![]() |
![]() |
||
| ...время - деньги... | |||
| ВЗАИМОПОМОЩЬ (пользователь не идентифицирован) | |||
|
Анонимно 31.01.2019 12:17:39
договора подряда точно ПУ-3 со всеми до конца квартала, а не до 31/01?
Беларусь Анонимно 31.01.2019 15:26:46
у всех родитель разные. мои (под 70) и тётка с мужем (72-75), каждый год (уже лет 10 так) в сентябре Турция или Египет, на 2 недели, март - апрель санаторий, Трускавец или в закарпатье.
_______________ Молодцы конечно, если здоровье позволяет, в таком возрасте перелеты, жара.. инфаркты, инсульты ттт, но всякое может быть...
Беларусь Нужен работник 31.01.2019 13:49:17
Коллеги, может кто заинтересуется. В связи с болезнью мне нужна помощница, а когда буду находиться на больничном - то и замена. Директор согласен заключить срочный трудовой договор на 6 мес. Работа на неполную ставку, оклад 600 руб. Во время моего отсутствия бух.учет вести не надо, лишь закрывать текущие вопросы,подать декларацию по НДС(ежемесячная отчетность), ЭСЧФ по реализации по РБ выставит директор, выставить ЭСЧФ по 0-вой ставке и по импорту(РФ), сделать заявления о ввозе. Работа в р-не м.Молодежная. Более подробно по тел +375 29 651 93 03.
Беларусь
Анонимно
01.01.2026 1:07:06
01.01.2026 1:07:06
Анонимно 31.01.2019 14:01:04
Добрый день! Кто столкнулся с этим.
НДС 2019. Новое для иностранных компаний, оказывающих услуги e-commerce на территории РФ 21 Августа, 2018 #ИзмененияЗаконодательства Автор: Ольга Палкина, руководитель направления по развитию услуг финансового аутсорсинга С 1 января 2019 года согласно N 244-ФЗ 03.07.2016 иностранные компании, предоставляющие услуги в электронной форме физическим и юридическим лицам на территории РФ, будут обязаны самостоятельно рассчитывать и уплачивать НДС со стоимости оказанных услуг. Ранее с 01.01.2017 обязанность по исчислению и уплате НДС лежала на налоговых агентах — российских организациях и ИП, приобретающих электронные услуги у иностранных компаний. Кому необходимо? К услугам в электронной форме относятся: • предоставление прав на использование программ; • рекламные услуги и площадки; • технические, организационные, информационные и торговые площадки • поддержка сайтов; • хранение и обработка информации; • предоставление вычислительных мощностей; • хостинг; • доменные имена, доступ к поисковым системам, электронные книги, музыка, изображения; • ведение статистики; Не относятся к услугам в электронной форме: • при заказе онлайн, поставка товаров идет не через интернет; • программы и базы данных на материальных носителях; • консультации по электронной почте; • доступ к интернету. Полный список услуг в электронной форме указан в тексте закона в п. 1 ст. 174.2 НК РФ. Что нужно сделать? С 1 января 2019 года иностранные организации, оказывающие услуги в электронной форме, обязаны сделать следующее: • встать на учет в ФНС в качестве налогоплательщика; • получить ИНН; • уплатить налог; • ежеквартально сдавать отчетность. Подать заявление о постановке на учет можно по почте заказным письмом, онлайн через официальный сайт ФНС, сервис доступен и на английском языке. Или обратиться за помощью в Интеркомп. Если иностранная компания уже состоит на учете в ФНС, уплачивает НДС и сдает отчетность по услугам для физических лиц, то для таких компаний нет необходимости совершать повторную регистрацию. Однако, с 1 января 2019 года таким компаниям необходимо уплачивать НДС и сдавать отчетность по услугам для юридических лиц, а также грамотно оформлять документы, дающие право российскому покупателю услуг получить вычет НДС из бюджета.
Беларусь Анонимно 31.01.2019 12:42:55
1МП. Раздел задолженности на 01.01.19. Сотрудникам выдан займ. Займ числится на счете 73. В разделе задолженности 1МП необходимо указывать выданные займы и кредиты, но в инструкции сказано, что необходимо отражать займы и кредиты учтенные только на счетах 66 и 67. Правильно ли я понимаю, что займы на счете 73 я учитываю только к графах кредиторской задолженности, без выделения этих сумм для указания в графах по кредитам и займам. Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста.
Беларусь Какие услуги? 31.01.2019 12:31:36
ИП оказывает организации администрирование сайта и диагностику программного обеспечения и техники. К какому виду услуг можно отнести данные услуги (это же не информационные и консультативные услуги)?
Беларусь Анна 31.01.2019 12:11:28
Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться с ОС: в производственном оборудовании была заменена основная деталь, замена и пусконаладочные работы производились сторонней организацией, могу ли я отнести данный ремонт к капитальному и отнести на увеличение ОС? Очень срочно нужна ваша помощь!!! спасибо.
Беларусь Татьяна 28.01.2019 16:54:08
Добрый день! Вопрос по бартеру? Ситуация...Продали товар А
на 1000 заплатили налоги,( по отгрузке НДС 20%, УСН 3%),наш покупатель оказался неплатежеспособным и отдал нам в качесвте платы за товар А товар В тоже на 1000,но с НДС 10%, В связи с тем,что товар В никому в городе не надо ,мы находим покупателя ,но даем скидку 20% и продаем в убыток товар В с 10% НДС. Возникает занижение налоговой базы.Платим с этой продажи только УСН 3%. Какое либо обоснование занижение продажной цены ниже закупки требуется? как обосновать? Не нарушаем ли законодательство?Спасибо.Не возникает ли уплаты дважды налогов? Деньги в итоге один раз получаем за товар А!
Беларусь Анонимно 29.01.2019 12:12:14
Понимаю, что вопрос юридический, но все же:
Можно ли считать прерыванием срока исковой давности строчку в решении суда о том, что представитель третьего лица не возражает против удовлетворения требований истца ? Третье лицо это мы, кредиторка перед покупателем, а истец претендует (и по суду выигрывает) на переход права требования денег в связи с банкротством ответчика
Беларусь Nadin 31.01.2019 11:57:10
ПИСЬМО ИЗ БПС-СБЕРБАНКА
Направляем дополнительные разъяснения по соблюдению норм Указа Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 № 40 «О Фонде социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты» (дале嬬¬– Указ№40). Подробнее внутри
Беларусь Лейла 17.01.2019 10:18:46
В 2019 году уже принимали от поставщика товар с возвратной многооборотной тарой с выделенной ставкой НДС 20%. Товар перегрузили и тару сразу же вернули, отписали по ТТН, естественно, также с применением ставки НДС 20%. ЭСЧФ поставщик еще не выставил. Но, я так понимаю, что мы с 2019 г должны исчислить НДС с возврата многооборотной тары и выставить на портал ЭСЧФ? ЭСЧФ выставляю до 10.02.2018 (по таре января 2019). В ЭСЧФ указываю поставщик наша организация, покупатель организация, которой тару отписали. С этого года такой механизм будет действовать по операциям с возвратом многооборотной тары?
Беларусь Ириша 31.01.2019 11:15:17
Добрый день!Скажите по НДС с тары что-то прояснилось? Разъяснение не нахожу
Беларусь Анонимно 31.01.2019 11:39:16
В 2017 году 2 дня трудового отпуска отнесла на затраты, а нужно было за счет прибыли. Как правильно теперь исправить ошибку в бухгалтерском учете? Помогите, пожалуйста, запуталась со сч. 84, как исправить в бухгалтерском балансе разобралась.
Беларусь розница 31.01.2019 10:35:51
Формируете ли вы отчете на сайте СККО о продажах? Все ли там совпадает с вашими данными по б/у?
Беларусь
Очень интересно
01.01.2026 1:07:06
розница 31.01.2019 11:59:19
Первый раз в декабре выставляла ЭСЧФ по рознице.
Не знала, что при выставлении ЭСЧФ по розничной торговле нужно было выбирать не просто ставку 16,67%, а выбрать сначала «расчетная ставка», потом 16,67. В декларации нужно выручку розницы указывать не в стр. 4, где оборот по ставке 16,67, а указывать в строке 10, писать оборот и сумму НДС. Все надо переделывать.
Беларусь Ася 31.01.2019 9:22:31
Вопрос по правильному оформлению ТТН. Товар привозит сторонний водитель, в ТТН адрес склада (куда собственно и привозят товар). Дальше он не распакованный едет по регионам в наши магазины(везут уже наши водители). Завскладом подписывать накладные не хочет, так как товар не видит. Пункт разгрузки поменять не можем, т.к. водитель не наш. А наш водитель может поехать и через неделю, а у нас командировки. Может переадресовку?
Беларусь директор-учредитель 24.01.2019 15:27:41
Добрый день. Вопрос, наверное, скорее юридического характера. Помогите разобраться, пожалуйста. Есть две фирмы (ООО), на обеих фирмах один и тот же учредитель. Он же и директор на одной из фирм. Так вот, на другую фирму директор хочет принять директором свою жену, которая в данной момент находится в декретном отпуске (принять внешним совместителем). Периодически (очень редко, но бывает) одна из фирм продает другой товар. Какие есть подводные камни в данном варианте? И возможен ли вариант, чтобы учредитель, он же директор был на обеих фирмах? Помогите отбрехаться, очень не хочется жены-директора ((((
Беларусь Анна 30.01.2019 14:37:23
Добрый день, возник вопрос. Привезли товар из Европы. Оплатили таможенные платежи, привезли на склад. При приемке обнаружили недостачу.Можно ли эту недостачу отразить актом и направить претензию поставщику нерезиденту? При этом списать недостачу,тем самым уменьшив задолженность за товар. Не будет ли со стороны таможни вопросов?Надо ли корректировать таможенные платежи?
Беларусь
<< 39241-39260 39261-39280 39281-39300 39301-39320 39321-39340 39341-39360 39361-39380 39381-39400 39401-39420 >>
Всего найдено вопросов: 408208
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||