![]() |
![]() |
||
| ...время - деньги... | |||
| ВЗАИМОПОМОЩЬ (пользователь не идентифицирован) | |||
|
татьяна 18.04.2008 11:33:25
Подскажите, пожалуйста. Приобрели основное средство, но пока оно не задействовано в процессе производства продукции (находится на складе) т.к. еще не подписаны договора на реализацию этой продукции. Должна ли я ОС перенести в Дт 01 и как быть с амортизацией?
Беларусь Юлик 18.04.2008 11:49:38
Добрый день.
Отргружаем товар BIGZZ + заключили договор на оказание маркетинговых услуг с bigzz, в акте написано «Мероприятия по стимулированию сбыта (распространение рекламной продукции о товаре). Задание с 01,03,08 по 31,03,08» Эти расходы списывать как реклама, т.е. нормируемые расходы?
Беларусь Тайка 18.04.2008 12:07:46
подскажите, услуги эксперсс-почты списываем на затраты по п.2.2.10.8 основных положений?
Беларусь ЕАЛ-Филу 18.04.2008 11:30:53
Оставьте мыло, скину инфу
Беларусь Надя 18.04.2008 11:40:54
Организация занимается и производством и оптовой торговлей. Как разделить учет? Как распределить косвенные затраты между разными видами деятельности?
Беларусь
Анонимно
10.08.2026 5:44:46
10.08.2026 5:44:46
Яна 18.04.2008 9:33:16
С работником заключен договор использования авто в служ.целях. Авто бензиновое. Директор по карточке заправился дизтопливом. Согласно отчету Лукойля оприходовали это ДТ. Как теперь его списать и стоимость удержать из з/пл дира?
Беларусь Надежда 16.04.2008 11:11:02
Как восстановить?
В бюджетной организации при внедрении программы непонятно каким образом введены остатки. Отчетность за 2007 год на бумаге не соответствует тому, что в программе. Как бы это выверить реальные остатки? Посоветуйте может аудиторские компании какие возьмутся? Сколько может обойтись.
Беларусь ОКСАНА 18.04.2008 11:18:48
Помогите расчитать компенсацию!!! Срочно!!! Работник пришел 22.08.06г. Увольнение 18.04.2008 года. за 2006-2007 год ему была выплачена компенсация в сентябре- для этого бухгалтер считала период с 22.08.06 по 21.08.07г. Т.е начисление за этот период /12 и умножала на 21 день. Это правильно? И
как правильно брать период для расчета компенсации сейчас??? с 22.08.07 по ...? Помогите. Надо перечислить сейчас ему расчет
Беларусь AV 18.04.2008 11:31:35
прокат - услуга или аренда движимого имущества (в смысле надо регистрировать тариф, либо самостоятельно можно определить стоимость проката)?
Беларусь Прохорр 17.04.2008 12:03:13
Оказали услугу нерезиденту. Подписали договор, акт вып. работ, выставили счет. Пришли деньги за вычетом комиссии банка-корреспондента. Насколько я понимаю, у меня выручкой д.б. сумма по акту. Как проводками отразить комиссию банка?
Беларусь ОКСАНА 18.04.2008 11:35:23
Помогите расчитать компенсацию!!! Срочно!!! Работник пришел 22.08.06г. Увольнение 18.04.2008 года. за 2006-2007 год ему была выплачена компенсация в ноябре- для этого бухгалтер считала период за ,полные отработанные им , 12 предшествующих месяцев.Как правильно брать период для расчета компенсации сейчас??? За 12 предшествующих увольнению или те месяы, которые участвовали в предыдущем расчет брать нельзя?Помогите. Надо перечислить сейчас ему расчет
Беларусь Анонимно 17.04.2008 19:19:33
Книга учета доходов и расходов при УСН декларацию выдает в рублях.Налоговая ее не принимает, требует в тысячах. Всякий раз переписываю ее вручную. Что сделать надо,что изменить в программе,чтобы в тыс.было?
Беларусь Алена 17.04.2008 14:50:00
Налог на недвижимость. Запуталась в расчете. Если ОС на начало года 37309800, налог 1%, коэф.1,5, то сумма налога за год будет 597000 руб?
Беларусь
Обратите внимание
10.08.2026 5:44:46
Инга 17.04.2008 16:47:46
Возник вопрос: мы создали ЧП из ИП , товара передали на млн 10 по акту! А у ИП был долг перед поставщиком (перед ) закрытием 30 млн. Сделали договор перевода долга! Платим потиху! А как это закрывать?Помогитеее!
Беларусь Муля Мулина 17.04.2008 18:06:04
Если в марте обнаружено, что за ян-февр. надо доначислить налог на прибыль (уменьшила затраты), то чему должны соответствовать регистры за январь-февраль? Тем данным кот. отражены в декларации с ошибкой или данным кот. возникают после внесения изменений. Не знаю правильно ли изложила свою мысль. Кто вносил изменения отзовитесь!
Беларусь Ксения 18.04.2008 9:28:43
Если НДС по товарам, ввезенным из РФ, уплачен до 20 апреля я ведь могу взять его к вычету в декларации по НДС за март, так?
Беларусь Анонимно 18.04.2008 9:49:43
Впервые и срочно нужно перевезти материалы со склада на объект. Заказываем машину со стороны. Понимаю, что нужно оформить ТТН. Как правильно оформить эту самую ТТН. ФОИ владельца и водителя, номер и марта авто известны. Что написать в «вид перевозки» и «цель приобретения». Нужно ли заполнять графы «цена», «наценка», «ставка НДС», «сумма НДС» и т.д. Или намекните где почитать. Спасибо за понимание.
Беларусь Анонимно 18.04.2008 10:13:36
Формирование цен на импортированный товар.
1) Пришла партия товара(5 наименований). Составляем калькуляцию, распределяем транспорт пропорционально стоимости товара. Уровень рентабельности по всем позициям может быть разным внутри одной калькуляции(для удобства я рисую горизонтальную калькуляцию сразу на пять позиций)? 2) Если выиграли тендер, а товар поставляем в два этапа и закупаем в хохляндии тож в два этапа(меняются цены, транспортные расходы, курс евро) я формирую цену и в первый и во второй раз конкретно для тендера, а остальной товар хочу продавать по другим ценам. Как мне подтвердить, что это был тендер? Брать какую-то бумажку? или достаточно указать Цены для тендера на ОАО Ромашка?
Беларусь Елена 18.04.2008 10:10:44
Излишне удержанная сумма подоходного налога какой проводкой отражается?
Спасибо
Беларусь Катя 18.04.2008 9:30:35
Подскажите! я первый импортер, ставлю ли я в ТН в графе оптовая надбавка(скидка) 0 или прочерк, или как???!!!
Беларусь
<< 303841-303860 303861-303880 303881-303900 303901-303920 303921-303940 303941-303960 303961-303980 303981-304000 304001-304020 >>
Всего найдено вопросов: 411297
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||