![]() |
![]() |
||
| ...время - деньги... | |||
| ВЗАИМОПОМОЩЬ (пользователь не идентифицирован) | |||
|
Лариса 17.04.2017 13:18:59
Договор фин аренды с резидентом в евро, оплата в рб по курсу на дату оплаты + 1% к курсу, был авансовый платеж, Вопрос: 1) Контрактную стоимость на приход по дате аванса+дата прихода или по дате оприходования? Суммовая разница по контр. стоимости во внереализ. расходы или в присоединенную стоимость? +1% к курсу НБРБ на дату перечисления по контр. стоимости во внереализ. расходы или в присоединенную стоимость, учитываемые при налогообл. или нет? 2) НДС в части контрактной стоимости отражать только по курсу оприходования? И суммовая по НДС в части контр. ст. учытываем или нет? +1% к курсу НБРБ на дату перечисления по НДС контр. стоимости во внереализ. расходы учытываем или нет?
Беларусь Анонимно 18.04.2017 9:24:08
Делаю справку о дебеторской задолженности (в налоговую,проверка ) предоплата за Электроэнергию, подписку включать?
Беларусь Прибыль 17.04.2017 13:28:15
подскажите если декларация еще не сдана а уплатить налог на прибыль частями он зачтена после подачи декларации автоматически. Либо надо будет письмо писать и т.д и т.п
Беларусь
Анонимно
13.07.2026 12:26:22
13.07.2026 12:26:22
Анонимно 18.04.2017 9:15:22
Наш заказчик частично рассчитался с нами товаром, а мы не торговая организация, занимаемся оказанием услуг. Подскажите, может уже у кого была такая ситуация, нужно ли регистрироваться в торговом реестре, если товары частично будут проданы в счет заработной платы, частично отгружены сторонней организации. В торговый отдел не могу дозвонится второй день.
Беларусь НДС 18.04.2017 9:17:36
Запуталась при заполнении декларации по НДС. Книга покупок превысила начисленный НДС .Вычеты я должна взять в пределах начисленного.Но есть освобожденные по выручке. Я сумму на с/с должна высчитать от вычетов,которые я ставлю в декларации,верно? Или от всей книги покупок,которая в разделе справочно стоит.Засомневалась.
Беларусь Анонимно 17.04.2017 14:46:41
Есть поставщики (ИП) которые работают по оплате. И ЭСЧФ они будут выставлять по дате оплаты. Получается всегда будут «переходящие» суммы НДС? Грубо говоря, НДс в зачет мне брать также в следующих месяцах. А в декларацию ставить то, что выставлено на портал?
Беларусь Анонимно 18.04.2017 8:51:06
как посчитать средний заработок, если нету полных отработанных месяцев?
Беларусь Впервые экспорт 18.04.2017 9:13:53
Что то не могу сообразить как правильно провести по проводкам экспортный НДС.
Я рассчитала вычеты по НДС приходящиеся на ст.0% = 500,00 Всего НДС в зачет 43 600,00 (в т.ч. НДС РБ = 40 000 + НДС РФ 3600) Начисленного НДС от реализации по ст.20% = 30 600 В вычеты (стр. 15в) я поставила 30 600 + 500 = 31 100 К уплате ( 30600 - 31100) = - 500 На счете 68 у меня по бух учету должна быть переплата 500 ?
Беларусь Анонимно 17.04.2017 17:15:39
а можно ли не пойти на субботник,когда он оформлен по предприятию,у нас 22?
Беларусь Сергей 18.04.2017 8:47:11
Доброе утро! Предприятие оплачивает за товар в РФ через р/с в белорусских рублях - перевод с покупкой (без участия валютного счета). Подскажите, пожалуйста, какие проводки в этом случае нужно сделать?
Беларусь Анонимно 17.04.2017 17:41:02
Понимаю, что 100 вопросов про ндс,но прошу проверить меня, правильно ли заполняю декларацию.
1. Общая сумма выручки *20/120 =НДС на 1 коп. меньше, чем КК1, значит эту копейку в 11 строку 1 раздела? 2.Поставщик не выставил ЭСЧФ: В разделе 2 вычеты указываем по КК14, в справочном отделе: строка 1 = НДС право на вычет по БУ строка 11 = не выставленный по ЭСЧФ, и соответственно, не принятый к вычету НДС
Беларусь Люда 17.04.2017 14:57:50
как красиво написать запрос для сверки с бюджетом? можно же через ЭД ? спасибо
Беларусь Бушка 17.04.2017 11:31:53
Спасите! Почему в камеральном контроле вообще не показывает вычеты? ни одной копейки.. при этом справочный раздел (НДС РФ и покупки в РБ) показывает..
Беларусь Анонимно 17.04.2017 20:26:11
Подскажите,пожалуйста, по невыставленным ЭСЧФ поставщика НДС в 11 строке,раздела 4, а в 1 строку раздела 4 он попадает? Я правильно понимаю, что в 1 строке раздела 4 весь входящий НДС (мы по отгрузке)
Беларусь Анонимно 17.04.2017 13:01:13
В какую строку расчета НДС мы заполняем сумму НДС не принятую в отчетном периоде (вычеты превышают НДС с выручки).?
Беларусь
Обратите внимание
13.07.2026 12:26:22
Тата 17.04.2017 8:47:14
Сестра недавно устроилась на новую фирму. А там ключ к электронному декларированию с 2016 года «ложился» на затраты (и НДС брался к вычету) 1/24 от общей суммы (т е разбили на 24 месяца срока действия).Что делать с НДС в этом году? Ведь ЭСЧФ в 2017 году на эл декларирование не будет? Что посоветуете? Там, копейки, конечно, но все же. На затраты?
Беларусь Анонимно 17.04.2017 19:41:35
Переплатили пособие по уходу за ребенком до 3_х лет,можно ли удержать из зарплаты?
Беларусь Декларация по прибыли 14.04.2017 14:28:34
Раздел 5 (справочные данные).
По строке 13 части V «Другие сведения» декларации по налогу на прибыль по итогам года отражается размер уставного фонда организации при наличии в этом году иностранной организации - участника либо собственника имущества унитарного предприятия. _______________ Заполняем только в декларации за 4 кв. 2017? Кто заполняет: если мы ООО и собственниками являются 2 юр. лица иностранные, Мы эту строку заполняем.?
Беларусь ФСЗН 17.04.2017 12:41:22
предприятие не осуществляет деятельность . ликвидироваться пока не хотят все сотрудники уволены. есть учредитель. как быть с 4 фонд и пу 3?
сотрудники уволены в прошлом году
Беларусь Отчеты ликвидатора 17.04.2017 17:44:00
Бланки отчетов по налогу на прибыль и по НДС не поменялись вроде ..Верно ??? Спасибо.
И подскажите , пустой НДС и УСН ведь не надо посылать ? Спасибо!!!
Беларусь
<< 64621-64640 64641-64660 64661-64680 64681-64700 64701-64720 64721-64740 64741-64760 64761-64780 64781-64800 >>
Всего найдено вопросов: 410986
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||