![]() |
![]() |
||
| ...время - деньги... | |||
| ВЗАИМОПОМОЩЬ (пользователь не идентифицирован) | |||
|
Анонимно 06.12.2019 13:33:26
обнаружили сами, что в мае сделали ошибку при вводе ТН РФ.
завысили сумму. прошло заявление на ввоз. мнс ошибку не обнаружило. что теперь делать? признаваться-сдаваться-исправлять? а как? была подана НДС 2 часть май, НДС 2 и 3 кв, ещё и прибыль потянется за 2 и 3 кв. все переуточнять?
Беларусь Ирина 06.12.2019 15:33:33
Всем доброго дня! Вопрос такой ! Забираем товар с таможни на транспорте своей рганизации. С товаром идет инвойс. Нужна ли ТТН-ка для перевозки этого груза с таможни на склад. Уже забираем второй год, ТТН не выписывалт.Сейчас назрел вопрос как делать нужно? Помогите, пожалуйста.
Беларусь Анонимно 08.12.2019 19:15:54
Размер чистых активов определяется на момент выхода (то есть момент подачи заявления либо указанную в нем дату) а причитающаяся участнику прибыль – на момент расчета (на дату, которая определена общим собранием участников как дата выплаты причитающихся участнику сумм).
__________________ 1.На момент выхода учредителей(30.06.2019), был составлен протокол в котором зафиксировали сумму чистых активов (например 10 руб), а также доля вышедшего 5 руб(10 руб*50%) . Все правильно на данном этапе? 2. До нового года нужно рассчитаться с учредом вышедшим.я не понимаю как мне рассчитать его долю на дату расчета. Пожалуйста , расскажите «на пальцах».
Беларусь Анонимно 08.12.2019 14:33:58
Доброго дня!Может ли кто-либо из ГБ учреждений здравоохранения посоветовать бухгалтерское ПО и разработчика?
Беларусь Алексей 07.12.2019 18:06:50
В последнее время все чаще в СМИ появляется информация о хищении денежных средств со счетов клиентов-юридических лиц посредством клиент-банк. Может кому-нибудь будет интересно: smb-isec.by. Здесь можно узнать, как этого избежать.
Беларусь Назначение ответственности 05.12.2019 20:20:54
Здравствуйте!
Бухгалтер 1 категории приказом назначается ответственным за предоставление государственной статистической отчетности и налоговой декларации по НДС. При этом никакого желания у этого бухгалтера подписывать такой приказ нет. Имеет ли право руководство делать такое назначение, если в должностной инструкции этого бухгалтера подобные обязанности не прописаны? Пы.Сы. Бухгалтер недавно трудоустроился и находится на испытательном сроке.
Беларусь
А вы знали?
29.12.2025 5:45:39
Fil 06.12.2019 14:28:45
Правительство у нас «дальновидное».
Они почему поддержали инициативу сделать 2 января выходным? Потому что на следующий новый год эта дата приходится на субботу, а ещё через год - на воскресенье.
Беларусь Анонимно 03.12.2019 15:45:19
В офисе организации имеется центральное водоснабжение. Однако руководство организации приняло решение приобрести для своих работников бутилированную питьевую воду, а также туалетную бумагу и жидкое мыло. Является ли объектом для начисления страховых взносов в бюджет фонда стоимость бутилированной воды, туалетной бумаги и жидкого мыла?
Ответ: Нет. Средства работодателя, направленные в рамках соблюдения организацией общих требований к водоснабжению, санитарно-бытовому обеспечению и других требований, установленных Санитарными нормами и правилами «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.07.2016 № 85, не рассматриваются в качестве объекта для начисления обязательных страховых взносов в бюджет фонда. Кроме того, расходы на проведение мероприятий, таких как совещания, собрания, презентации, рекламные акции, и других, связанных с производственным процессом, а также с обеспечением на каждом рабочем месте условий труда, соответствующих требованиям охраны труда, не являются объектом для начисления обязательных страховых взносов. При этом необходимо отметить, что согласно статье 2 Закона Республики Беларусь «Об обязательных страховых взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь» объектом для начисления обязательных страховых взносов в бюджет фонда являются выплаты всех видов в денежном и (или) натуральном выражении, начисленные в пользу работающих граждан по всем основаниям независимо от источников финансирования, включая вознаграждения по гражданско-правовым договорам, кроме предусмотренных перечнем выплат, на которые не начисляются обязательные страховые взносы в бюджет фонда, утверждаемым Советом Министров Республики Беларусь, но не выше пятикратной величины средней заработной платы работников в республике за месяц, предшествующий месяцу, за который уплачиваются обязательные страховые взносы, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь. Таким образом, если выплата в натуральном выражении производится в пользу конкретного работника, то стоимость приобретенных товаров является объектом для начисления обязательных страховых взносов. Материал опубликован 16.11.2019 на сайте Фонда социальной защиты населения Минтруда и соцзащиты Республики Беларусь ssf.gov.by
Беларусь Зараза 06.12.2019 10:04:46
В 2017 году 5000 прибыли. Ее направили на выплату дивидендов.
В 2018 году 1000 убытка. Если в 2019 будет прибыль, дивиденды надо выплачивать за минусом убытка за 2018?
Беларусь Ольга 06.12.2019 12:34:59
Доброго дня ! Подскажите, пожалуйста, вопрос такой.
ВВозной НДС (таможенный). В декабре получаем товар.НДС сумма большая . К вычету в январе. Вполне возможно, что в январе не будет большой выручки, что бы весь принять к вычету. Можно ли при выставлении ЭСЧФ сумму ввозного НДС внести 2-3 суммами. Или это делается как-то по другому делается. Просто первый раз такой большой НДС.
Беларусь Анастасия 06.12.2019 12:44:27
Дорогие друзья, кто еще не видел:
Новое постановление по топливу http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21934820&p1=1
Беларусь
Анонимно
29.12.2025 5:45:39
29.12.2025 5:45:39
Анжела 06.12.2019 12:38:50
Добрый день! Подскажите если ранее приказом руководителя были утверждены нормы расхода топлива, ниже чем установленные законодательством можно ли сейчас приказом руководителя увеличить их до установленных в соответствии с законодательством?
Беларусь ALL 25.11.2019 14:48:59
Добрый день! Возьмем на работу бухгалтером 1 категории в рублевую и валютную кассу крупной страховой компании. Находимся по ул.Притыцкого, в 10 шагах метро «Каменная горка». Звоните по телефону 8044 748 36 04 Алла Евгеньевна. Поговорим.
Беларусь ЛМ 16.11.2019 9:59:37
ИП.Забираем у должника в счет долга его товар. Перепродаем сразу же физ.лицу. Как таковой кассы у нас нет. Можно ли принять по квитанции и обязательно ли сдавать все в банк? Не дружу с наличкой((
Беларусь Компания "Эрудит" 06.12.2019 11:03:59
ДЕКАБРЬ МОЖЕТ БЫТЬ ТЕПЛЫМ!
. СКИДКА 50% на второй семинар! (при посещении одного ceминapa действует на все последующие) . ✓ 10 декабря 2019 Новый Трудовой кодекс РБ: важные изменения и дополнения. На что обратить внимание бухгалтеру. http://www.erudite.by/training-programs/tk_buh/ . ✓ 10 декабря 2019 Учет затрат в 2019 году. НОРМИРУЕМЫЕ затраты. http://www.erudite.by/training-programs/nz/ . ✓ 16 декабря 2019 НДС и ЭСЧФ. Правильное ведение. Сложные вопросы из практики. http://www.erudite.by/training-programs/nds_eschf/ . ✓ 17 декабря 2019 Трансфертное ценообразование. Тонкая капитализация. Закрываем 2019 год. http://www.erudite.by/training-programs/tk/ . ✓ 23 декабря 2019 КОМАНДИРОВКИ ЗА ГРАНИЦУ. Правильное оформление документов. Возмещение расходов и их отражение в бух.учете. Расчеты в валюте. http://www.erudite.by/training-programs/komandirovki/ . Все программы: http://www.erudite.by/training-programs/ . ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ: - позвоните по телефонам: +375-17-207-48-62, +375-44-592-17-32 - пишите на email: info2015@erudite.by
Беларусь Анонимно 04.12.2019 13:50:36
Коллеги, а договор подряда с физ.лицом подоходный же по ставке 13 проц.? Чтото на днях вычитала комментарий юриста что ставка около 20 процентов? Чтото мне сплохело...
Беларусь Айседора 05.12.2019 15:46:31
Нам на расчетный счет поступила сумма в российских рублях. Это комиссионное вознаграждение Дистрибьютора (мы дистрибьютор) за оказание посреднических услуг Поставщику (РФ).
С суммы этого вознаграждения уплачивается ведь только налог на прибыль? Или НДС тоже?
Беларусь Тата 19.06.2017 12:50:01
Добрый день! Только вышла с отпуска, а тут ведется текущий ремонт с привлечением подрядчика (ИП без НДС). Материалы приобретали мы, все с НДС. Теперь надо отписать материалы подрядчику ИП (передача материалов заказчика подрядчику без перехода права собственности, без оплаты). Прочитала, что мы и ему должны отписывать с НДС, подрядчик говорит, не приму такую накладную, типа мы без НДС, без НДС и отписывай. Как правильно?
Беларусь
<< 33481-33500 33501-33520 33521-33540 33541-33560 33561-33580 33581-33600 33601-33620 33621-33640 33641-33660 >>
Всего найдено вопросов: 408184
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||