![]() |
![]() |
||
| ...время - деньги... | |||
| ВЗАИМОПОМОЩЬ (пользователь не идентифицирован) | |||
|
Дмитрий 16.09.2006 17:25:20
Должен ли ИП подтверждать обоснованность снятия денег с р/с?
Беларусь Алексей 16.09.2006 8:42:39
Уважаемые посетители сайта ! Подскажите, где найти Указ Президента №449 «Об использовании с/х техники, полученной на условиях долгосрочной аренды (финансовой аренды(лизинга) и урегулирования расчетов за эту технику.
Беларусь 888 11.09.2006 16:44:23
А Вы бы бросили бухгалтерию, если бы появилась возможность смены рода деятельности?
Беларусь
Анонимно
04.09.2026 17:16:21
04.09.2026 17:16:21
Наталья 16.09.2006 10:53:31
У кого есть база, огромная просьба, помогите. Нужен текст Постановления Сов.мин. № 440 апрель 2002 г с 4-мя приложениями к нему. Спасибо. avanbrest@mail.ru
Беларусь Елена 16.09.2006 11:32:27
Добрый день. Помогите, пожалуйста, советом. На сегодняшний день имеется три юридических лица, между которыми ежемесячно есть движение товаров и услуг. В ближайший месяц они планируют слиться в новое юридическое лицо, где три бывших лица будут просто филиалами, движение товара между ними будет как внутреннее перемещение без цены. Весь механизм слияния понятен. Однако вопрос- из-за невнимательности бухгалтеров трех организаций постоянно упускались некоторые первичные документы, естественно при актах взаимозачета сальдо по дебет-кредиту не идут. Уже неоднократно пытались «вычистить» допущенные ошибки, дошли уже до 2003 года, правды тяжело добиться, первички очень много. Аудитор, проверяющий все три юр.лица, на это не обращал внимание, он спокойно рекомендовал подвести общую черту. При слиянии консолидированного баланса теперь дебет и кредит вновь созданных должен дать «0». Но у них у каждого разная цифра задолженности! Как быть? Может за счет прибыли/убытка или резерва списать эту разницу, составив предварительно акт?
Беларусь Елена 16.09.2006 11:31:10
Добрый день. Помогите, пожалуйста, советом. На сегодняшний день имеется три юридических лица, между которыми ежемесячно есть движение товаров и услуг. В ближайший месяц они планируют слиться в новое юридическое лицо, где три бывших лица будут просто филиалами, движение товара между ними будет как внутреннее перемещение без цены. Весь механизм слияния понятен. Однако вопрос- из-за невнимательности бухгалтеров трех организаций постоянно упускались некоторые первичные документы, естественно при актах взаимозачета сальдо по дебет-кредиту не идут. Уже неоднократно пытались «вычистить» допущенные ошибки, дошли уже до 2003 года, правды тяжело добиться, первички очень много. Аудитор, проверяющий все три юр.лица, на это не обращал внимание, он спокойно рекомендовал подвести общую черту. При слиянии консолидированного баланса теперь дебет и кредит вновь созданных должен дать «0». Но у них у каждого разная цифра задолженности! Как быть? Может за счет прибыли или резерва списать эту разницу, составив предварительно акт?
Беларусь ИРИНА 16.09.2006 11:04:49
Какие возникают налоговые последствия при нарушении оформления хозяйственных операций на предприятии?
Какие виды хозяйственных операций существуют в деятельности предприятия? Эти вопросы касаются Россию Ответьте пожалуйста на эти 2 вопроса как можно скорее ЖДУ СПАСИБО
Россия VVV 15.09.2006 20:41:45
Очень срочно, если неизвестно кол. содержащейся серы в ДТ, как теперь списывается? раньше я помню брали по максимуму %
Беларусь lesenok 15.09.2006 16:29:34
Здравствуйте!!!
подскажите пожайлуста может уже кто-то разобрался по поводу размещения объявление о наборе сотрудников. (92 ,с/с????) спасибо.
Беларусь леся 15.09.2006 20:14:02
что-то мне так понравилась одна фраза, высказанная LF в каком-то недавнем топике:
«НЕ КОРЫСТИ РАДИ, А ЧИСТОТЫ БУХУЧЕТА ДЛЯ.» Предлагаю вынести эти слова в название сайта, под фразой «...время-деньги...». хотя нет, под фразой «Взаимопомощь». Хочу сказать БРАВИССИМО LF!!!!
Беларусь Александр 15.09.2006 21:22:27
Подскажите, пожалуйста.
Замена окон в школе за счет спонсорской помощи в несколькь этапов считается капитальным ремонтом или текущим? Нужен ли для этого проект? Каковы последствия, если проект необходим, а его не было? Спасибо.
Беларусь Алла 15.09.2006 6:31:00
Можете ли помочь в обучении начинающего ИПшника?
Беларусь Лена 13.09.2006 9:30:16
Я специалист по работе с клиентами в области международных стандартов. Скажите,вы что-нибудь знаете о постановлении 694 от 04.05.98г.Устанолен срок перехода организаций и индивидуальных предпринимателей на МСФО в РБ до 01.01.08г.Буду благодарна за вашу точку зрения!
Беларусь наталья 14.09.2006 14:56:26
Списали ОС, полностью изношено. Как оприходовать металлолом Дт10/6 - Кт ? И что с НДС?
Беларусь
Молния
04.09.2026 17:16:21
Анастасия 15.09.2006 11:33:45
Добрый День! Зов о помощи. Я молодой специалист. Ищу постоянную работу бухгалтером. Закончила Минский государственный торговый колледж по спец. бух. учет, анализ и контроль. Являюсь студенткой заочного отделения БГЭУ по специальности бух. учет, анализ и аудит в торговле и общепите. Опыт работы с 19.05.2006 по сегодняшний день в должности бухгалтера, кассира, делопроизв. Знание: 1С:7.7, Mr. Office, Консультант-плюс, касса, банк, ведение расчетов с подотчетными лицами, выписка путевых листов, приходные накладные и др. Ответственная, исполнительная, легко обучаемая, желание работать. Тел. для связи (029) 567-14-47 Анастасия.
Беларусь Юлик 15.09.2006 18:07:09
Подскажите пожалуйста.
Копия сертификата соответствия на один и тот же товар, одному покупателю выдается один раз или на каждую выписанную накладную? Договор с покупателем заключен на год, объем продукции не указан.
Беларусь daniki 15.09.2006 15:12:04
Здравствуйте, уважаемые. Подскажите, пожалуйста. Мы - комиссионеры. Честно перечисляем деньги за реализованные товары комитенту. Но он нам вознаграждение не платит (должен, но типа денег нет). Плачу ли я НДС 60 дней с потенциального вознаграждения. И если товар мною отгружен, но еще не оплачен покупателем, то в этом случае должна ли я платить НДС 60 дней с причитающегося мне по этой поставке вознаграждения. Спасибо всем заранее.
Беларусь Че 15.09.2006 16:33:29
Производство только по разовым заказам. Если в план. калькуляцию заложен материал на основании «Плановых калькуляционных норм», утв. руководителем, а по произв. отчёту списано больше, - это нормально? Для подстраховки созданы «Нормы фактического расхода материала», тоже утв. руководителем (взяты из произв. отчёта)))). Есть ли тут какая - нить опастность со стороны ГНИ насчёт списания материала и со стороны ценовика насчёт формирования плановой калькуляции ? Спасибо!!!
Беларусь Туся 15.09.2006 17:24:25
Подскажите, пожалуйста , как в 1С 7.7. Юкола отразить выдачу з/п по карточкам ? Какие проводки сделать и какими документами оформить ? Первый месяц как перешли на карточную систему и я не могу разобраться. Буду очень признательна всем кто отзовется.
Беларусь
<< 366481-366500 366501-366520 366521-366540 366541-366560 366561-366580 366581-366600 366601-366620 366621-366640 366641-366660 >>
Всего найдено вопросов: 411460
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||