...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 


Анонимно      13.06.2018 10:56:45
подскажите дебиторская задолженность после 3-х лет списывается на затраты, а ндс уплаченный по этой реализации после 3-лет восстанавливается (сторнируется, возвращается)?
Беларусь
Ответов: 6 (показать, начиная с первых/последних)    18.10.2019 12:18
Автор      18.10.2019 11:44:30
Я так понимаю КК не реагирует на стр.11 Декларации по НДС? Расхождение не принимает во внимание и в КК это отражается отклонением ?
Беларусь
Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    18.10.2019 11:54
Актуальное      18.10.2019 11:53:45
Сменить профессию и войти в ИТ проще, чем Вы думаете!
Почему выбирают 1С:
- Огромный спрос на рынке труда в Беларуси;
- Возможность карьерного роста;
- Достойные условия труда и возможность работать удаленно;
- Код на русском языке;
- Решения на платформе 1С используются не только в Беларуси и России, но и в Европе, Арабских Эмиратах и некоторых странах Латинской Америки.
Как быстро изучить 1С
- Записаться на курсы. Ближайшая группа 23 октября.
Подробнее здесь: jukola.by/news/details.php?id=44192&newsline=42
Беларусь
Ответов: 0 (показать, начиная с первых/последних)   
Игорь      17.10.2019 23:21:23
Очередная задача, в которой опять незадача :(
Вопрос задачи — определите фактическую себестоимость единицы каждого изделия (их 2). В условии задачи, наряду со счетами 20 и 25, присутствует счет 26. Из данных по учетке предприятия, все что есть, это (цитата): «В учетной политике организации общепроизводственные расходы при калькулировании себестоимости продукции распределяются пропорционально заработной плате основных производственных рабочих.» Всё.
Рассуждаю так. Раз есть счет 26 (6 операций по нему в условии задачи), значит он должен участвовать в расчетах фактической себестоимости изделий. В то же время в присланной литературе, все что есть, это то, что расходы по счету 26 (условно-постоянные косвенные затраты), в полной сумме списываются на финансовые результаты (дебет 90). Поиск же выдал следующее: https://nalog-nalog.ru/buhgalterskij_uchet/vedenie_buhgalterskogo_ucheta/
schet_26_v_buhgalterskom_uchete_nyuansy/#%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2 . Согласно ссылке, раз в учетной политике по 26 счету ничего нет, мы обязаны формировать полную производственную себестоимость продукции. То есть, все затраты по 26 счету списать в дебет 20 (база распределения для формирования себестоимости — та же заработная плата рабочих). ВОПРОС. Насколько актуально это для РБ? Я еще месяц назад не представлял что такое дебет/кредит и только учусь, потому в плане поиска по законодательству пока еще не очень.
Беларусь
Ответов: 5 (показать, начиная с первых/последних)    18.10.2019 11:41
декл.НДС и Прилож.1      17.10.2019 14:52:11
декларация по НДС - освобожденный оборот 908,60. Как посчитать для заполнения справочного раздела размер недополученного налога в связи с применением льготы? 908,60/5 = 181,72? и надо ли приложение 1 по льготам заполнять в декл. за 3 квартал - или его только за год заполняем?
Беларусь
Ответов: 10 (показать, начиная с первых/последних)    18.10.2019 11:18
Анонимно      29.12.2025 13:24:31
29.12.2025 13:24:31
Анонимно      18.10.2019 10:54:44
НДС при ввозе, который попадает в вычеты в следующем периоде, его по какой строке показываем в 4 разделе? Есть стр.11 «Суммы НДС, не принятые к вычету на конец отчетного периода» и есть стр.15.1 «суммы НДС, уплаченные при ввозе товаров, подлежащие вычету в следующих отчетных периодах, в которых истечет 30 календарных дней». Как бы 15.1 точно подходит, но для чего тогда 11?
Беларусь
Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    18.10.2019 11:08
ИВ      18.10.2019 11:04:28
Подскажите пож-та, как подписать ключом, который и налоговый и ФСЗН отчеты подписывает, нужно скачивать новую программу с ЭЦП? Просто раньше подписывали отдельными ключами, сейчас закончился сертификат по ключу фонда...
Беларусь
Ответов: 0 (показать, начиная с первых/последних)   
СВЕТЛАНА      18.10.2019 10:08:39
пени за нарушение сроков оплаты по договору из рф. нам РФ оплатили пени за нарушения сроков, нужно ли оплачивать ввозной НДС?
Беларусь
Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    18.10.2019 10:22
АБ      17.10.2019 23:39:37
Здравствуйте, помогите пожалуйста! На р/счет пришли деньги от физ лица, ошибочно. Вернуть надо наличными. Как это можно сделать?
Беларусь
Ответов: 6 (показать, начиная с первых/последних)    18.10.2019 10:14
Анонимно      16.10.2019 17:08:54
В декларации по прибыли, прочие нормируемые расходы, у нас к ним относятся дополнительные отпуска и командировочные расходы.
Так вот, командировоные расходы указывать полностью всю сумму? я имею ввиду, суточные, проезд, гостиница?
Беларусь
Ответов: 16 (показать, начиная с первых/последних)    18.10.2019 10:04
Декларации      17.10.2019 15:32:47
Может мне кто подскажет в какой инструкции написано,что декларации по УСН и НДС должны сдаваться в один день?
Беларусь
Ответов: 7 (показать, начиная с первых/последних)    18.10.2019 9:04
ТК      16.10.2019 16:28:05
Вот тут вот я как-то задавала вопрос по поводу комиссионной торговли РФ
https://buh.by/mes.asp?t=405484&b=1
Краткая суть: Комиссионер-россиянин продает наши товары в РФ в РОЗНИЦУ.
Были вопросы по поводу уплаты НДС
В этом топике мне хорошую статейку привели, в ней говорится, что НДС платим МЫ со ВСЕЙ СУММЫ отгрузки на 181-й день
СКАЖИТЕ КАКОЙ АЛГОРИТМ УМОЛЯЮ, я с НДСом вообще недавно работаю, всю жизнь на упрощенке:
Вот мы отгрузили в сентябре партию
1. Ждем 180 дней
2. В МЕСЯЦЕ, когда истекли 180 ДНЕЙ, выставляем ЭСЧФ россиянам.
3. По окончании отчетного периода, когда истекли 180 дней, показываем реализацию на всю сумму отгрузки и платим НДС.
В декларации ПОКАЗЫВАЕМ ЭТУ РЕАЛИЗАЦИЮ КАК ОБЫЧНУЮ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ, то есть в части 1 разделе 1 строке 1.
----------------------------
Правильно??
Беларусь
Ответов: 3 (показать, начиная с первых/последних)    18.10.2019 8:44
оксана      17.10.2019 19:29:31
подскажите, пожалуйста шифр сварочный аппарат и аппарат воздушно-плазменной резки
Беларусь
Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    17.10.2019 19:53
А вы знали?      29.12.2025 13:24:31
Анонимно      17.10.2019 17:52:19
Девочки помогите. НЕ могу заполнить в 3 разделе порядок ведения учета орг-ии, неактивная ячейка.
Беларусь
Ответов: 0 (показать, начиная с первых/последних)   
декларация прибыль      17.10.2019 13:50:39
Что то я пропустила
В стр.1.1 ч.1 разд 1 нужно отражать 1% от выручки (1% от стр.1)?
Беларусь
Ответов: 9 (показать, начиная с первых/последних)    17.10.2019 16:35
Мирослава      13.06.2019 12:32:05
подскажите, пожалуйста, я про подп. 3.3 Разъяснения Минфина, МНС от 11.04.2019 N 15-1-5/105/2-2-10/00891 «Об определении даты совершения хозяйственной операции в бухгалтерском и налоговом учете»
Энергосбыт выставляет мне электроэнергию за май 2019 (в счет-фактуре энергия от Энергосбыта указан период с 01.05.2019-31.05.2019, счет-фактура энергия датирована 07.06.2019, я 08.06.2019 перевыставляю своему арендатору потребленную им электроэнергию в мае 2019, в моем акте выполненных услуг я пишу, что э/э за май, но дата акта к примеру 08.06.2019, я не могу поставить дату 31.05.19, т.к. ПУД от Энергосбыта датирован 07.06.2019
Вопрос: в эсчф на перевыставление э/э арендатору я ставлю дату совершения операции 31.05.19 или 08.06.2019; по налогу на прибыль перевыставленная э/э отображается во внер. доходах и расходах в мае или в июне; как правильно составить проводки на сумму перевыставления: в мае Дт 44 Кт60 (Энергосбыт) на потребленную моей организацией э/энергию, в июне Дт 76 (арендатор) Кт60 (энергосбыт) или в мае нужно делать эти 2 проводки?
Беларусь
Ответов: 32 (показать, начиная с первых/последних)    17.10.2019 16:33
ЯЯ      17.10.2019 11:05:51
Подскажите пож., раньше снимали з/п по чековой в ней заполняли отдельными строками сколько снимаем на з/п, сколько на выплату больничных и т,д. Сейчас делаем перечисления на карточки Вопрос: если мне надо перечислить аванс и пособие по временной нетруд. я могу это сделать одним П/п и списком? или нужно разбивать?
Беларусь
Ответов: 7 (показать, начиная с первых/последних)    17.10.2019 15:52
Ася      17.10.2019 15:35:21
Подскажите, пожста шифр основного средства - электромобиль.
Беларусь
Ответов: 0 (показать, начиная с первых/последних)   
Ромашка      17.10.2019 13:23:33
Всем привет
Перебираю первичку на предмет соответствия наличию
Нашла отсутствие одного акта на ремонт нашего авто.
Подскажите, если ЭСЧФ распечатать и приложить - это ведь не будет достаточным основанием и всё равно надо бумажный документ испрашивать?
Беларусь
Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    17.10.2019 15:21
Видео для ПУ-3      17.10.2019 15:04:34
Помогите, пожалуйста, есть ли видео по новому ПУ-3. на портале только ПУ-2 нахожу((( скиньте, пожалуйста.. а то стала заполнять, справа пояснительная записка, и никак не убирается, и форма ПУ-3 не открывается((
Беларусь
Ответов: 3 (показать, начиная с первых/последних)    17.10.2019 15:10
<< 34201-34220 34221-34240 34241-34260 34261-34280 34281-34300 34301-34320 34321-34340 34341-34360 34361-34380 >>
Всего найдено вопросов: 408195


© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru