...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 


НАТ-ЛИ      16.03.2008 16:34:34
Получили безвозмездно вместе стоваром по ВЭД несколько единиц гарантии. При растаможке таможня оценили по едиентичному товару, распределила транспортные расходы, уплатили таможенный сбор, НДС. Как провести это по бухучету (проводки)? Возникают ли еще какие-нибудь налоги? Помогите пожалуйста. Никогда не сталкивалась с таким. Заранее благодаркна.
Беларусь
Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    16.03.2008 16:41
Анонимно      16.03.2008 16:12:53
подскажите, пожалуйста: по налогу с продаж заполняется какая-нибудь декларация? как его считать и когда уплачивать. спасибо
Беларусь
Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    16.03.2008 16:37
ТК      16.03.2008 12:23:16
Где-то в нормативке, касающейся вновь испеченных ЧУПов, проскакивало, что их на какой-то период после регистрации не будут трогать проверки. Или мне это приснилось? Если все-же это так, подскажите, пожалуйста, где это было написано?
Беларусь
Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    16.03.2008 16:23
an      15.03.2008 18:23:09
Если доставка сырья и материалов, используемого для собственного производства, осуществляется собственным траспортом, можно ли эти расходы (ГСМ, з/п водителя) сразу включать в себестоимость продукции или их нужно учитывать на сч.16 и потом распределять?
Беларусь
Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    16.03.2008 16:12
tasha      16.03.2008 15:22:34
Читаю комментарий на стр.54 журнала «Налоги Беларуси»№8. Итак, в 2008 году суммы налога и налоговой базы при приобретении у иностранных орагнизаций, не сост. на учете в налоговых органах РБ, участвуют при распределении методом удельного веса. К вычету приниамаются уплаченные суммы налога. Уплаченной суммой налога согласно п.2-1 ст.16 Закона явялется «2 1 . Суммой налога, уплаченной при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав, является уплаченная сумма налога, выделенная продавцом покупателю.»
если объект приобретается в январе, сумма налога исчисляется в январе, а к вычету и в книгу покупок попадает в феврале. Вопрос: в 2008 году на исчисленную сумму налога по стр.13 декларации можно пирменять налоговые вычеты, или эта сумма должна быть уплачена фактически? Каждый год один и тот же вопрос «с новым окрасом»:)
Беларусь
Ответов: 4 (показать, начиная с первых/последних)    16.03.2008 15:50
Обратите внимание      11.08.2026 21:16:54
Света      16.03.2008 13:14:49
На предприятие такси у водителей форма оплаты труда почасовая. Что делать с минутами. Есть какие-то правила округления? Если да, то округляем за каждый день или за месяц? Помогите, пожайлуста,очень срочно надо.
Беларусь
Ответов: 3 (показать, начиная с первых/последних)    16.03.2008 15:47
Надежда      16.03.2008 13:27:50
У меня ООО.Могу лия заключить договор об оказании услуг с продавцом??? На какой срок заключается такой договор.
Беларусь
Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    16.03.2008 15:27
Рудз      16.03.2008 10:34:33
Такая у меня проблемка. Вчера заполняла до ночи приходные кассовые ордера. (ЧУП, УСН, розница). В ПКО писала в строке основание торговая вырука. Сегодня глянула банковские док-ты и мне поплохело. Оказывается дирик когда пополнял уставный фонд в объявке писал не свою ФИО, а уже ЧУП..... Получается мне эти деньги предварительно надо по кассе провести, т.е. оформить ПКО. А я уже 15 приходников заполнила. Скажите если я их все сейчас аннулирую и выпишу новые, потом у налоговиков могут возникнуть вопросы или нет. А может можно исправить и печать поставить испр. верить. Посоветуйте что делать.
Беларусь
Ответов: 11 (показать, начиная с первых/последних)    16.03.2008 14:10
Ангел      16.03.2008 13:55:26
Что-то переклинило. Амортизацию по ОС за январь начислила без переоценки. А как сейчас привести в соответствие издержки? СПАСИБО.
Беларусь
Ответов: 0 (показать, начиная с первых/последних)   
Анонимно      16.03.2008 10:23:46
платим ИП за выполненную для нас работу ( в рамках деятельности). ВРоде как в ПУ-3 есть выплаты ИП-шнику. И фсзн говорит что если мы его нанимаем, то надо платить фсзн 36%. А как тогда оформить договор чтобы не платить фсзн ?
спасибо
Беларусь
Ответов: 7 (показать, начиная с первых/последних)    16.03.2008 13:39
ОЛЬГА      14.03.2008 10:43:47
Уважаемые люди, проверьте пож-ста формирование цены в рознице ЧУП УСН 20%
Данные из накладной
1. Кол-во - 50 шт.
2. Цена ед.изготовителя - 1039р
3. Размер опт.надбавк---------
4. Стоимость - 51950 р
5. Сумма НДС - 5195 р
6. Всего с НДС - 57145 р
Я формирую цену:
1039+(1039*30%)+104 (НДС уплаченный поставщику на ед.товара) = 1455 р.
Правильно? Ведь 30% к цене изготовителя (импортера) без НДС поставщика.
СПАСИБО за помощь.
Беларусь
Ответов: 22 (показать, начиная с первых/последних)    16.03.2008 12:34
Анонимно      16.03.2008 12:21:23
что если
сначала не начислили одну выплату стороннему по договру подряда и не включили в квартальный отчет и пу-3 по фсзн. а теперь до баланса начислили по бухгалтерии, но отчеты по фсзн остались такими же (без этого начисления). и что сейчас делать? включать в отчеты уже в этом году?
Беларусь
Ответов: 0 (показать, начиная с первых/последних)   
Betta      15.03.2008 18:43:59
Дамы господа, помогите, вопрос, конечно, не жизни и смерти, а всего лишь отчет 2007, кто составил, не пройдите мимо. Форма 4.
Беларусь
Ответов: 5 (показать, начиная с первых/последних)    16.03.2008 12:15
Анонимно      11.08.2026 21:16:54
11.08.2026 21:16:54
И снова о ценообразовании      15.03.2008 15:21:48
Народ, я чего-то не понимаю, но что означает «торговая надбавка исходя из конъюнктуры рынка, но не выше 30 процентов»? Получается, что наша розничная наценка в любом случае не может превышать 30%? Или все-таки на парфюмерно-косметич. товары мы можем рисовать хоть 100% ?!
Беларусь
Ответов: 8 (показать, начиная с первых/последних)    16.03.2008 12:12
Анонимно      16.03.2008 10:21:53
если по договору подряда начислили деньги, но учитывая что забрали спец одежду, они нам еще и должны (т.е. им ничего не выплачмваем), надо ли оставлять это начисление по бухгалтерии (в расходы) и надо ли платить в фсзн c этого начисления?
Беларусь
Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    16.03.2008 11:49
Анонимно      15.03.2008 18:04:51
SOS!!!
Увеличение тарифов сверх индекса надо регистрировать в отделе ценообразования только на услуги, которые утверждены перечьнем товаров (работ, услуг)регулируемым СовМином РБ и...?
Беларусь
Ответов: 9 (показать, начиная с первых/последних)    16.03.2008 11:17
студент      16.03.2008 1:13:31
Люди! Пишу диплом и уже ничего не понимаю.
Что писать в по пункту диплома:Налогообложение выручки, полученной в отдельных сферах
деятельности. Что конкретно рассматривать.
Беларусь
Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    16.03.2008 11:02
Алеся      15.03.2008 16:48:04
Подскажите первый раз делаю баланс и не могу разобраться: в прошлом году был убыток -0,8 , что отражено по строке баланса 550, в этом году прибыль 0,1. Как правильно отразить -0,7 по строке 450 или по строке 440 0,1 и по строке 450 -0,8? Помогите пожалуйста!!!!
Беларусь
Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    15.03.2008 23:51
Катя      15.03.2008 18:00:07
Приложение 5 баланса строка 019 прочие основные средства указывается остаточная или первоначальная стоимость?
Беларусь
Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    15.03.2008 21:31
Анонимно      15.03.2008 19:15:56
Помогите плиз форма 6 годового баланса вторая таблица - какие расходы надо указывать, например на оплату труда или еще какие-то?
Беларусь
Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    15.03.2008 21:29
<< 307981-308000 308001-308020 308021-308040 308041-308060 308061-308080 308081-308100 308101-308120 308121-308140 308141-308160 >>
Всего найдено вопросов: 411325


© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru