпуске не был.
И только сейчас в декабре 2009 г. идет в отпуск за 2009 г. Можно ли ему выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск в 2008 г ?
Беларусь СИ 15.12.2009 13:28:10
15.12.2009На интернет–сайте Комитета государственного контроля размещен координационный план контрольной (надзорной) деятельности на первое полугодие 2010 года, в который включены все плановые проверки контролирующих и надзорных органов.
Беларусь Анонимно 15.12.2009 12:50:40
не совсем бухгалтерский вопрос: нужно приобрести домен. куда обращаться? спасибо
Беларусь Инна 15.12.2009 13:25:51
Подскажите кто-нибудь, пожалуйста))))
Если в общепите приходят продукты по одной ТТН и на кухню, и на бар, и мы приходуем их на кухню, а потом отписываем по внутренней ТН на бар. Надо ли на барную продукцию накручивать кухонную наценку (скажем, на соки реализуемые в баре наценку 70%, а при перемещении ее отсторнировать). Мой бухгалтер говорит, что надо, а по инструкции ведь наценка накручивается только на продукты предназначенные для собственного производства. В общем совсем уже запуталась. Помогите!!!!
Беларусь Анонимно 15.12.2009 13:23:45
А есть ли такие фирмы(не фин.) у которых несколько фирм(были ИП и стали ЧУП)Все они как бы одно целое?
Беларусь
Рекомендуем почитать
10.07.2026 20:32:21
Пт 15.12.2009 13:02:13
И ещё, поставщик, отгружая мне тмц для собственных нужд в графе ттн цена продукции изготовителя (импортера) ставит свою отп.цену, размер надбавки ставит прочерк. Он оптовик, не импортер. Говорит, что если товар не для оптовой торговли, то надо оформлять так. Разве он прав?
Беларусь В декрете 15.12.2009 11:52:41
Фирма собирается закрываться. Одновременно открылась другая фирма и всех сотрудников оформляют туда переводом. Одна сотрудница находится в отпуске по уходу за ребенком. Ее можно перевести? Как это будет выглядеть? Выйдет на работу на новом месте на 1 день, а потом опять оформить в отпуск до 3 лет или как?
Беларусь ОЛ 14.12.2009 15:59:11
Передаем материалы в безвозмездное пользование(в производственных целях), списываем 50% на затраты (согласно учетной политике), начисляем НДС от 50% 91/3-68. ВОПРОС: Этот начисленный НДС участвует в налогообложении прибыли?
Беларусь
<< 240661-240680 240681-240700 240701-240720 240721-240740 240741-240760 240761-240780 240781-240800 240801-240820 240821-240840 >>
Всего найдено вопросов: 410975
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||