![]() |
![]() |
||
| ...время - деньги... | |||
| ВЗАИМОПОМОЩЬ (пользователь не идентифицирован) | |||
|
Анонимно 30.03.2009 13:57:49
Арендодатель выставляет счет по аренде помещения за месяц с 1-го по 31-е. Подписан акт приема-передачи 25-го. Нужно ли будет уплатить арендную плату полностью либо за период с 1 по 25?
Беларусь
Анонимно
18.07.2026 5:43:27
18.07.2026 5:43:27
Анонимно 30.03.2009 16:24:20
В УП Требуется:
Главный бухгалтер: Несколько мелких розничных точек. Офис – центр. (ул.Красная) 1С 7.7. ИМНС – Минский р-н., г. Заславль. Упр.Сист.Налогобложения Знание розницы обязательно. От 700 у.е.
Беларусь РАБОТА!!! ИЩУ!! 30.03.2009 16:18:26
Ищу работу вторым бухгалтером или главным в небольшой оптовой компании.Стаж 6 лет, из них 1,6 главным бухгалтером.Опт,импорт,ценообразование,клиент-банк,НДС РФ, ПУ, налогообложение, зарплата,выписка ТТН.Знание всех участков на небольших объемах.Очень хочу работать! СПАСИБО!! тел.80293294305 Екатерина
Беларусь Анонимно 30.03.2009 16:19:59
Требуется:
Главный бухгалтер: Несколько мелких розничных точек. Офис – центр. (ул.Красная) 1С 7.7. ИМНС – Минский р-н. Знание розницы обязательно. От 700 у.е. м.т.033 603 20 33 (МТС)
Беларусь ООО 30.03.2009 13:24:58
Забыла сдать отчет 1-мп (опт сдала вовремя), сегодня поехала каяться, там мне сказали, что отправили дело в хоз.суд. и что надо явиться с письмом от директора и с отчетом на Захарова,31. Народ, что делать? Что будет?
Беларусь Кэт 30.03.2009 14:26:11
Помогите, пожалуйста!!!
Заключили с организацией договор на изготовление конструкции, которая в дальнейшем нами будет поставлена не организации, с кот. заключили договор, а в магазин, с которым в свою очередь заключила договор организация. Накладную (ТТН)подписывает представитель организации и ставит свою печать. Должен ли эту накладную подписывать представитель магазина со своей печатью? Не будет ли нарушением, если представитель магазина тоже там подпишется??
Беларусь Fil 30.03.2009 10:59:31
Помогите, нужна информация:
1. Сколько стоит платёжный терминал? 2. За проведение операций с платёжным терминалом у кого какой процент берёт банк? Спасибо.
Беларусь Анонимно 30.03.2009 15:15:51
скажите мы работали по договору подряда с физ.лицом, заплатити ему, удержали под.налог, пенс.взнос, заплатили ФСЗН и белгосстрах - надо ли ему выдать какуюто справку о его доходе? как он будет потом отчитываться, что мы уплатили за него налоги?
Беларусь Катя 30.03.2009 10:30:41
Открыли фирму с упрощенкой с ведением бух учета. Розничная торговля до 5-ти ч-к. В рознице суммированный учет. Я за первый квартал плачу 15% от вала по расчетной ставке. Правильно?
Беларусь Анонимно 30.03.2009 12:47:40
1. подскажите какой остаток НДС к зачету и в каких случаях может оставаться в конце года и как он распределяется в следующем году
2. если с предыдущего года висела не оплаченная реализация, которая по 60 дней пошла к распределеию НДС в том еще году, но оплатилась в следующем. Так она уже не попадает в очтет по НДС для распределения НДС? 3. Все-таки как зачетать НДС по ОС? он есть в книге покупок уиножающейся на коэф. освобождения, но при этом зачетается отдельно целиком ил как?
Беларусь В первый раз 30.03.2009 12:26:21
Производим экспорт работ, результатом которых является продукт. Этот продукт отправляем почтой в РФ. Какие нужно оформить документы по отгрузке? ТН-2 в росс.рублях? А еще какие-нибудь стат. таможенные декларации?
Беларусь Анонимно 30.03.2009 14:30:42
Кто знает, если работница находится в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, и приносит листок нетрудоспособности по беременности и родам как этот отпуск оформляется и выплачивается ли два пособия(до 3лет и по бер и родам). Ведь в Положении сказано что пособие по беремнности иродам выплачивается за фактически пропущенные по графику работы дни.
Беларусь Ёля 30.03.2009 15:01:32
Что-то я запуталась, транспортные расходы по ввозу товара в страну отношу на 97, и потом распределяю м/д реализованными и остатком на складе, я правильно делаю, или прямо на продукцию относить надо7
Беларусь Вариант расчета чистых активов 30.03.2009 15:29:38
Приказ
Об учете прибыли и чистых активов Согласно решению собрания участников, в связи с переходом ООО с 01.01.2009 на упрощенную систему налогообложения с ведением учета в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Переоценку основных средств и начисление амортизации в дальнейшем не проводить. 2. Единовременный переход к упрощенному учету чистых активов осуществить путем списания 01.01.2009 активов и пассивов, возникновение которых при УСН без бухгалтерского учета не происходит, в том числе: - сальдо по счетам бухгалтерского учета активов 01 (основные средства), 10 (материалы), 18 (НДС по приобретенным товарам, работам услугам), 45 (товары отгруженные), 97.3 (расходы будущих периодов - в части программного обеспечения) полностью отнести на уменьшение нераспределенной прибыли (счет 84); - сальдо по счету бухгалтерского учета активов 02 (амортизация основных средств, полностью) и счету бухгалтерского учета пассивов 60 (расчеты с поставщиками и подрядчиками - в части кредиторской задолженности) отнести на увеличение нераспределенной прибыли (счет 84); - сальдо по счетам бухгалтерского учета пассивов 82 (резервные фонды), 83 (добавочный фонд: фонды переоценки и накопления) полностью отнести на увеличение нераспределенной прибыли (счет 84). 3. В дальнейшем учет прибыли вести в порядке, определенном письмом Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 19.01.2008 № 15-3/45/1/123 ”О ведении учета частными унитарными предприятиями и использовании ими прибыли”. 4. Упрощенный расчет чистых активов производить в следующем порядке. Первый способ - чистые активы определять как сумму: - средств на расчетном счете (ранее - счет 51); - дебиторской задолженности (предоплаты, ранее - cчет 60); - предварительной оплаты по подписке (ранее - счет 97.1); - НДС, оплаченного по сроку 60 дней, если соответствующая выручка не получена (ранее -счет 97.1), уменьшенную на начисленные, но не оплаченные НДС и налог при УСН (ранее - кредит счета 68). Второй способ (проверочный) - чистые активы определять как сумму: - уставного фонда (ранее - счет 80); - нераспределенной прибыли на начало года (ранее - cчет 84); - текущей прибыли (убытка – со знаком минус) (ранее - счет 99).
Беларусь Анонимно 30.03.2009 15:01:44
Люди, помогите. 31 декабря 2005 г. бух внесла остатки на счета, в том числе и кред. задолженность по сч.60. Получается, что 3 года, когда истекают сроки исковой давности закончились 31 дек. 2009 г. и списать надо было 31 дек или после инвентаризации, но в каком месяце?
Беларусь Ксения 30.03.2009 15:27:58
Подскажите пожалуйста!
Утеряны чеки по кассе, но есть выписанные приходники. Нужно ли как-то их востанавливать или как это оформляется???
Беларусь
А вы знали?
18.07.2026 5:43:27
Инна 30.03.2009 15:16:08
ТРЕБУЕТСЯ ГЛ. БУХГАЛТЕР
Небольшие предприятие (12 чел.) рознич. торговля. Офис: на Красной. УСН без НДС, ценообразование, кадры, з.п., инкассация приходный ордер, кредит. В/О – Экономическое, Технологическое 1С, ПК. З.п от 750 у.е. моб.тел.8 029 717 32 03 для резюме e-mail: inna@kiat.by
Беларусь Serwik 30.03.2009 15:17:31
При составлении годовго отчета за 2008г. обнаружены ошибки, приведшие к занижению налога н априбыли и местных сборов из прибыли. как я понимаю по п. 7 ст. 63 НК, отдельная уточненная декларация не предоставляестя, а исправления надо отразить в декларации за март 2009.
Но.... организация с 01.01.2009г. перешла на УСН и соответсвенно, декларации по прибыли и т.п. вообще не сдает. Где тогда отразить уточнения? Налоговая не в Минске, там ничего сказать не могут...
Беларусь
<< 266041-266060 266061-266080 266081-266100 266101-266120 266121-266140 266141-266160 266161-266180 266181-266200 266201-266220 >>
Всего найдено вопросов: 411100
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||