...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 


СХН      18.02.2009 10:51:27
ПЖЛ, подскажите, продали сырье через 91 счет, сельхоз налог 1% уплачиваем или только с 90 счета
СПАСИБО!
Беларусь
Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    18.02.2009 12:07
Анонимно      17.02.2009 15:05:29
HELPPP!!! Что считается ВВОДОМ в эксплуатацию объекта придорожного сервиса??? Является ли регистрация ЧУПа таким вводом???
Беларусь
Ответов: 3 (показать, начиная с первых/последних)    18.02.2009 12:06
НН      18.02.2009 10:35:04
Поделитесь опытом, пожста, каким образом выставить требование через налоговую на покупателя-должника? Просто платежное-требование отверг, сам платить не хочет, вот может через налоговую как? Никогда не приходилось это делать.
Беларусь
Ответов: 10 (показать, начиная с первых/последних)    18.02.2009 12:06
Анонимно      23.07.2026 4:24:57
23.07.2026 4:24:57
Апрелевна      18.02.2009 11:25:16
Понимаю, что тысяча первый раз...
Нужно ли пересчитывать отчисления в фсзн и подоходный за отпуск января, начисленный и выплаченный в декабре??? Хотя бы «ДА» или «НЕТ».
Беларусь
Ответов: 3 (показать, начиная с первых/последних)    18.02.2009 12:00
Ксюша      18.02.2009 11:51:40
Подскажите, перечисляем алименты, удержанные из з/платы через почту. Почта берет 3% за пересылку. Куда эти проценты относить: на затраты или удерживать из з/платы сотрудника? Первый раз с таким сталкиваюсь. Бывший бухгалтер удерживал из з/платы, но я думаю, что это - затраты предприятия. Как правильно?
Беларусь
Ответов: 3 (показать, начиная с первых/последних)    18.02.2009 11:58
НДС      18.02.2009 11:48:25
Подскажите,плиз. Междун грузоперевозки. НДС 0%. Могу ли я оговорить в учетной политике, что выделенный НДС сторонними организациями относить на стоимость товаров,
услуг.
Спасибо .
Беларусь
Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    18.02.2009 11:57
Я      17.02.2009 13:25:26
Что делать, если в 2008г. были не полностью( в пределах номатива, конечно же) списаны расходы будущих периодов (период до конца 2008г.)и курсовые разницы?? можно ли их списать в 2009г. как ошибка прошлого периода на сч.92.2 не принимаемые для налогообложения?? заранее спасибо
Беларусь
Ответов: 3 (показать, начиная с первых/последних)    18.02.2009 11:55
Акалiчнасць      18.02.2009 11:33:14
Вопрос по суммовым разницам: оплачено 14.01, счет выставлен 31.01, получается, суммовых нет, а куда деть разницу по курсу - на 92, учитываемые???
Беларусь
Ответов: 3 (показать, начиная с первых/последних)    18.02.2009 11:53
Бухгалтер      18.02.2009 10:25:22
Помогите! Принесли расходные ТТН не отмеченные покупателем, хотим сделать сторно, т.к. наши экземпляры уже проведены, хочу что бы мне написали объснительную, но вот не знаю какой текст написать. Подскажите, может кто сталкивался с такой ситуацией?
Беларусь
Ответов: 5 (показать, начиная с первых/последних)    18.02.2009 11:53
Анонимно      18.02.2009 11:52:27
ЧУП организованно в 2008 году, на упрощенке, весь год велась книга доходов (без бухгалтерского учета), теперь смотрю а в учетной политике предприятия написано ведение бухучета по счетам. Что теперь делать? Можно ли сейчас переписать учетную политику и не потребует ли налоговая баланс за 2008 год? Спасибо
Беларусь
Ответов: 0 (показать, начиная с первых/последних)   
Налоги      18.02.2009 11:45:18
Будте так, добры скинте на мыло декларации с автозаполнением, понимаю, что наглешь, но может кому-нибудь не жалко Mania_F, после а нижнее подчеркивание, и конечно собака mail точка ру
Беларусь
Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    18.02.2009 11:51
УСН      18.02.2009 11:50:28
Уважаемые бухгалтера!
Поделитесь, плиз, бланком декларации по УСН с АВТОЗАПОЛНЕНИЕМ.
Пользовалась в прошлом году, очччень удобно было.
???Внесены ли изменения в КНИГУ учета д и р? Может, и ее скинете. Пожалуйста...
Беларусь
Ответов: 0 (показать, начиная с первых/последних)   
Анонимно      18.02.2009 11:48:23
торможу... с 01.01 по 17.02 работал человек. это сколько дней компенсировать отпуск ? 3 или 4? спасибо.
Беларусь
Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    18.02.2009 11:50
Возврат подоходного      17.02.2009 17:57:59
Есть пара вопросов...
Вместе с выплатой ЗП сотруднику возвращаем ПН в размере 4 миллионов... Помогите с проводками.
Дт 79 Кт 70 - Начислена ЗП (3 500 000)
Дт 70 Кт 68 - Из ЗП удержан ПН (700 000)
Дт 70 Кт 68 - возврат ПН за предыдущие месяцы (-4 000 000)
Дт 50 кт 51 - выдана наличность в кассу (6 800 000)
Дт 70 Кт 50 - выданы деньги работникам
И постепенно с каждым месяцем задолженность налоговой будет гасится... Те налог будет начислятся, но не будет платиться...
Все верно? Или должна быть еще какая-нибудь проводка????
Беларусь
Ответов: 3 (показать, начиная с первых/последних)    18.02.2009 11:49
Тупицына      18.02.2009 11:23:57
Если мы (ЧУПик-упрощенец, 8%, без НДС) в январе дали займ,а в феврале нам его вернули на р-с, будет ли это нашей выручкой и включаться в налогооблагаемую базу, а?
Беларусь
Ответов: 3 (показать, начиная с первых/последних)    18.02.2009 11:44
Рекомендуем почитать      23.07.2026 4:24:58
Брак      18.02.2009 9:01:46
Организация импортер, занимается оптовой торговлей. В процессе приемки либо хранения товаров обнаруживаются скрытые дефекты или производственный брак, который зачастую невозможно обнаружить при приемке товаров. Каковы наши действия и что делать с бракованным товаром? Как его списать? Понятно, что необходимо составить какой-то акт, но вот далее...?
Беларусь
Ответов: 3 (показать, начиная с первых/последних)    18.02.2009 11:43
Маша      18.02.2009 9:18:11
Помогите, пожалуйста, никогда не работала по отгрузке, нужно посчитать налоги, Фирма открылась в январе, затрат, нет, товар получила по договору коммисии, и отгрузила по договору поставка, расчеты не велись не с одной стороной. Мне считать налоги по коммисонному вознаграждению, не зависимо от оплаты?
Беларусь
Ответов: 16 (показать, начиная с первых/последних)    18.02.2009 11:43
Анонимно      18.02.2009 11:40:22
ллл
Беларусь
Ответов: 0 (показать, начиная с первых/последних)   
УСН      17.02.2009 21:46:19
Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать(учет ведется в книге учета доходов и расходов): Акт выполненных работ на 10 000 000 подписан декабрем 2008 года и 5000 000 оплачено также декабрем, остальные 5 млн поступили в феврале 2009. Получается 5млн включаем в декларацию по усн за декабрь и облагаем налогом по ставке 10%, а остальные 5млн включаем в декларацию по усн за 1 кв. и облагаем по ставке 8%, правильно? заранее большое спасибо всем откликнувшимся
Беларусь
Ответов: 7 (показать, начиная с первых/последних)    18.02.2009 11:39
Налоги      18.02.2009 8:32:50
Интересно, если нет за январь выручки никакой, но есть небольшие затраты, то налоговые декларации представлять или нет?
Беларусь
Ответов: 3 (показать, начиная с первых/последних)    18.02.2009 11:37
<< 271621-271640 271641-271660 271661-271680 271681-271700 271701-271720 271721-271740 271741-271760 271761-271780 271781-271800 >>
Всего найдено вопросов: 411161


© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru