![]() |
![]() |
||
| ...время - деньги... | |||
| ВЗАИМОПОМОЩЬ (пользователь не идентифицирован) | |||
|
Командировки 11.05.2019 8:55:48
Коллеги, командировка по РБ, 2 дня с 13 по 14 мая из Минска в Витебск компенсацию за жилье выплачивать за 1 сутки или за 2 суток? Суточные понятно, что за 2 суток, интересует именно проживание.
Беларусь
Анонимно
30.12.2025 17:57:27
30.12.2025 17:57:27
Анонимно 11.05.2019 11:56:30
Еще раз про командировки. Сотрудник направлен в командировку по адресу Могилевский район,------ с/с, деревня -----. Проживал в г.Могилеве, т.к. деревня эта рядом находится с городом и в ней нет гостиниц и др.жилья. По какой норме возмещать проживание, по норме областного центра или остальных населенных пунктов?
Беларусь Алла 13.05.2019 11:29:04
Добрый день! Прошу помочь с выставлением ЭСЧФ. В этом месяце стали работать с иностранной компанией по предоставлению услуг рекламы в интернете. Мы являемся посредниками этих услуг для белорусских компаний. НДС иностранная компания нам не выставляет, т.к. по законодательству мы должны сами его уплачивать. И, соответственно, на белорусский Портал ЭСЧФ они тоже нам не выставляют. Но услуги эти входят в перечень тех, на которые уплачивается НДС. Плюс работают они в долларах. И вот теперь вопрос, как это все правильно оформить на Портале?
Если я правильно понимаю, то для начала мы сами себе должны выставить ЭСЧФ от этой иностранной компании. Т.е., к примеру, они берут 100$ за свои услуги. Мы начисляем на эти 100$ НДС 20% и выставляем себе от них ЭСЧФ с суммой 120$, переведенных в белорусские рубли по курсу Нацбанка на дату оплаты. Потом мы эту ЭСЧФ перевыставляем, как посредник, белорусской компании. Правильно? Еще вопрос в том, что, например, из этих 100$ за месяц может израсходоваться, например, только 30$, остальное остается на счету и расходуется потом. Это значит, что я белорусской компании должна перевыставить не всю ЭСЧФ на 120$, а только 30$ + 20% НДС = 36$ (в белорусских рублях по курсу Нацбанка на дату оплаты). И так каждый месяц по мере расходования средств. Кто сталкивался с чем-то подобным, подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю схему выставления ЭСЧФ в таких случаях? Заранее спасибо!
Беларусь Отчет по командировке -прибыль 11.05.2019 14:51:45
Разрешено не составлять отчет по командировке ( в том числе за границу). Можно ли затраты по командировке, по которой не составлен отчет, отнести на учитываемые при налогообложении? Спасибо.
Беларусь Анонимно 13.05.2019 12:48:45
Добрый день. Подскажите пожалуйста, а сейчас что не обязательны оригиналы документов из ЕС? На новой фирме только копии инвойса, спецификации и СМР (с отметкой перевозчика о том что копия верна), говорят что таможня забирает все оригиналы, а у европейцев трудно допроситься, чтоб они прислали по почте. У меня так давно не было импорта из ЕС...
Беларусь Мероприятие 12.05.2019 22:08:03
Добрый вечер!мы проводим образовательные семинары на которые приглашаем наших потребителей и партнеров рассказываем там про нашу продукцию.все затраты по организации и проведению такого мероприятия отражаем за счет прибыли.вопрос: могу ли я оплатить спиртное в рамках такого мероприятия? Ведь все же за счет прибыли? Или есть какие подводные камушки?
Беларусь Счарап 13.05.2019 11:08:21
Кто знает как в ЭКСЕЛЕ сделать макрос «сумма прописью» чтобы были рубли и копейки. Подскажите пож-та!
Беларусь Между прочим 13.05.2019 9:25:54
Участник ООО передал уведомление о выходе из состава Общества, при этом не согласен с расчетом своей доли, исходя из балансовой стоимости чистых активов. Предлагает оценить имущество прямой оценкой по рыночной стоимости, в том числе претендует на часть своей доли в лизинговом имуществе и активах, переданных под залог.
ПРАВОМЕРНЫ ЛИ ТРЕБОВАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ НА ЧАСТЬ ДОЛИ В ЛИЗИНГОВОМ ИМУЩЕСТВЕ? КАК ОБОСНОВАТЬ,что такое имущество обременено обязательствами и Обществу не принадлежит на данный момент?
Беларусь Анонимно 13.05.2019 9:10:31
Помогите. Может у кого есть форма Счет-договора продажи товара.Если не сложно скиньте на почту anna.b@tut.by
Беларусь к специалистам по налогам 26.06.2018 10:51:43
У кого аренда основной вид деятельности, проконсультируйте , плиз. Наш арендодатель в этом месяце принес расчет по коммуналке, куда засунул все что мог)) например амортизацию здания, услуги сторожа. Разве эти суммы не должны погашаться за счет арендной платы? (договор очень старый, в нем что мы должны погашать налоги на землю и нед-ть, ком. расходы, расходы на содержание зданий и прочие расходы (подразумевалась чистка снега)), с налогами выяснили, что они погашаются за счет арендной платы, так теперь нам других статей насовали.
Беларусь Елена 10.05.2019 21:57:31
Добрый день!Возможно кто-то мне сможет помочь в моем вопросе.И так работаю в детском саду вот уже 2,5 года педагогом-психологом на 1 ставку,по трудовому договору т.к. на месте декретницы.В марте 2019 года сдала на 2 квалификационную категорию и ушла благополучно в отпуск на 2 недельки.Естественно,что расчетный лист за полный месяц за апрель я получила только в мае 2019 г.И вот,что меня стало беспокоить оклад за январь и февраль был 301,15,а в мае он значительно упал и стал 287,69.,да дали надбавку,НО РАЗВЕ если человек повышает категорию оклад изменяется в отрицательную сторону? Я обратилась в свою бухгалтерию ,но к сожалению моего бухгалтера не было на месте я поинтересовалась у других и они мне дали какой-то не понятный ответ, якобы да вы сдали на категорию и оклад у вас стал меньше, но за счет надбавки вы все ровно получаете больше,(а зп за январь и февраль у меня без категории на 10-15 рублей выше была) у моих коллег которые сдавали тоже вместе со мной на категорию оклад не изменился или немного стал больше не значительно,прошу Вас кто компетентен помочь разобраться в этом вопросе.
Беларусь Анонимно 11.05.2019 17:56:51
Может кто подскажет, как из 1С 8 автоматически перенести справочник номенклатуры в 1С 7.7? В семерке соответствующей обработки нет.
Беларусь Светлана 11.05.2019 15:29:47
Добрый день! Объясните пожалуйста, исходя из чего рассчитываются отпускные, из оклада или всех начислений? Как так может быть, что отпускные меньше зп?
Беларусь Анонимно 11.05.2019 13:24:17
ИП. УСН без НДС. Учет по оплате. Списываем задолженность покупателя, прошло 3 года. Не изыщем уже точно. Налог же при УСН не исчисляем от этой суммы?
Беларусь ЛМ 11.05.2019 16:02:31
ВОПРОС
Организация-кредитор, применяющая УСН без уплаты НДС (ведет учет в КУДиР), заключила договор перевода долга, в соответствии с которым долг по оплате оказанных услуг переведен на нового должника. Оплата по указанному договору перевода еще не произведена. Когда наступает момент фактической реализации по этому обязательству? ОТВЕТ Пунктом 3 ст. 328 Налогового кодекса (далее – НК) определено, что выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав отражается организациями, ведущими учет в КУДиР по мере оплаты отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, переданных имущественных прав. В соответствии с п. 15 ст. 328 НК под датой оплаты понимается дата прекращения обязательства перед организацией по оплате, в т.ч. в результате зачета, уступки организацией права требования другому лицу. ВЫВОД По мнению автора, в рассматриваемой ситуации датой отражения выручки от реализации признается дата подписания договора перевода долга. ___________________________________ кто не согласен?
Беларусь Анонимно 11.05.2019 13:55:52
сегодня официально короткий день?
Беларусь Субботник 11.05.2019 10:37:07
ЧУП на УСН перечисляет 50% заработка за субботник. Облагается ли заработок налогом при УСН?
Беларусь
А вы знали?
30.12.2025 17:57:27
Анонимно 11.05.2019 10:57:51
УСН без НДС, ведение бух.учета, выручка-по отгрузке. Оказали дизайнерские услуги резиденту РФ. Резидент РФ, как налоговый агент, удержал из нашего вознаграждения сумму НДС и уплатил в бюджет.
Сумма НДС исключается из валовой выручки по УСН (подп. 2.2, 2.3 ст. 328 НК. Вопрос: 1. На какую дату необходимо исключать НДС из валовой выручки по УСН: 1. на дату отражения выручки, т.е. дата акта либо на дату уплаты НДС резидентом РФ в бюджет РФ. п. 2.3 ст. 328 НК гласит «суммы налога на добавленную стоимость (иных налогов, аналогичных налогу на добавленную стоимость, таких как налог на товары и услуги, налог с продаж), уплаченные (удержанные) в иностранных государствах в соответствии с законодательством этих государств, при наличии справки, заверенной налоговым органом иностранного государства (иной компетентной службой иностранного государства, в функции которой входит взимание налогов), или иных документов, подтверждающих уплату (удержание) налога в иностранном государстве;» Вопрос:2. Достаточно ли указания в акте, что резидент РФ, он же заказчик производит удержание и уплату НДС в бюджет РФ либо необходимо требовать еще дополнительные документы, подтверждающие уплату НДС? Какие это могут быть документы, помимо справки налоговой?
Беларусь ИП ВЗНОСЫ ФСЗН 11.05.2019 9:56:13
Внутри..
Беларусь Анонимно 11.05.2019 10:41:56
Добрый день, недавно подключились к СККО, возник вопрос, какие действия принимать с расхождениями Zотчетов и порталом? не сходится на сумму аннулированных чеков. Спасибо, всем хорошего дня
Беларусь
<< 36901-36920 36921-36940 36941-36960 36961-36980 36981-37000 37001-37020 37021-37040 37041-37060 37061-37080 >>
Всего найдено вопросов: 408205
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||