![]() |
![]() |
||
| ...время - деньги... | |||
| ВЗАИМОПОМОЩЬ (пользователь не идентифицирован) | |||
|
Анонимно 20.04.2017 15:48:45
ребята, выручайте-туплю совсем.. НДС, экспорт.. по реализации 20%-33000, входной 40883,распределения по удельному весу-9000(цифры примерные), в строке 15 я отражаю 40883, или 40883+9000=49883? зависла-потому как не дойдет до меня-мы ндс возмещаем в предалах суммы по КП или что получается по удельному весу все? т.е. КП-40833, в 15 строке-49833(сумма больше КП)?
Беларусь Анонимно 20.04.2017 11:57:27
В декларации по УСН в справочных данных надо указать порядок ведения учета, а как его там указать не понятно, инспектор завернула декларацию.
Беларусь Звездочка 19.04.2017 20:01:37
По невнимательности перепутала графы в годовом отчете об изменении собственного капитала. Обнаружила только сегодня, когда зашла в личный кабинет и увидела письмо из ИМНС от 01 апреля. Подать объяснения нужно было в течении 10 рабочих дней. Но звонков из ИМНС не было. Понятное дело, что сама виновата. Как лучше поступить? звонить инспектору или подать уточненный через декларирование?
Беларусь Нулевая декларация по УСН 27.04.2016 11:52:01
Подскажите, пожалуйста, нужно ли было сдавать декларацию по УСН, если в прошлом квартале не было доходов? Буду благодарна за ссылку в законодательстве.
Беларусь Анонимно 20.04.2017 20:06:51
срок предоставления пу 2 до 30 апреля?
Беларусь Анонимно 26.07.2016 8:29:53
Доброе утро!Получили импортный товар. Сейчас хочу подать эсфч. В эсфч Реквизиты поставщика пишу -свои??
Реквизиты получателя - ИМНС? либо реквизиты получателя - свои??? ... спасибо
Беларусь
Анонимно
22.12.2025 8:26:23
22.12.2025 8:26:23
Бушка 20.04.2017 17:04:52
Кто в курсе: оператору вторресурсов ГК не писан? Почему они придумали срок оплаты 21 апреля раз 22 - выходной?
Беларусь Шельма 20.04.2017 18:03:58
Подскажите, пожалуйста, как на сайте говноваты указать сумму НДС, которую мы относим на затраты. Заранее спасибо.
Беларусь Анонимно 20.04.2017 14:37:01
Можно ли в декларации по НДС выручку показывать с минусом?
Беларусь Надежда 19.04.2017 23:11:37
Добрый вечер, вид деятельности строительство, есть выручка без НДС т.е льгота по жилью, мы ген. подрядчики, работали с привлечением субподрядчиков и поэтому общая выручка без НДС увеличивается за счет субчиков. Помогите рассчитать НДС по удельному весу, надо ли в расчет брать работу субподрядчиков,или только свою, получается мне придется за них платить НДС. СПАСИБО.
Беларусь Шести 20.04.2017 17:24:48
Освежите, пожалуйста, в голове методику распределения НДС при наличии оборотов БЕЗ НДС. Если у нас есть объекты БЕЗ НДС - то по всем материалам, работам и услугам НДС относим на затраты, по общехозяйственным расходам НДС распределяем удельным весом, а по остальным объектам с НДС и по оптовой торговле с НДС берем полностью к зачету???
Беларусь
Рекомендуем почитать
22.12.2025 8:26:23
распрееделение транспортных ра 20.04.2017 16:21:44
Добрый вечер, коллеги! От поставщиков на склад, где товары по ценам без НДС. поступают товары, есть транспортные расходы. Их относим на 44 счет Д.44 К 60. Далее товар со склада передается в розницу. Наши водители развозят со склада товары по торговым точкам. Я так понимаю, что распределению подлежат только те транспортные расходы, которые понесла наша организация при поступлении товаров, когда доставка была «чужим» транспортом? Можно эти расходы не распределять?
Беларусь malpolon 20.04.2017 10:31:56
Подскажите пож. если выставлять субаренду эсчф она же должна быть с НДС верно?
Беларусь Панi Ta 20.04.2017 16:19:37
По 2017 году давали они разрешения какие - амортизацию не начислять?
Беларусь Валентина 20.04.2017 14:15:11
Вопрос по выставлению ЭСЧФ. У нас поквартальная уплата НДС от реализации и ежемесячный ввозной НДС РФ. Иду в отпуск с 10 по 23 мая и чтобы не напрягать лишним человека, который будет заменять меня нужно (или не нужно)сделать:
1. Числа эдак 16-го мая в программе «Плательщик» создать заявления о ввозе товаров с РФ, полученных в апреле; 2. Оплатить ввозной НДС числа эдак 18,19 мая, до 22 мая; 3. Создать декларацию по российскому НДС тоже числа эдак 18,19 мая до 22 мая; 4. Выгрузить с программы «Плательщик» на портал заявления за апрель, подписать и отправить числа 18,19 мая. В зачет российский НДС брать не будем (потому что поквартальная уплата), поэтому ЭСЧФ на основании заявлений создавать не надо, приду с отпуска, тогда и создам. Правильно?
Беларусь Анонимно 20.04.2017 8:12:00
Доброе утро), подскажите, если НДС входящего больше, я же могу заполнить декларацию с минусом к уплате, и получается тогда в строке 11 нужно указывать НДС «лишний» за этот квартал, правильно ли я думаю?
Беларусь ндс вычеты 20.04.2017 15:03:51
Подписанные сегодня ЭСЧФ за 1 кв могу брать к вычету в 1 кв? Декларацию буду отправлять поздно
Беларусь Уточненный по прибыли 20.04.2017 14:50:20
Когда подаете уточненный по прибыли, ставите галочку изменения в ч. 1 или в соответствии с п. 5 ст. 70 ?
Беларусь НДС 20.04.2017 13:43:08
Оказали консультационные услуги, заказчик рф. Отражаются ли данная выручка в декларации по ндс?
Беларусь
<< 61381-61400 61401-61420 61421-61440 61441-61460 61461-61480 61481-61500 61501-61520 61521-61540 61541-61560 >>
Всего найдено вопросов: 408135
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||