![]() |
![]() |
||
| ...время - деньги... | |||
| ВЗАИМОПОМОЩЬ (пользователь не идентифицирован) | |||
|
Выручка 08.12.2017 11:11:46
вот и нас коснулся вопрос терминалов и выручки- подскажите пожта как вы у себя в учете отражаете: услуга стоит 10 рэ.на р\сч пришла сумма 9рэ за минусом комиссии.? на реализацию отношу 9?
Беларусь Анонимно 09.12.2017 17:34:08
Я, индивидуальный предприниматель занимаюсь оптовой торговлей, являюсь плательщиком подоходного налога и НДС. Оплата за отгруженную продукцию производится с отсрочкой платежа согласно заключенных договор, а также большая часть задолженности гасится покупателями несколькими частями. После введения ЭСЧФ с 01.07.2016г мною выставлялись ЭСЧФ по факту отгрузки продукции, так как выставление ЭСЧФ с учетом оплаты не предоставляется возможным из-за объема отгружаемой продукции и отсутствия программного обеспечения для данного учета. Данные поданных налоговых деклараций имеют расхождение при камеральном контроле на портале из-за того, что декларации составлены согласно требованиям к учету индивидуальных предпринимателей, т.е. с учетом оплаты, а данные на портале соответствуют суммам отгруженной продукции за данный период, не учитывая момент оплаты.
Что делать нам в данной ситуации, как привести в соответствие данные портала с данными бухгалтерского учета, если аннулировать ранее выставленные ЭСЧФ не предоставляется возможным в связи с отказом покупателей. Как производить уплату НДС в данной ситуации. Если мною не будет произведена доплата НДС, то данные налоговых деклараций не будут соответствовать порталу ЭСЧФ, а если будет произведена доплата НДС согласно данным находящимся на портале, то как это должно быть отражено в бухгалтерском учете, если учет у индивидуальных предпринимателей согласно действующему законодательству мы обязаны вести методом «по оплате». По нашему письменному запросу в ИМНС был дан ответ, что мы должны подать уточненные налоговые декларации согласно данным на портале и доплатить НДС. Из ИМНС пришел ответ со ссылкой на статью 105 пункт 8-1 НК РБ, что для устранения отклонений, выявленных при камеральном контроле, суммы НДС по выставленным ЭСЧФ по отгрузке продавец отражает в декларации по НДС и уплачивает в бюджет. Также подскажите что делать с задолженностью на 1 января 2017г, которая была оплачена в текущем году ведь пункт 8-1 статьи 105 НК РБ начал действовать только с 2017 года. Заранее спасибо за помощь.
Беларусь Анонимно 09.12.2017 18:36:41
Согласно Постановления Совмина РБ и Национального Банка РБ от 6 июля 2011 г. № 924/16
Индивидуальные предприниматели вправе принимать наличные денежные средства при продаже товаров без применения кассового оборудования и (или) платежных терминалов в случаях осуществления розничной торговли на торговых местах на рынках (за исключением продажи запасных частей к автомобилям) и ярмарках; Однако, мне неясно вправе ли я, как ИП, торгующий на торговом месте на рынке, принимать БЕЗНАЛИЧНЫЕ денежные средства (карточки) с применением: 1) терминала без КСА и ПКО; 2) терминала без КСА, но с ПКО ???
Беларусь Полина 09.12.2017 15:37:33
УСН без НДС. Произошло уменьшение нашей кредиторской задолженности (аренда офиса, ошибка обнаружена за прошлый год). Облагается налогом 5% или 16%?
Беларусь Налоговый инспектор 08.12.2017 7:53:16
Доброе утро!Может кто поделится своим мнением, желательно толковым. Работаю ГБ, дела на конторе не очень вот и думаю после нг менять работу. Мне 27, замужем, детей нет,что осложняет поиски.Вот думаю может устроится в налоговую, в отдел по проверкам. Может есть у кого опыт работы?Меня правда смущает маленькая зп, но привлекает возможность получить опыт, опять же он очень пригодится,если дальше продолжить работу бухгалтером.
Беларусь НДС ОС 01.12.2017 12:46:43
Впервые купили сервер 2500,00+500,00=3000,00
в ноябре получен по ТН и есть ЭСЧФ. Как быть с НДС правильно? по учету и по порталу?
Беларусь Анонимно 08.12.2017 19:09:22
Устроили временно на работу сотрудника через центр занятости. Центр занятости частично компенсирует затраты по этому сотруднику. У нас УСН с книгой. Являются ли эти компенсации объектом налогообложения при УСН?
Беларусь
Срочная информация
05.03.2026 19:50:24
Анонимно 07.12.2017 15:30:33
Книга учета доходов и расходов при УСН. Изменения от 17.11.17г. Так теперь нужно указывать номера ЭСЧФ или нет?
Беларусь РЕКЛАМА 08.12.2017 15:27:22
Убедительная просьба убрать рекламные заставки с сайта, они даже не закрываются. Ну бред же, зачем мне ваша Аливарыя(((
Беларусь Ислис 08.12.2017 14:34:09
У работника есть исполнительные листы на основном месте работы (долг ФСЗНу и алименты). вопросы:
1) Как распределять удержанные суммы? Все на алименты? Или делить? 2) Если он выполнил работу у другого нанимателя - должен ли он самостоятельно уплачивать что-то по исполнительным?
Беларусь
Анонимно
05.03.2026 19:50:24
05.03.2026 19:50:24
Анонимно 07.12.2017 19:06:58
вечер добрый,если больничный с пятницы по вторник то оплачиваются все дни либо за минусом суб и воскр?
Беларусь Мила 08.12.2017 16:14:16
Здравствуйте. Отгрузили товар по предоплате организации (юр.адрес-Израиль, УНП белорусский, сумма меньше 3000евро). Товар не вывозится с территории РБ, используется этой конторой (она является генподрядчиком) для строительства объектов у нас в стране. Это считается экспортом? Какие документы и отчеты необходимо иметь по этой сделке? Спасибо.
Беларусь Анонимно 08.12.2017 14:54:27
Скажите, а где вы смотрите зачет налогов при снятии с дебиторов. Где то в личном кабинете?
Беларусь Анонимно 08.12.2017 14:53:31
Подскажите, есть ли сейчас ограничения для отнесения ежемесячной премии по итогам работы на затраты учитываемые?
Беларусь Дивиденды 08.12.2017 14:38:35
Дивиденды физлицу-собственнику организации облагаются по ставке 12 % с заполнением приложения к декларации по налогу на прибыль в след месяце. А дивиденды физ лицу - 13 % удерживаем и перечисляем в бюджет в день выплаты и все ? ПРАВИЛЬНО ? Не поняла, а дивиденды могут начисляться не собственникам ? Запуталась где 12 физлицу, где 13 ? Объясните, пожалуйста !
Беларусь Анонимно 07.12.2017 12:59:47
Прогноз по доллару, кто ,что думает....
Беларусь Ks 08.12.2017 12:42:31
Подскажите, пж, сотрудник принес документы для предоставления имущественного вычета по подоходному налогу. Имеет ли он право на него, если ранее ему уже предоставлялся подобный вычет на другую квартиру?
Беларусь Ввоз из РФ 08.12.2017 14:33:28
Если документы выписаны 30 ноября, а оприходованы 01 декабря, то заявление на ввоз и декларацию надо подавать до 20 декабря или до 20 января.Что-то сомневаюсь
Беларусь
<< 54001-54020 54021-54040 54041-54060 54061-54080 54081-54100 54101-54120 54121-54140 54141-54160 54161-54180 >>
Всего найдено вопросов: 409294
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||