...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 


Настя      18.06.2009 16:00:43
Бухгалтеры, помогите! Может ли сотрудник (не директор) получать товар с круглой печатью, или только по доверенности. И требуется ли копия приказа о назначении директору с печатью? Спасибо
Беларусь
Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    18.06.2009 16:41
Номерной знак      17.06.2009 15:12:17
Люди, кто подскажет, какие цифры на номерном знаке автомобиля считаются удачными?
Беларусь
Ответов: 49 (показать, начиная с первых/последних)    18.06.2009 16:37
Yellow cat !      18.06.2009 11:16:56
ОФФ. Посоветуйте кто-нибудь хорошего ветеринара. Что-то мой котик начал ходить в туалет кровью. Даже и не знаю, что это может быть.
Беларусь
Ответов: 54 (показать, начиная с первых/последних)    18.06.2009 16:35
Рекомендуем почитать      15.07.2026 23:11:38
Анонимно      17.06.2009 15:05:40
Пришла соседка и говорит, что НДС уплаченный за оборудование, полученное по договору комиссии и смонтированное на объекте у Заказчика, я могу брать к вычету... Или у меня что-то с головой или она права. Проверьте, пожалуйста:
76/Комитент 51 Оплачен товар комитенту (оплата ошибочно была произведена с учетом комиссионного вознаграждения) – 120000=
Д 004 получен товар - 120000=
62/Заказчик 76/Комитент Задолженность за товар – 120000=
51 62/Заказчик Поступила оплата от Заказчика – 120000=
К 004 списан товар при реализации Заказчику – 120000=
51 76/Комитент Комитент «вернул» мне комиссионное вознаграждение – 20000=
76/Комитент 90/1 Начислено вознаграждение – 20000=
90/3 68/НДС начислен НДС - 3051=
90/5 68/СХ начислен СХ – 169=
Рассуждения соседки:
76/Комитент 51 Оплачен товар комитенту (оплата ошибочно была произведена с учетом комиссионного вознаграждения) – 120000=
18/42 18/41 НДС уплаченный за товар – 20000=
41 76/Комитент получен товар – 100000=
Д 004 получен товар - 120000=
18/41 76 НДС по полученному товару – 20000=
68/НДС 18/42 НДС к вычету – 20000=
51 62/Заказчик Поступила оплата от Заказчика – 120000=
62/Заказчик 90/1 Реализован товар Заказчику – 120000=
К 004 списан товар при реализации Заказчику – 120000=
90/2 41 Списана стоимость товара – 100000=
90/3 68/НДС начислен НДС - 3051=
90/5 68/СХ начислен СХ – 169=
62/Заказчик 76/Комитент Задолженность за товар – 120000=
51 76/Комитент Комитент «вернул» мне комиссионное вознаграждение – 20000=
76/Комитент 90/1 Начислено вознаграждение – 20000=
90/3 68/НДС начислен НДС - 3051=
90/5 68/СХ начислен СХ – 169=
Кто прав?
Беларусь
Ответов: 6 (показать, начиная с первых/последних)    18.06.2009 16:01
Новичек      18.06.2009 10:13:44
Подскажите пож!!!П/лист должен подписывать врач и механик - если в транспортной организации 2 человека, можно ли за врача и за механика подписывать директору?
Спасибо.
Беларусь
Ответов: 14 (показать, начиная с первых/последних)    18.06.2009 15:57
Налог на доходы иностр организ      18.06.2009 11:42:39
Помогите разобраться!
Ситуация: Работа сделана 26,05(по акту). Был удержан налог на доходы с иностр. Организации в размере (6%)270е, 11,06-клиенту была перечислена сумма за минусом налога на доходы.
Справку об освобождении предоставила в налоговую 12,06
Вчера сдавала декларацию , в налоговой инспектор сказала, что оплачивать налог не нужно, ну чтоб потом не возвращать, типа справка должна быть подписана 15,06..
Как мне теперь провести эту сумму??
Сделать сторно? 60.11-68.5 Это будет правильно?
И перечислить эту сумму клиенту?
Спасибо!
Беларусь
Ответов: 9 (показать, начиная с первых/последних)    18.06.2009 15:56
ТТН      18.06.2009 15:13:20
Что подрозумевается под простоем под погрузкой в графе 17?
Беларусь
Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    18.06.2009 15:53
Светлана      18.06.2009 14:19:42
Уважаемые, может кто сталкивался. Заплатили за участие в аукционе, аукцион не состоялся, т.к. мы единственныыми участниками оказались, денюшка не возвращается, куда теперь ее деть для целей бухучета и налогообложения. Спасибо откликнувшимся
Беларусь
Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    18.06.2009 15:46
АН      18.06.2009 15:44:48
стала в стопор, раньше был у меня один 97 счет, где собирались все курсовые разницы и по кредит.перед поставщиком за товар и по займу, а сейчас по разным субсчетам, т.е. 97.1.1. по сырью, матерю и товарам и 97.1.6. прочие курсовые, т.е.например по займу. как списывать на 92 10% от с/с, пропорционально что-ли? или все равно, можно сначала, например, с 97.1.1, а другой раз с 97.1.6
Беларусь
Ответов: 0 (показать, начиная с первых/последних)   
ГБ      18.06.2009 11:02:47
Уважаемые бухгалтера розничной торговли, обращаюсь к вам. Предложили мне перейти на другую работу - в магазин по продаже компьтеров, моб.телефоном и т.п. В торговле я никогда не работала, но надо же когда-нибудь начинать. Поэтому прошу у вас совета. Напишите какие мне инструкции, указы и т.п почитать, чтобы как-то войти в курс дела. С налогами там все понятно, у них УСН без НДС 8%, а вот как формироуются цены, составляются всякие реестры цен, ассортимент, прейскуранты, может надо какие-то еще специальные ведомоти вести? Подскажите, где можно почитать об этом, может что мне посоветуете?
Беларусь
Ответов: 5 (показать, начиная с первых/последних)    18.06.2009 15:44
Студент      18.06.2009 13:14:43
Уважаемые бухгалтера. Помогите решить задачу, пожалуйста. Условие: договор купли продажи заключен на 1 год с 01.01.2006г. по 31.12.06г. На 31.12.07г. по этому договору по Д-ту висит сумма. Эта задолженность в балансе на 01.01.08г. будет показана как:
1. Краткосрочная задолженность
2. Долгосрочная задолженность
3. Просроченная краткосрочная задолженность
4. Просроченная долгосрочная задолженность
Беларусь
Ответов: 14 (показать, начиная с первых/последних)    18.06.2009 15:43
Анонимно      18.06.2009 15:42:48
Если тебе кажется, что родной стране нет до тебя никакого дела, то попробуй хоть раз не заплатить налоги.
Беларусь
Ответов: 0 (показать, начиная с первых/последних)   
ошибки в бу      18.06.2009 13:48:16
Проверьте, у кого подобное было:окзывали нам услуги в прошл и тек году, выписывали сф по ндс, а потом это ип говорит, что надо сф по ндс аннулировать, потому как ндс оно не платит, след-но, у меня занижение с/с прошл. года и текущего. Исправляю:
прошлый год
92неуч.-18 (для 1с думаю лучше 18-60 сторно и 92-60)
текущий год
44-18 (аналогично)
и досчитать и доплатить иннов. ф 92 неуч -68 (прибыли и транспортного нет, убыточны мы) ТАК?
Беларусь
Ответов: 4 (показать, начиная с первых/последних)    18.06.2009 15:34
Вопрос по 1С      18.06.2009 15:27:05
Подскажите, пожалуйста!
Осн. средство было в запасе и начислялась амортизация на 91 сч., спегодня перед налогами я перевел осн. средство в эксплуатацию и провел автоматичсескую амортимзацию, однако амортизацияы все равно продолжает начисляться на 91 счет. В чем дело?
Беларусь
Ответов: 0 (показать, начиная с первых/последних)   
Кира      18.06.2009 14:48:55
Мне надо скалькулировать тариф в час за услуги предаставляемые нашей организацией заказчикам как правильно это сделать?
Россия
Ответов: 5 (показать, начиная с первых/последних)    18.06.2009 15:26
Анонимно      15.07.2026 23:11:38
15.07.2026 23:11:38
Вероника      18.06.2009 11:59:20
Пожалуйста, помогите разобраться! Фирма занимается международными перевозками и оптовой торговлей. Например, в Россию везем груз по чьему-либо заказу, а оттуда импортируем товар для продажи, причем везем сразу нашему покупателю, т.к. склада у нас нет.
1. Как распределять командировочные расходы (суточные, стоянка и т.д.)? Пропорционально выручке? Топливо еще кое-как можно по километражу высчитать.
2. Что включает в себя понятие транспортные расходы, которые в оптовой торговле распределяются на остаток товара? Слышала мнение, что распределяются только расходы по наемному транспорту, а если собственным - не нужно распределять.
Беларусь
Ответов: 6 (показать, начиная с первых/последних)    18.06.2009 15:25
СовемГрустныйАноним      18.06.2009 14:29:07
Помогите, пожалуйста, найти форму Отчета Об Использовнии Контрольных знаков
Мы не импортеры и не производители, марки получали на остатки товара на 1 мая! Какой нужно отчет. Инспектор говорит что отчет по остатам.Помогите найти!
Беларусь
Ответов: 10 (показать, начиная с первых/последних)    18.06.2009 15:14
Анонимно      18.06.2009 14:33:23
Если открыть счет в Польше на возврат НДС, какие отчеты и куда надо сдавать, если можно номативку.
Беларусь
Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    18.06.2009 15:12
Татьяна      18.06.2009 14:54:57
Подскажите плиз. Нам возвращают товар. Подскажите как отразить в учете . Сторнируем операцию или какие-то еще есть варианты
Дзякуй
Беларусь
Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    18.06.2009 15:09
Анонимно      18.06.2009 11:58:28
Скажите пожалуйста - никогда не работала у ИП - если ИП не единщик, а работает по общеустановленной системе налогообложения - у него учет и налоги считаются так же как и у юрлица? Или есть нюансы? может быть учет выручки по оплате или по отгрузке? Или только по оплате?
Беларусь
Ответов: 8 (показать, начиная с первых/последних)    18.06.2009 15:03
<< 257581-257600 257601-257620 257621-257640 257641-257660 257661-257680 257681-257700 257701-257720 257721-257740 257741-257760 >>
Всего найдено вопросов: 411050


© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru