...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 


Анонимно      28.02.2026 5:00:16
28.02.2026 5:00:16
ФСЗН      19.04.2017 11:56:40
напомните пожалуйста начисляем ли мы взносы на управляющего(он же учредитель) от мин зп если в данном квартале небыло актов выполненных работ с управляющим?
Беларусь
Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    19.04.2017 14:51
Сверка      18.04.2017 7:31:16
Раньше у инспектора просили распечать карточку лицевого счета по всем налогам, что б сверить каждую сумму. Сейчас она такой распечатки не дает, подскажите каким запросом можно получить такую информацию. Что то как не запрашиваю все не то?
Беларусь
Ответов: 7 (показать, начиная с первых/последних)    19.04.2017 14:49
Анонимно      19.04.2017 12:55:54
Отправлять декларации в личном кабинете или в арм плтельщика?
Беларусь
Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    19.04.2017 14:46
Анонимно      19.04.2017 11:05:04
Арендодатель не заморачивается и выставляет по коммуналке ЭСЧФ, как продавец . Переделывать отказывается. В учетке они там что-то у себя прописали.Что делать с этими ЭСЧФ?
Беларусь
Ответов: 7 (показать, начиная с первых/последних)    19.04.2017 14:46
Анонимно      19.04.2017 14:11:18
Подскажите, если есть расхождения на 5коп в декл по ндс(отразила их в 11 строке) , а в декларации по налогу на прибыль сумму ндс указывать сумму с учетом этих расхождений или нет
Беларусь
Ответов: 3 (показать, начиная с первых/последних)    19.04.2017 14:44
Алиса@      19.04.2017 13:44:03
Добрый день. Мы изготовили продукцию, но не отгрузили. Затраты на изготовление лежат на 20 счете. Готовая продукция на 43. при закрытии месяца эти затраты так и будут лежать на 20 сч так как эта продукция не отгружена или можно их взять в затраты или мы можем взять в зататы, когда эта продукция будет отгружена?
Беларусь
Ответов: 15 (показать, начиная с первых/последних)    19.04.2017 14:44
Белочка      19.04.2017 14:37:36
Сдала вчера декларацию по НДС (РБ и РФ). Сегодня создаю КК и вижу, что по данным декларации по стр. 1 гр. 4 часть 2 нал. декл. ( НДС РФ) стоит 0, а по данным ЭСЧФ сумма уплаты по НДС РФ с минусом. Хотя по 1 части декларации суммы все проставлены.
Как это понимать?
Беларусь
Ответов: 0 (показать, начиная с первых/последних)   
ЭСЧФ      18.04.2017 9:56:55
Доброго дня всем. Какая-то фигня у меня. Камеральный контроль выдает одну сумму вычетов, отчет по ЭСЧФ - другую. И все они больше вычетов по 1С-ке. Кто сталкивался?
Беларусь
Ответов: 10 (показать, начиная с первых/последних)    19.04.2017 14:35
Анонимно      19.04.2017 14:14:07
по одной из фирм не могу увидеть камеральный контроль
нет сработавших условий, фирма в Минском районе
причем другие три по г Минску великолепно формирует К1 и К14 и прочие. Что может быть не так ?
Беларусь
Ответов: 3 (показать, начиная с первых/последних)    19.04.2017 14:28
Валя      19.04.2017 11:38:59
Скажите, в КК (ЭСЧФ) галочки нужно ставить на те строки, по которым я хочу увидеть есть ли отклонение? И справа на той строке где поставила галочку выбрать «показать»?
Беларусь
Ответов: 3 (показать, начиная с первых/последних)    19.04.2017 14:27
Анонимно      19.04.2017 14:25:12
переплата по подоходному в справочном разделе без «-»? В прошлом году поставила минус, с ошибкой принята была декларация
Беларусь
Ответов: 0 (показать, начиная с первых/последних)   
Анонимно      19.04.2017 12:30:06
Скажите, налоговая при проверке смотрит на долг по зарплате?
Беларусь
Ответов: 7 (показать, начиная с первых/последних)    19.04.2017 14:20
Прибыль      19.04.2017 14:17:51
Подскажите, как заполнять Часть V в части подох.налога, если у нас не было уплаты ПН по причине переплаты из-за имущ.вычета
Беларусь
Ответов: 0 (показать, начиная с первых/последних)   
наталья      18.04.2017 20:01:18
Нужна помощь: сальдо на начало года по счету 18 состоит из двух частей: на счете 18.1 остался НДС таможенный и по лизингу, то есть тот, право на вычет на который еще не наступило. На счете 18.2 остался НДС, который можно было зачесть, но он оказался «лишним», то есть перешел на этот год. Какой из них надо было показать в строке 11 налоговой декларации НДС прошлого года? Весь по счету 18 или только тот, который остался на 18.2?
Беларусь
Ответов: 12 (показать, начиная с первых/последних)    19.04.2017 14:08
Анонимно      19.04.2017 12:22:18
УСН с НДС с книгой. Экспорт в Россию.
Отгрузили 16.03.17 на сумму 88648 рос.руб по курсу 3,2409 = 2872,73. Оплата
21.03.17 на сумму 17728 р.р. по курсу 3,2823=581,89
30.03.17 на сумму 70912 р.р. по курсу 3,2928=2334,99
Итого реализация на сумму - 2916,88
Суммовая разница +44,15
Это наш вн. доход для УСН. Проверьте, пожалуйста.
Беларусь
Ответов: 3 (показать, начиная с первых/последних)    19.04.2017 14:06
Дополнительная ЭСЧФ      19.04.2017 14:04:21
ПТО косякнул и в реестре неверно указали сумму по 1 акту (никому верить нельзя, но и за всех перепроверять тоже не дел). Я выставила исходн.ЭСЧФ на первоначальную сумму. А затем доп. на минус. Он висит со статусом «на согласовании». Акт по жилью, т.е.осв.от НДС.
Вопросы:
1.может, мне надо было выставлять только на портал?
2.бухгалтер заказчика не может подписать мой дополнительный на минус - звонит, ругается? ЭСЧФ висит со статусом «на согласовании». Может ей и не надо подписывать?
3.вообще, то ли я сделала?
Беларусь
Ответов: 0 (показать, начиная с первых/последних)   
Анонимно      19.04.2017 11:40:52
Подскажите. По Д 68 висит НДС с 13 года приличная сумма. В декларациях отражена не была. Я могу плдать уточненный за 13 год и учесть в счет другого налога?
Беларусь
Ответов: 4 (показать, начиная с первых/последних)    19.04.2017 14:00
налоги ежемесячно      19.04.2017 13:35:55
Подскажите, пожалуйста, по какому налогу можно отчитываться ежемесячно - по НДС или прибыли?
Беларусь
Ответов: 6 (показать, начиная с первых/последних)    19.04.2017 13:58
Очень интересно      28.02.2026 5:00:16
Ввозной НДС РФ      05.04.2017 13:09:14
Помогите, впервые делаю! Товар ввезен из РФ 25.03.2017 г. Сегодня подготовила заявление о ввозе, но пока не отправляла и не платила.Два вопроса:
1) Когда я могу отправить ЭСЧФ? (после подачи заявления и оплаты?);
2) И в каком месяце я могу взять этот НДС в зачет?
Спасибо заранее всем кто ответит.
Беларусь
Ответов: 6 (показать, начиная с первых/последних)    19.04.2017 13:57
осень      19.04.2017 13:07:21
Подскажите телефон тех.поддержки по вопросу: заменили ключ ЭЦП и нужно подписать ЭФСЧ. С утра зарегистрировала, до сих пор пишет, что ждет активации. Ну сколько можно ждать?
Беларусь
Ответов: 5 (показать, начиная с первых/последних)    19.04.2017 13:56
<< 62641-62660 62661-62680 62681-62700 62701-62720 62721-62740 62741-62760 62761-62780 62781-62800 62801-62820 >>
Всего найдено вопросов: 409212


© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru