![]() |
![]() |
||
| ...время - деньги... | |||
| ВЗАИМОПОМОЩЬ (пользователь не идентифицирован) | |||
|
Настя 18.06.2009 16:00:43
Бухгалтеры, помогите! Может ли сотрудник (не директор) получать товар с круглой печатью, или только по доверенности. И требуется ли копия приказа о назначении директору с печатью? Спасибо
Беларусь Номерной знак 17.06.2009 15:12:17
Люди, кто подскажет, какие цифры на номерном знаке автомобиля считаются удачными?
Беларусь Yellow cat ! 18.06.2009 11:16:56
ОФФ. Посоветуйте кто-нибудь хорошего ветеринара. Что-то мой котик начал ходить в туалет кровью. Даже и не знаю, что это может быть.
Беларусь
Рекомендуем почитать
15.07.2026 23:11:38
Анонимно 17.06.2009 15:05:40
Пришла соседка и говорит, что НДС уплаченный за оборудование, полученное по договору комиссии и смонтированное на объекте у Заказчика, я могу брать к вычету... Или у меня что-то с головой или она права. Проверьте, пожалуйста:
76/Комитент 51 Оплачен товар комитенту (оплата ошибочно была произведена с учетом комиссионного вознаграждения) – 120000= Д 004 получен товар - 120000= 62/Заказчик 76/Комитент Задолженность за товар – 120000= 51 62/Заказчик Поступила оплата от Заказчика – 120000= К 004 списан товар при реализации Заказчику – 120000= 51 76/Комитент Комитент «вернул» мне комиссионное вознаграждение – 20000= 76/Комитент 90/1 Начислено вознаграждение – 20000= 90/3 68/НДС начислен НДС - 3051= 90/5 68/СХ начислен СХ – 169= Рассуждения соседки: 76/Комитент 51 Оплачен товар комитенту (оплата ошибочно была произведена с учетом комиссионного вознаграждения) – 120000= 18/42 18/41 НДС уплаченный за товар – 20000= 41 76/Комитент получен товар – 100000= Д 004 получен товар - 120000= 18/41 76 НДС по полученному товару – 20000= 68/НДС 18/42 НДС к вычету – 20000= 51 62/Заказчик Поступила оплата от Заказчика – 120000= 62/Заказчик 90/1 Реализован товар Заказчику – 120000= К 004 списан товар при реализации Заказчику – 120000= 90/2 41 Списана стоимость товара – 100000= 90/3 68/НДС начислен НДС - 3051= 90/5 68/СХ начислен СХ – 169= 62/Заказчик 76/Комитент Задолженность за товар – 120000= 51 76/Комитент Комитент «вернул» мне комиссионное вознаграждение – 20000= 76/Комитент 90/1 Начислено вознаграждение – 20000= 90/3 68/НДС начислен НДС - 3051= 90/5 68/СХ начислен СХ – 169= Кто прав?
Беларусь Новичек 18.06.2009 10:13:44
Подскажите пож!!!П/лист должен подписывать врач и механик - если в транспортной организации 2 человека, можно ли за врача и за механика подписывать директору?
Спасибо.
Беларусь Налог на доходы иностр организ 18.06.2009 11:42:39
Помогите разобраться!
Ситуация: Работа сделана 26,05(по акту). Был удержан налог на доходы с иностр. Организации в размере (6%)270е, 11,06-клиенту была перечислена сумма за минусом налога на доходы. Справку об освобождении предоставила в налоговую 12,06 Вчера сдавала декларацию , в налоговой инспектор сказала, что оплачивать налог не нужно, ну чтоб потом не возвращать, типа справка должна быть подписана 15,06.. Как мне теперь провести эту сумму?? Сделать сторно? 60.11-68.5 Это будет правильно? И перечислить эту сумму клиенту? Спасибо!
Беларусь ТТН 18.06.2009 15:13:20
Что подрозумевается под простоем под погрузкой в графе 17?
Беларусь Светлана 18.06.2009 14:19:42
Уважаемые, может кто сталкивался. Заплатили за участие в аукционе, аукцион не состоялся, т.к. мы единственныыми участниками оказались, денюшка не возвращается, куда теперь ее деть для целей бухучета и налогообложения. Спасибо откликнувшимся
Беларусь АН 18.06.2009 15:44:48
стала в стопор, раньше был у меня один 97 счет, где собирались все курсовые разницы и по кредит.перед поставщиком за товар и по займу, а сейчас по разным субсчетам, т.е. 97.1.1. по сырью, матерю и товарам и 97.1.6. прочие курсовые, т.е.например по займу. как списывать на 92 10% от с/с, пропорционально что-ли? или все равно, можно сначала, например, с 97.1.1, а другой раз с 97.1.6
Беларусь ГБ 18.06.2009 11:02:47
Уважаемые бухгалтера розничной торговли, обращаюсь к вам. Предложили мне перейти на другую работу - в магазин по продаже компьтеров, моб.телефоном и т.п. В торговле я никогда не работала, но надо же когда-нибудь начинать. Поэтому прошу у вас совета. Напишите какие мне инструкции, указы и т.п почитать, чтобы как-то войти в курс дела. С налогами там все понятно, у них УСН без НДС 8%, а вот как формироуются цены, составляются всякие реестры цен, ассортимент, прейскуранты, может надо какие-то еще специальные ведомоти вести? Подскажите, где можно почитать об этом, может что мне посоветуете?
Беларусь Студент 18.06.2009 13:14:43
Уважаемые бухгалтера. Помогите решить задачу, пожалуйста. Условие: договор купли продажи заключен на 1 год с 01.01.2006г. по 31.12.06г. На 31.12.07г. по этому договору по Д-ту висит сумма. Эта задолженность в балансе на 01.01.08г. будет показана как:
1. Краткосрочная задолженность 2. Долгосрочная задолженность 3. Просроченная краткосрочная задолженность 4. Просроченная долгосрочная задолженность
Беларусь Анонимно 18.06.2009 15:42:48
Если тебе кажется, что родной стране нет до тебя никакого дела, то попробуй хоть раз не заплатить налоги.
Беларусь ошибки в бу 18.06.2009 13:48:16
Проверьте, у кого подобное было:окзывали нам услуги в прошл и тек году, выписывали сф по ндс, а потом это ип говорит, что надо сф по ндс аннулировать, потому как ндс оно не платит, след-но, у меня занижение с/с прошл. года и текущего. Исправляю:
прошлый год 92неуч.-18 (для 1с думаю лучше 18-60 сторно и 92-60) текущий год 44-18 (аналогично) и досчитать и доплатить иннов. ф 92 неуч -68 (прибыли и транспортного нет, убыточны мы) ТАК?
Беларусь Вопрос по 1С 18.06.2009 15:27:05
Подскажите, пожалуйста!
Осн. средство было в запасе и начислялась амортизация на 91 сч., спегодня перед налогами я перевел осн. средство в эксплуатацию и провел автоматичсескую амортимзацию, однако амортизацияы все равно продолжает начисляться на 91 счет. В чем дело?
Беларусь Кира 18.06.2009 14:48:55
Мне надо скалькулировать тариф в час за услуги предаставляемые нашей организацией заказчикам как правильно это сделать?
Россия
Анонимно
15.07.2026 23:11:38
15.07.2026 23:11:38
Вероника 18.06.2009 11:59:20
Пожалуйста, помогите разобраться! Фирма занимается международными перевозками и оптовой торговлей. Например, в Россию везем груз по чьему-либо заказу, а оттуда импортируем товар для продажи, причем везем сразу нашему покупателю, т.к. склада у нас нет.
1. Как распределять командировочные расходы (суточные, стоянка и т.д.)? Пропорционально выручке? Топливо еще кое-как можно по километражу высчитать. 2. Что включает в себя понятие транспортные расходы, которые в оптовой торговле распределяются на остаток товара? Слышала мнение, что распределяются только расходы по наемному транспорту, а если собственным - не нужно распределять.
Беларусь СовемГрустныйАноним 18.06.2009 14:29:07
Помогите, пожалуйста, найти форму Отчета Об Использовнии Контрольных знаков
Мы не импортеры и не производители, марки получали на остатки товара на 1 мая! Какой нужно отчет. Инспектор говорит что отчет по остатам.Помогите найти!
Беларусь Анонимно 18.06.2009 14:33:23
Если открыть счет в Польше на возврат НДС, какие отчеты и куда надо сдавать, если можно номативку.
Беларусь Татьяна 18.06.2009 14:54:57
Подскажите плиз. Нам возвращают товар. Подскажите как отразить в учете . Сторнируем операцию или какие-то еще есть варианты
Дзякуй
Беларусь Анонимно 18.06.2009 11:58:28
Скажите пожалуйста - никогда не работала у ИП - если ИП не единщик, а работает по общеустановленной системе налогообложения - у него учет и налоги считаются так же как и у юрлица? Или есть нюансы? может быть учет выручки по оплате или по отгрузке? Или только по оплате?
Беларусь
<< 257581-257600 257601-257620 257621-257640 257641-257660 257661-257680 257681-257700 257701-257720 257721-257740 257741-257760 >>
Всего найдено вопросов: 411050
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||