...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 


Выручка      08.12.2017 11:11:46
вот и нас коснулся вопрос терминалов и выручки- подскажите пожта как вы у себя в учете отражаете: услуга стоит 10 рэ.на р\сч пришла сумма 9рэ за минусом комиссии.? на реализацию отношу 9?
Беларусь
Ответов: 17 (показать, начиная с первых/последних)    10.12.2017 14:40
Анонимно      09.12.2017 17:34:08
Я, индивидуальный предприниматель занимаюсь оптовой торговлей, являюсь плательщиком подоходного налога и НДС. Оплата за отгруженную продукцию производится с отсрочкой платежа согласно заключенных договор, а также большая часть задолженности гасится покупателями несколькими частями. После введения ЭСЧФ с 01.07.2016г мною выставлялись ЭСЧФ по факту отгрузки продукции, так как выставление ЭСЧФ с учетом оплаты не предоставляется возможным из-за объема отгружаемой продукции и отсутствия программного обеспечения для данного учета. Данные поданных налоговых деклараций имеют расхождение при камеральном контроле на портале из-за того, что декларации составлены согласно требованиям к учету индивидуальных предпринимателей, т.е. с учетом оплаты, а данные на портале соответствуют суммам отгруженной продукции за данный период, не учитывая момент оплаты.
Что делать нам в данной ситуации, как привести в соответствие данные портала с данными бухгалтерского учета, если аннулировать ранее выставленные ЭСЧФ не предоставляется возможным в связи с отказом покупателей. Как производить уплату НДС в данной ситуации. Если мною не будет произведена доплата НДС, то данные налоговых деклараций не будут соответствовать порталу ЭСЧФ, а если будет произведена доплата НДС согласно данным находящимся на портале, то как это должно быть отражено в бухгалтерском учете, если учет у индивидуальных предпринимателей согласно действующему законодательству мы обязаны вести методом «по оплате». По нашему письменному запросу в ИМНС был дан ответ, что мы должны подать уточненные налоговые декларации согласно данным на портале и доплатить НДС.
Из ИМНС пришел ответ со ссылкой на статью 105 пункт 8-1 НК РБ, что для устранения отклонений, выявленных при камеральном контроле, суммы НДС по выставленным ЭСЧФ по отгрузке продавец отражает в декларации по НДС и уплачивает в бюджет. Также подскажите что делать с задолженностью на 1 января 2017г, которая была оплачена в текущем году ведь пункт 8-1 статьи 105 НК РБ начал действовать только с 2017 года.
Заранее спасибо за помощь.
Беларусь
Ответов: 4 (показать, начиная с первых/последних)    10.12.2017 13:06
Анонимно      09.12.2017 18:36:41
Согласно Постановления Совмина РБ и Национального Банка РБ от 6 июля 2011 г. № 924/16
Индивидуальные предприниматели вправе принимать наличные денежные средства при продаже товаров без применения кассового оборудования и (или) платежных терминалов в случаях осуществления розничной торговли на торговых местах на рынках (за исключением продажи запасных частей к автомобилям) и ярмарках;
Однако, мне неясно вправе ли я, как ИП, торгующий на торговом месте на рынке, принимать БЕЗНАЛИЧНЫЕ денежные средства (карточки) с применением:
1) терминала без КСА и ПКО;
2) терминала без КСА, но с ПКО
???
Беларусь
Ответов: 0 (показать, начиная с первых/последних)   
Полина      09.12.2017 15:37:33
УСН без НДС. Произошло уменьшение нашей кредиторской задолженности (аренда офиса, ошибка обнаружена за прошлый год). Облагается налогом 5% или 16%?
Беларусь
Ответов: 3 (показать, начиная с первых/последних)    09.12.2017 15:57
Налоговый инспектор      08.12.2017 7:53:16
Доброе утро!Может кто поделится своим мнением, желательно толковым. Работаю ГБ, дела на конторе не очень вот и думаю после нг менять работу. Мне 27, замужем, детей нет,что осложняет поиски.Вот думаю может устроится в налоговую, в отдел по проверкам. Может есть у кого опыт работы?Меня правда смущает маленькая зп, но привлекает возможность получить опыт, опять же он очень пригодится,если дальше продолжить работу бухгалтером.
Беларусь
Ответов: 124 (показать, начиная с первых/последних)    09.12.2017 11:41
НДС ОС      01.12.2017 12:46:43
Впервые купили сервер 2500,00+500,00=3000,00
в ноябре получен по ТН и есть ЭСЧФ.
Как быть с НДС правильно? по учету и по порталу?
Беларусь
Ответов: 14 (показать, начиная с первых/последних)    09.12.2017 8:58
Анонимно      08.12.2017 19:09:22
Устроили временно на работу сотрудника через центр занятости. Центр занятости частично компенсирует затраты по этому сотруднику. У нас УСН с книгой. Являются ли эти компенсации объектом налогообложения при УСН?
Беларусь
Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    08.12.2017 19:53
Срочная информация      05.03.2026 19:50:24
SOS Мисофт ЭСЧФ      08.12.2017 15:09:29
Вначале на портале подписала ЭСЧФ. Можно ли подписанные уже ЭСЧФ загрузить в 1С?
Беларусь
Ответов: 3 (показать, начиная с первых/последних)    08.12.2017 19:42
Анонимно      07.12.2017 15:30:33
Книга учета доходов и расходов при УСН. Изменения от 17.11.17г. Так теперь нужно указывать номера ЭСЧФ или нет?
Беларусь
Ответов: 3 (показать, начиная с первых/последних)    08.12.2017 19:16
РЕКЛАМА      08.12.2017 15:27:22
Убедительная просьба убрать рекламные заставки с сайта, они даже не закрываются. Ну бред же, зачем мне ваша Аливарыя(((
Беларусь
Ответов: 16 (показать, начиная с первых/последних)    08.12.2017 18:56
Ислис      08.12.2017 14:34:09
У работника есть исполнительные листы на основном месте работы (долг ФСЗНу и алименты). вопросы:
1) Как распределять удержанные суммы? Все на алименты? Или делить?
2) Если он выполнил работу у другого нанимателя - должен ли он самостоятельно уплачивать что-то по исполнительным?
Беларусь
Ответов: 6 (показать, начиная с первых/последних)    08.12.2017 16:50
Анонимно      05.03.2026 19:50:24
05.03.2026 19:50:24
проверки      08.12.2017 12:26:20
Господа, а сколько лет сейчас проверяют?
Беларусь
Ответов: 15 (показать, начиная с первых/последних)    08.12.2017 16:46
Анонимно      07.12.2017 19:06:58
вечер добрый,если больничный с пятницы по вторник то оплачиваются все дни либо за минусом суб и воскр?
Беларусь
Ответов: 5 (показать, начиная с первых/последних)    08.12.2017 16:32
Мила      08.12.2017 16:14:16
Здравствуйте. Отгрузили товар по предоплате организации (юр.адрес-Израиль, УНП белорусский, сумма меньше 3000евро). Товар не вывозится с территории РБ, используется этой конторой (она является генподрядчиком) для строительства объектов у нас в стране. Это считается экспортом? Какие документы и отчеты необходимо иметь по этой сделке? Спасибо.
Беларусь
Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    08.12.2017 16:15
Анонимно      08.12.2017 14:54:27
Скажите, а где вы смотрите зачет налогов при снятии с дебиторов. Где то в личном кабинете?
Беларусь
Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    08.12.2017 15:41
Анонимно      08.12.2017 14:53:31
Подскажите, есть ли сейчас ограничения для отнесения ежемесячной премии по итогам работы на затраты учитываемые?
Беларусь
Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    08.12.2017 15:27
Дивиденды      08.12.2017 14:38:35
Дивиденды физлицу-собственнику организации облагаются по ставке 12 % с заполнением приложения к декларации по налогу на прибыль в след месяце. А дивиденды физ лицу - 13 % удерживаем и перечисляем в бюджет в день выплаты и все ? ПРАВИЛЬНО ? Не поняла, а дивиденды могут начисляться не собственникам ? Запуталась где 12 физлицу, где 13 ? Объясните, пожалуйста !
Беларусь
Ответов: 4 (показать, начиная с первых/последних)    08.12.2017 14:52
Анонимно      07.12.2017 12:59:47
Прогноз по доллару, кто ,что думает....
Беларусь
Ответов: 29 (показать, начиная с первых/последних)    08.12.2017 14:51
Ks      08.12.2017 12:42:31
Подскажите, пж, сотрудник принес документы для предоставления имущественного вычета по подоходному налогу. Имеет ли он право на него, если ранее ему уже предоставлялся подобный вычет на другую квартиру?
Беларусь
Ответов: 7 (показать, начиная с первых/последних)    08.12.2017 14:50
Ввоз из РФ      08.12.2017 14:33:28
Если документы выписаны 30 ноября, а оприходованы 01 декабря, то заявление на ввоз и декларацию надо подавать до 20 декабря или до 20 января.Что-то сомневаюсь
Беларусь
Ответов: 3 (показать, начиная с первых/последних)    08.12.2017 14:37
<< 54001-54020 54021-54040 54041-54060 54061-54080 54081-54100 54101-54120 54121-54140 54141-54160 54161-54180 >>
Всего найдено вопросов: 409294


© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru