...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 


Ирина      23.05.2006 20:21:20
Предприятие «А» купило товар у предприятия «Б», которое является импортером (оформлено товарной накладной), и продало товар предприятию «С» (для собственного потребления), отгрузив товар со склада поставщика (предприятия «Б») на склад покупателя (предприятие «С») - оформлена ТТН, минуя свой собственный склад. Какую отповую надбавку следовало применить? Есть ли варианты?
Беларусь
Ответов: 5 (показать, начиная с первых/последних)    23.05.2006 23:58
Елена      23.05.2006 11:47:18
Подскажите, пожалуйста.
Может ли фирма-импортер сформировать и поместить в прейскурант 2 цены на 1 товар:
1.для розничной торговли
2.для оптовой торговли и собственного потребления
Если да, то чем это регламентируется?
Беларусь
Ответов: 3 (показать, начиная с первых/последних)    23.05.2006 22:48
Елен      23.05.2006 21:50:53
ИП впервые получил доход в марте 2006г. В ноябре-декабре 2005г деятельности не осуществлял, но производил расходы (плата за открытие р/с, за свид-во о гос.регистрации). Правомерно ли эти расходы прошлого года включать в декларацию по подоходному за Iвартал 2006?
Беларусь
Ответов: 0 (показать, начиная с первых/последних)   
Москва      23.05.2006 19:36:23
Сайт медленно грузится.
Россия
Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    23.05.2006 21:00
Юлия      23.05.2006 16:40:28
Подскажите, если гл.бух уходит на больничный по беременностям и рода, мы должны сохранить за ней её место, или после декретного отпуска она может вернуть на другую должность, и где про это можно почитать. Спасибо.
Беларусь
Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    23.05.2006 20:42
Склиф      23.05.2006 12:49:24
Говорим спасибо Первомайке!
Беларусь
Ответов: 11 (показать, начиная с первых/последних)    23.05.2006 18:55
Света      23.05.2006 18:15:15
НАЛИЧНАЯ ВАЛЮТА. Есть разрешение Нац. Банка на оказание услуг за наличную валюту. Как правильно регистрировать цены в Управлении ценообразования? В белорусских рублях? А затем пересчитывать уже внутри предприятия в валюту? Кто-нибудь сталкивался?
Беларусь
Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    23.05.2006 18:45
Катерина----- Ну просто так      23.05.2006 18:26:25
Спасибо за ответ. Я Вас не просто так люблю, я Вас обожаю.
Беларусь
Ответов: 0 (показать, начиная с первых/последних)   
ИНГА      23.05.2006 16:47:57
Подскажите пожалуйста!! Счет-фактуру по НДС можно взять к вычету, в том случае, если она правильно заполнена. У меня есть счет-фактура от 31.01.2006г в которой дата получения (т е та дата, которую я заполняю) уже стоит год 2005 год. Как мне быть? зачеркивать эту пятерку и ставить 6? Или заставить их переделывать? ????
Беларусь
Ответов: 3 (показать, начиная с первых/последних)    23.05.2006 18:09
А вы знали?      06.09.2026 14:10:47
Елена      23.05.2006 17:54:37
Ребята!!! Укого есть какой-нибудь материал по теме анализ ценообразования. Хотя бы практич. часть (на примере фирмы)!!!!
Огромнейшее спасибо!!!!!!
Беларусь
Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    23.05.2006 18:07
Может Первомай ответит?      23.05.2006 17:01:50
Помогите новичку , я все со своим любимым вопросом по ценообразованию. Могу ли я согласно новому 43 быть третьим оптовиком перед тем как продать товар для собственного потребления? При этом каждый из звеньев добавляет 2-5% к сформированной цене импортера ( цена импортера 0% и предоставления без скидок). В 43 ранее было сказано не более20% от цены импортера вне зависимости от количества продавцов. Я на что- нибудь попадаю?
Беларусь
Ответов: 4 (показать, начиная с первых/последних)    23.05.2006 18:07
Ксения      23.05.2006 17:34:02
Нужен пример Правил внутреннего трудового распорядка
Беларусь
Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    23.05.2006 17:59
БТ-Первомаю      23.05.2006 10:51:16
Как правильно определить момент фактической реализации при приобретении имущественных прав на ОИС у иностранной организации, не состоящей на учете в РБ: если в пункте 13.2 Инструкции по НДС сказано «При реализации ОБЪЕКТОВ на территории Республики Беларусь иностранными организациями, не состоящими на учете в налоговых органах Республики Беларусь, моментом их фактической реализации такими организациями признается день оплаты этих объектов с учетом положений настоящего подпункта.» Под объектами понимаются товары, работы, услуги, имущественные права на ОИС, основные средства. А в пункте 13.3 сказано «Моментом передачи имущественных прав на объект интеллектуальной собственности является день наступления права на получение платы в соответствии с договором.»? Каким пунктом необходимо руководствоваться?
Беларусь
Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    23.05.2006 17:58
Elena(N)-Первомайской ИМНС      23.05.2006 10:44:27
Работники предприятия направляются в коммандировку и им выплачиваются суммы возмещения расходов на коммандировку на основании в пределах норм и подтверждающих документов. Данные выплачиные суммы следует ли указывать в сдаваемых сведениях о доходах физ.лиц сдаваемые налоговыми агетами? Ели да, то по дате выплаты (аванс на коммандировку), или по дате отнесения на затраты данных расходов?
Беларусь
Ответов: 6 (показать, начиная с первых/последних)    23.05.2006 17:48
A-Lesko->Первомайке      23.05.2006 11:26:33
Здравствуйте.
1) ИП - плательщик подоходного налога, разведен, есть сын 5 лет. Можно ли применять вычеты в размере 2 БВ ежемесячно в 2006 году в связи с изменениями в порядок исчисления подоходного налога?
2) В связи в введением новой Инструкции о составе расходов, может ли ИП – розница, подоходник, торгующим широким ассортиментом товаров, стоимость товаров в ценах приобретения списывать в расходы в пределах суммы оплаченных товаров, т.е. уже не отслеживать оплату по каждому наименованию товара? Если да, то можно ли было применить такой порядок с I квартала 2006 года?
3) Является ли ИП (подоходник), торгующий в розницу табачными изделиями, приобретенными на территории РБ у производителя, плательщиком налога на акцизы?
4) С 1 апреля 2006 года производитель табачных изделий (РБ) не выделяет в накладной ставку и сумму НДС, аргументируя тем, что цены на табачные изделия фиксированные. Имеет ли право ИП, принять к вычету сумму НДС по этой накладной, самостоятельно выделив ее по ставке 15,25%?
Спасибо!!!
Беларусь
Ответов: 3 (показать, начиная с первых/последних)    23.05.2006 17:39
Света-Первомаю      23.05.2006 10:54:44
Мы юрлицо, купили канцтовары у ИП. Нужно ли нам подавать по ИП сведения по подоходному налогу в ИМНС?
Нужно ли указывать в платежке № и дату свидетельства о регистрации этого ИП? Какие данные паспорт, прописка, личный номер, №свидетельства) нужно требовать у ИП? Спасибо.
Беларусь
Ответов: 3 (показать, начиная с первых/последних)    23.05.2006 17:34
Катерина      23.05.2006 17:04:10
Помогите....
Должны поставщику, поставщик просит проплатить другому контрагенту по договору уступки права требования долга. Нарушаем ли мы 373 указ. Ведь у нас денежное прекращение обязательств. Надо срочно принимать решение. К концу дня тупо соображаю.
Беларусь
Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    23.05.2006 17:26
Анонимно      23.05.2006 16:08:02
Нужна ли лицензия на оптовую торговлю пивом?
Беларусь
Ответов: 3 (показать, начиная с первых/последних)    23.05.2006 17:13
Elsa      23.05.2006 17:13:03
Добрый вечер. Подскажите, имеет ли право фирма относить на издержки обращение расходы по подписке изданий РФ, которые имеют отношение к производственной деятельности достаточно косвенное, т.е. в этих изданиях скорее описаны бизнес-проекты и больше для проведения их на территории РФ?
Беларусь
Ответов: 0 (показать, начиная с первых/последних)   
Inna - Первомайской ИМНС      23.05.2006 11:03:46
Добрый день.
Подоходный налог:
Предприятие заключило договор добровольного страхования медицинских расходов в пользу своих сотрудников сроком на 1 год с оказанием мед. услуг государственной организацией. Указанные суммы страховых взносов в полном объеме относятся на издержки, участвующие в налогообложении. ФСЗН на указанные суммы страховых взносов не начисляется. Сумма страховых взносов на каждого сотрудника не превышает в год 130 БВ (если рассматривать данные выплаты как мат. помощь).
Вопрос:
1. Включаются ли указанные суммы страховых взносов в доход сотрудника для отчета по подоходному налогу?
2. Облагаются ли указанные суммы подоходным налогом?
3. Если названные суммы не облагаются подоходным налогом, как правильно оформить такие выплаты? (если считать их мат.помощью, то соответственно она не может относиться на издержки и не облагаться ФСЗН)
Спасибо.
Беларусь
Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    23.05.2006 17:12
<< 375301-375320 375321-375340 375341-375360 375361-375380 375381-375400 375401-375420 375421-375440 375441-375460 375461-375480 >>
Всего найдено вопросов: 411460


© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru