![]() |
![]() |
||
| ...время - деньги... | |||
| ВЗАИМОПОМОЩЬ (пользователь не идентифицирован) | |||
|
СХН 18.02.2009 10:51:27
ПЖЛ, подскажите, продали сырье через 91 счет, сельхоз налог 1% уплачиваем или только с 90 счета
СПАСИБО!
Беларусь Анонимно 17.02.2009 15:05:29
HELPPP!!! Что считается ВВОДОМ в эксплуатацию объекта придорожного сервиса??? Является ли регистрация ЧУПа таким вводом???
Беларусь НН 18.02.2009 10:35:04
Поделитесь опытом, пожста, каким образом выставить требование через налоговую на покупателя-должника? Просто платежное-требование отверг, сам платить не хочет, вот может через налоговую как? Никогда не приходилось это делать.
Беларусь
Анонимно
23.07.2026 4:24:57
23.07.2026 4:24:57
Ксюша 18.02.2009 11:51:40
Подскажите, перечисляем алименты, удержанные из з/платы через почту. Почта берет 3% за пересылку. Куда эти проценты относить: на затраты или удерживать из з/платы сотрудника? Первый раз с таким сталкиваюсь. Бывший бухгалтер удерживал из з/платы, но я думаю, что это - затраты предприятия. Как правильно?
Беларусь НДС 18.02.2009 11:48:25
Подскажите,плиз. Междун грузоперевозки. НДС 0%. Могу ли я оговорить в учетной политике, что выделенный НДС сторонними организациями относить на стоимость товаров,
услуг. Спасибо .
Беларусь Я 17.02.2009 13:25:26
Что делать, если в 2008г. были не полностью( в пределах номатива, конечно же) списаны расходы будущих периодов (период до конца 2008г.)и курсовые разницы?? можно ли их списать в 2009г. как ошибка прошлого периода на сч.92.2 не принимаемые для налогообложения?? заранее спасибо
Беларусь Акалiчнасць 18.02.2009 11:33:14
Вопрос по суммовым разницам: оплачено 14.01, счет выставлен 31.01, получается, суммовых нет, а куда деть разницу по курсу - на 92, учитываемые???
Беларусь Бухгалтер 18.02.2009 10:25:22
Помогите! Принесли расходные ТТН не отмеченные покупателем, хотим сделать сторно, т.к. наши экземпляры уже проведены, хочу что бы мне написали объснительную, но вот не знаю какой текст написать. Подскажите, может кто сталкивался с такой ситуацией?
Беларусь Анонимно 18.02.2009 11:52:27
ЧУП организованно в 2008 году, на упрощенке, весь год велась книга доходов (без бухгалтерского учета), теперь смотрю а в учетной политике предприятия написано ведение бухучета по счетам. Что теперь делать? Можно ли сейчас переписать учетную политику и не потребует ли налоговая баланс за 2008 год? Спасибо
Беларусь Налоги 18.02.2009 11:45:18
Будте так, добры скинте на мыло декларации с автозаполнением, понимаю, что наглешь, но может кому-нибудь не жалко Mania_F, после а нижнее подчеркивание, и конечно собака mail точка ру
Беларусь УСН 18.02.2009 11:50:28
Уважаемые бухгалтера!
Поделитесь, плиз, бланком декларации по УСН с АВТОЗАПОЛНЕНИЕМ. Пользовалась в прошлом году, очччень удобно было. ???Внесены ли изменения в КНИГУ учета д и р? Может, и ее скинете. Пожалуйста...
Беларусь Анонимно 18.02.2009 11:48:23
торможу... с 01.01 по 17.02 работал человек. это сколько дней компенсировать отпуск ? 3 или 4? спасибо.
Беларусь Возврат подоходного 17.02.2009 17:57:59
Есть пара вопросов...
Вместе с выплатой ЗП сотруднику возвращаем ПН в размере 4 миллионов... Помогите с проводками. Дт 79 Кт 70 - Начислена ЗП (3 500 000) Дт 70 Кт 68 - Из ЗП удержан ПН (700 000) Дт 70 Кт 68 - возврат ПН за предыдущие месяцы (-4 000 000) Дт 50 кт 51 - выдана наличность в кассу (6 800 000) Дт 70 Кт 50 - выданы деньги работникам И постепенно с каждым месяцем задолженность налоговой будет гасится... Те налог будет начислятся, но не будет платиться... Все верно? Или должна быть еще какая-нибудь проводка????
Беларусь Тупицына 18.02.2009 11:23:57
Если мы (ЧУПик-упрощенец, 8%, без НДС) в январе дали займ,а в феврале нам его вернули на р-с, будет ли это нашей выручкой и включаться в налогооблагаемую базу, а?
Беларусь
Рекомендуем почитать
23.07.2026 4:24:58
Брак 18.02.2009 9:01:46
Организация импортер, занимается оптовой торговлей. В процессе приемки либо хранения товаров обнаруживаются скрытые дефекты или производственный брак, который зачастую невозможно обнаружить при приемке товаров. Каковы наши действия и что делать с бракованным товаром? Как его списать? Понятно, что необходимо составить какой-то акт, но вот далее...?
Беларусь Маша 18.02.2009 9:18:11
Помогите, пожалуйста, никогда не работала по отгрузке, нужно посчитать налоги, Фирма открылась в январе, затрат, нет, товар получила по договору коммисии, и отгрузила по договору поставка, расчеты не велись не с одной стороной. Мне считать налоги по коммисонному вознаграждению, не зависимо от оплаты?
Беларусь Анонимно 18.02.2009 11:40:22
ллл
Беларусь УСН 17.02.2009 21:46:19
Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать(учет ведется в книге учета доходов и расходов): Акт выполненных работ на 10 000 000 подписан декабрем 2008 года и 5000 000 оплачено также декабрем, остальные 5 млн поступили в феврале 2009. Получается 5млн включаем в декларацию по усн за декабрь и облагаем налогом по ставке 10%, а остальные 5млн включаем в декларацию по усн за 1 кв. и облагаем по ставке 8%, правильно? заранее большое спасибо всем откликнувшимся
Беларусь Налоги 18.02.2009 8:32:50
Интересно, если нет за январь выручки никакой, но есть небольшие затраты, то налоговые декларации представлять или нет?
Беларусь
<< 271621-271640 271641-271660 271661-271680 271681-271700 271701-271720 271721-271740 271741-271760 271761-271780 271781-271800 >>
Всего найдено вопросов: 411161
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||