...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 


Новые ключи      13.04.2017 10:11:23
Кто разобрался в каком порядке что делать если получили новые ключи для налоговой и ФСЗН?
Вообще ничего не получается.
Беларусь
Ответов: 16 (показать, начиная с первых/последних)    13.04.2017 11:28
Пані Та      12.04.2017 17:06:06
Может кто-то слету подскажет, что можно сделать.
МиСофт, типовая 7-ка.
По старинке 26 закрывает в 20, но поскольку УСН, то не это важно.
Когда оборотов по 20 нет (кажем январь) 26 не закрывает.
В феврале по 20 появляются обороты, 26 закрывается, но только февральский. Январьский продолжает «висеть».
Где тут можно что отметить, чтобы прога и январьский в феврале прихватила.
Не могу справиться.
Беларусь
Ответов: 11 (показать, начиная с первых/последних)    13.04.2017 11:27
Света      13.04.2017 8:43:11
Дайте совет. До открытия предприятия (ЧУП) учредитель понес расходы по установке пожарной сигнализации на торговом объекте, есть квитанции об уплате от физлица,все документы оформлены на физлицо, сумма приличная. Как поставить пожарную сигнализацию на учет на предприятии? Хотелось бы ему вернуть деньги.
Беларусь
Ответов: 6 (показать, начиная с первых/последних)    13.04.2017 11:24
НДС      13.04.2017 9:43:56
Не могу понять, проверяю ЭСЧФ по мониторингу (входящие) нет НДС ввозного по 90 дн. за 4 кв. 2016г. Я выставляля ЭСЧФ в 2016 управляла вычетами , вычеты должны были попасть в 1 кв. 2017. Их нигде нет, как вы проверяете? Может опять надо выставить, но не задвоятся ли вычеты? Люди подскажите, очень прошу.
Беларусь
Ответов: 4 (показать, начиная с первых/последних)    13.04.2017 10:56
Обратите внимание      28.02.2026 2:17:55
Анонимно      12.04.2017 16:27:37
в ЭД есть бланк по УСН?
не нахожу...
Беларусь
Ответов: 11 (показать, начиная с первых/последних)    13.04.2017 10:33
Суммовые разницы      13.04.2017 9:41:59
Добрый день, подскажите, по грузоперевозкам нам выставляют акты в евро без ндс, а оплачиваем мы их белорускими рублями по курсу нб рб. По какому варианту правильно мне проводить у себя. 1) в евро, на конец месяца курсовые разницы, на дату оплаты суммовые. 2) в бел.руб. по курсу нб рб, на дату оплаты суммовые разницы (курсовых нет)?
Беларусь
Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    13.04.2017 10:25
Анонимно      13.04.2017 10:15:59
УСН с книгой по оплате. Отгрузили 30.03. Оплата пришла 10.04. Выставляю ЭСЧФ. Дату отгрузки ставлю 10.04., т.к. Это МФР. Эта сумма попадает в выручку апреля.
Беларусь
Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    13.04.2017 10:16
?      13.04.2017 10:01:12
подскажити пожта, накладные расходы %-кто к чему привязывает расчет
Беларусь
Ответов: 4 (показать, начиная с первых/последних)    13.04.2017 10:13
ИП      13.04.2017 9:34:23
Сдаю помещение в аренду , работаю с НДС . Договор привязан к доллару по курсу оплаты на дату платежа . срок оплаты до 15 числа месяца ,( т.е за март до 15 апреля допустим ) .Платят всегда вовремя - до 15 . В момент поступления денег я выставляю ЭСЧФ, так как работаю по оплате. Арендатор добивается с меня ЭСЧФ еще и на суммовые разницы ( т.е хотят от меня ЭСЧФ 31 числа , а потом на момент оплаты на суммовые ) . Я что то в ступоре. На каком основании мне как ИП , работающем по оплате выставлять им ЭСЧФ 31 числа если оплата не поступила ?? Помогите , кто разобрался .
Беларусь
Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    13.04.2017 9:46
ЭСЧФ      13.04.2017 9:42:12
Хочу проверить суммы зачетного НДС. На портале ЭСЧФ Захожу в отчеты-аналитика-ЭСЧФ за период в разрезе ЭСЧФ. Правильно ? Подскажите кто уже разобрался как сверить НДС входящий, исходящий?
Беларусь
Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    13.04.2017 9:42
:)      13.04.2017 9:23:10
Уже спрашивала.... 24.02 по электронке отправлены данные сотрудников нерезидентов. До сих пор они не приняты налоговой. Звоню туда каждую неделю - ответ - у нас много работы, сроков принятия нет, поэтому ждите! Это нормально?
Беларусь
Ответов: 5 (показать, начиная с первых/последних)    13.04.2017 9:39
Субсидиарка      04.03.2017 16:34:31
Здравствуйте все и юристы в частности! Пришло письмо из налоговой о том, что меня хотят привлечь к субсидиарной ответственности по организации, в которой я не работаю уже более 10 лет. Причем в письме меня называют директором фирмы, хотя я там была ГБ с января 2003 по март 2006. Конечно, старалась работать хорошо и налоги платить вовремя, хотя понимаю, что от ошибок никто не застрахован. После меня наняли бухфирму, а далее кто там работал по бухгалтерии, я не знаю. В ноябре 2011 организацию проверили за весь период деятельности, так как она ликвидировалась. Имущества, достаточного для погашения долга там не было, поэтому сейчас налоговая высылает мне письмо с угрозами и требованием погасить задолженность, где ссылается на п.п.1.35 п.1 Указа ПРБ от 12.11.03 №508, который гласит: «... если экономическая несостоятельность (банкротство) должника-ЮЛ вызвана собственником его имущества, учредителями (участниками) или иными лицами, в т.ч. руководителем должника, имеющими право давать обязательные для должника указания либо имеющими возможность иным образом определять его действия, то такие лица при недостаточности имущества должника для расчета с кредиторами солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам должника.»
1) Подскажите, пожалуйста, какие должны быть мои действия?
2) Относится ли ГБ под определение «иное лицо, имеющее возможность иным образом определять его действия (должника-ЮЛ)»?
3) Учитывая мою работу там ГБ (не директором!) только с января 2003 по март 2006, могут ли меня к чему бы то ни было привлечь?
Заранее спасибо!
Беларусь
Ответов: 180 (показать, начиная с первых/последних)    13.04.2017 9:31
Анонимно      13.04.2017 9:14:37
как вы думаете получили тн-2 и акт передачи прав на ПО Майкрософт в декабре ,сделала проводку Дт 08 Кт60 ,ведь можем мы ввести в эксп. НМА в январе ,в январе реально и делали ,проблема была с ключами
Беларусь
Ответов: 0 (показать, начиная с первых/последних)   
Ирина      11.04.2017 14:07:04
Подскажите, если сотрудник работает 4 часа в месяц, согласно графика, утвержденного на квартал (суммированный учет рабочего времени), и его оклад составляет 300 руб (это с учетом работы на полную ставку), как мне рассчитать его зарплату за март? 300/175 (норма часов на март) * на факт.отработанные им часы - верно?
Беларусь
Ответов: 16 (показать, начиная с первых/последних)    13.04.2017 9:14
Анонимно      28.02.2026 2:17:55
28.02.2026 2:17:55
ИП      12.04.2017 9:35:01
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, я ИП на ЕН, розничная торговля, приём денег с КСА, есть один наёмный работник (продавец), заполняем книгу кассира. Нужно ли вести кассовую книгу? ЗП работнику выдаю по расчётно-платёжной ведомости.
Спасибо!
Беларусь
Ответов: 4 (показать, начиная с первых/последних)    13.04.2017 8:08
Оля      12.04.2017 21:36:20
Добрый день. Помогите разобраться с управлением вычетами. Если мне надо часть НДС отнести на затраты? Как мне это отразить на портале?
Беларусь
Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    13.04.2017 7:22
Ludok      12.04.2017 11:35:03
Добрый день!
Начала делать 4-фонд за 1 квартал. Не идет входящий остаток по 69 счету на 3 копейки. В отчете на 3 копейки больше, чем в 1с.
Получилось так,потому что добавляла 3 копейки в декабре руками. И все шло, когда сдавала 4-фонд за 4 квартал 2016 года.
А когда сдавала прибыль в марте за 2016 год, видимо, перепроводила документы и эти 3 копейки пропали. :(
Как сейчас быть с этими 3 копейками?
Переделать прибыль за 4 квартал 2016?
На балансе, понятно, они не отразятся.
Или править в этом году 1 января на 90.10?
Подскажите, пожалуйста.
Беларусь
Ответов: 8 (показать, начиная с первых/последних)    13.04.2017 7:02
Света      12.04.2017 23:15:16
Предприятие зарегистрировано в феврале 2017г. Деятельность в 1 квартале не велась, но есть небольшие расходы, куда их отнести? При царе-горохе относили на 97 счет, а сейчас???
Беларусь
Ответов: 3 (показать, начиная с первых/последних)    13.04.2017 0:06
1+1      02.04.2017 2:30:09
Подскажите, как вносить исправления в КУДиР за прошлые года?(или где про это прочесть?). Не обложила налогом (не внесла вообще в книгу) акт взаимозачета и проворонила трехгодичный срок давности кредиторской задолженности, соответственно налогом тоже не обложила. Вносить в книгу в текущем периоде с прошлогодними датами? Доплатить налог и подать уточненку за тот год в котором допущена ошибка? Так? И второй вопрос. Планируею ликвидировать предприятие. Кредиторская задолженность вся просрочена.налог уплачен. Это значит, что ее нет? Или при ликвидации кредиторы могут подать претензии? Спрашиваю потому что, если есть задолженность у предприятия , то директор (он же единственный работник) не может быть ликвидатором ,если я правильно поняла из положения по ликвидации.
Беларусь
Ответов: 10 (показать, начиная с первых/последних)    12.04.2017 23:48
БСО      12.04.2017 11:44:02
При учете БСО вы используете счет 006?
И обязательно ли его использовать?
Беларусь
Ответов: 26 (показать, начиная с первых/последних)    12.04.2017 23:08
<< 63001-63020 63021-63040 63041-63060 63061-63080 63081-63100 63101-63120 63121-63140 63141-63160 63161-63180 >>
Всего найдено вопросов: 409212


© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru