...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 


ИТОГ ЭСЧФ      02.02.2017 14:54:27
Подскажите, где посмотреть сумму НДС, которую я могу взять в зачет за январь 2017
Беларусь
Ответов: 7 (показать, начиная с первых/последних)    03.02.2017 10:17
приз      02.02.2017 11:26:55
Уважаемые, подскажите, какие сегодня требования к соискателю для получения лицензии на розницу алкоголем (требования к помещению и т.д.)Спасибо.
Беларусь
Ответов: 3 (показать, начиная с первых/последних)    03.02.2017 9:54
Георгий      02.02.2017 14:04:43
Отправил сотрудника на учебу. Принес акт. Включаю в затраты и все? А налоги?
Беларусь
Ответов: 10 (показать, начиная с первых/последних)    03.02.2017 9:52
Амортизация      03.02.2017 8:44:00
Как вы думаете, стоит ли применять Постановление СМ РБ от 30.01.17 №84 «О вопросах начисления амортизации ОС НМА». Ведь ОС работают и изнашиваются, а амортизацию не начисляем, как-то не правильно.
Беларусь
Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    03.02.2017 9:43
Анонимно      26.02.2026 18:06:39
26.02.2026 18:06:39
печать в ТН-ТТН      02.02.2017 12:29:22
Прошу простить за примитивный вопрос, но хочу удостоверится правильно ли понимаю инструкцию по заполнению ТТН.
Сотрудник по доверенности получил товар, расписался в ТТН в графе Товар к перевозке принял. Привез товар на предприятие. Надо ли ставить печать на 1,3,4 экземплярах и подпись директора? (фирма-кроха - 3 чел - дир +2).
читая инструкцию, думаю что надо, но смущает, что на предыд.месте работы, где я была не гб, в подобном случае не пропечатовали приходные ттн-ки.
заранее спасибо
Беларусь
Ответов: 5 (показать, начиная с первых/последних)    03.02.2017 9:24
Анонимно      03.02.2017 8:50:32
1-мп до какого числа надо сдать?
Беларусь
Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    03.02.2017 9:18
аренда      02.02.2017 12:37:58
Сдаем в аренду помещение. Выставляем арендную плату месяц в месяц (в январе за январь). Коммунальные услуги до 10 февраля за декабрь(ЭСЧФ). У себя в затраты я включила коммунальные собственные уже в декабре. Запуталась. Пожалуйста помогите разобраться. Да! и управляла вычетами я в декабре, а выставляю в январе?
Беларусь
Ответов: 3 (показать, начиная с первых/последних)    03.02.2017 8:11
Народ а как быть с НДС в ХР?      02.02.2017 16:01:25
ЭлСФ понятно
А хозрасходы?
Беларусь
Ответов: 12 (показать, начиная с первых/последних)    03.02.2017 1:37
правила округления      02.02.2017 16:15:03
средняя совместителей у меня =0,49, значит я округляю до 0,5, а 0,5 округляю по правилам до 1(единицы) ? или меня клинит и ставить ноль нужно
Беларусь
Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    03.02.2017 0:57
Анонимно      03.02.2017 0:08:09
при проверке ип доначислен оборот.при подаче декларации сумма профессиональных вычетов была уменьшена до суммы оборота, чтобы база была не отрицательная. Теперь при увеличении базы можно ли восстановить сумму профессиональных вычетов по книге. т.е. больше чем в поданной ранее декларации?
Беларусь
Ответов: 0 (показать, начиная с первых/последних)   
Компенсация      02.02.2017 10:52:52
Коллеги, доброе утречко! Поделитесь опытом: компенсацию за использование личного автомобиля в служебных целях включаем в ведомость начисления з\п или нет?
Беларусь
Ответов: 8 (показать, начиная с первых/последних)    02.02.2017 22:11
Georgina      02.02.2017 13:11:51
ЭСЧФ у ИП!!!!
Подскажите, может кто-нибудь сталкивался или скиньте, пжл, ссылку на предыдущие ответы.
ИП с НДС знакомые помогли в 2016 году выгрузить в ЭСЧФ все отгрузки, даже те, которые не оплачены. Естественно, покупатели с радостью подписали их и приняли к вычету. Декларация по НДС подавалась в пределах оплаченных сумм. Как теперь поступить ИП? Боюсь, что исправленные ЭСЧФ о частичных оплатах покупатель заново не захочет подписывать. Но начался 2017 год! И правильно надо выставлять теперь оплаченные отгрузки 2016 года.
Беларусь
Ответов: 10 (показать, начиная с первых/последних)    02.02.2017 21:57
Анонимно      02.02.2017 16:20:54
Добрый день. Подскажите пожалуйста! Уволился директор. На должность директора назначается сотрудник, который до этого момента работал специалистом. Можно ли его назначить директором с испытательным сроком ? и как правильно провести-через увольнение и принятие или просто перевод?
Беларусь
Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    02.02.2017 21:54
Приход из РФ      02.02.2017 14:17:04
Подскажите, пожалуйста! Получили товар от российского поставщика 25.01.2017г. Была 100%-тная предоплата этому поставщику 10.01.2017г.
Получается, что т.к.был 100%-тный аванс, то мы приходуем товар по курсу на дату предоплаты, т.е.по курсу 10.01.2017г., а для определения налогооблагаемой базы для НДС берем курс на дату поступления товара, т.е.на 25.01.2017г.
Правильно?
Заранее спасибо!
Беларусь
Ответов: 4 (показать, начиная с первых/последних)    02.02.2017 21:52
Очень интересно      26.02.2026 18:06:39
НДС      02.02.2017 14:44:03
Доброго дня! Помогите пожалуйста разобраться С НДС за 2016 год.
Выручка 11536,01 (ставка 20 % НДС =1 922,67), выручка СТО 10410,57 (без НДС).
НДС вход. по товарам 18/1/4 1774,64, с учетом возврата на 18/2/4 попала сумма 1660,82.
НДС вход. по ТМЦ, работам, услугам 18/1/3 699,20, на 18/2/3 пошло 518,28. (сумма 180,92 проводкой Дт 20Кт18/1/3 ушла на затраты СТО (или правильно говорить на себестоимость?)). Итого к вычету на 18.2. сумма 2179,1.
Теперь вопрос, как верно заполнить декларацию (уточненку).
Часть1. Раздел 1. строка 1 11 536,01
Часть1. Раздел 1. строка 8 10 410,57
Итого по разделу 1 21 946,58 (выручка) и 1 922,67 (НДС)
Часть1. Раздел 2.строка 15 1 922,67
Часть 2. Раздел 1. строка 1.1. 2 179,1 + 180, 92
Часть 2. Раздел 1. строка 6.1. 180,92
Часть 2. Раздел 1. строка 11 256,43 (поскольку декларация идет с нарастающей суммой, то здесь получается сидит и сумма не принятого НДС к вычету за 3кв?)
Была бы ооочень благодарна за помощь! @}-\\--
Беларусь
Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    02.02.2017 21:46
помогите разобраться      02.02.2017 18:40:14
@@@@@ ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ @@@@@
В ООО 2 участника. УФ еще не сформирован (молодая организация). Доли: у первого - 95%, у второго 5%. Второй участник подал заявление о выходе из Общества 31.12.2016г. Рассчитать просит его 20 февраля 2017г.
Чистая прибыль не распределялась между участниками.
1.Что ему выплачивается? 5% от чистых активов предприятия (ЧА = 15 000 руб) и 5% от чистой прибыли (ЧП = 3000 руб)
2. Какие проводки нужно сделать?
3. На какую дату производиться рассчет суммы выплаты участнику, на 31.12.2016 (дату подачи заявления о выходе) или 20.02.17г. (дату рассчета)?
Беларусь
Ответов: 6 (показать, начиная с первых/последних)    02.02.2017 21:30
Ольга      02.02.2017 20:31:11
Договор СМР заключили позже, чем выполнили работы на обьекте. Были командировочные. Отнести к другим обьектам СМР нет возможности-не было их в это время. Как быть с командировочными? Обложить как доход работника или есть выход отнести на затраты -подготовка обьекта ?
Беларусь
Ответов: 0 (показать, начиная с первых/последних)   
Клава Шифер      02.02.2017 17:34:00
- налог на тунеядство
- налог на сбор грибов/ягод, листвы
СКОРО БУДЕТ НАЛОГ НА СЕКС?
Беларусь
Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    02.02.2017 20:11
Анонимно      02.02.2017 14:44:02
Куда зайти в 1с чтобы поменять тариф Белгосстраха?
Беларусь
Ответов: 6 (показать, начиная с первых/последних)    02.02.2017 19:39
Важный вопрос. Раздельный НДС      02.02.2017 8:41:35
Вот только вышла на новую работу. Стройка
И сразу озадачили вопросом.
Есть объекты льготируемые и не льготируемые по НДС.
Руководство не устраивает, что НДС по субподрядным работам распределяется в организации в общем порядке.
Бухгалтер, что до меня приходила на собеседование им дала информацию, что НДС по субчикам можно рассчитывать отдельно.
Я перекопала на нормативку - нашла письмо Минстройархитектуры от 8 июня 2016 № N 2-1-9/1165/11-1-30/7060
Там сказано, что два метода распределения НДС:
1. Удельного веса
2. Раздельного учета
====
====
Основной момент в этом:
Согласно статье 1 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 N 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности» хозяйственная операция - действие или событие, подлежащие отражению организацией в бухгалтерском учете и приводящие к изменению ее активов, обязательств, собственного капитала, доходов и расходов.
На основании изложенного положения пункта 24 статьи 107 НК позволяют плательщику применять один из двух методов распределения налоговых вычетов не только в отношении налоговых вычетов, относящихся к определенному виду деятельности, но и в отношении налоговых вычетов, относящихся к определенной группе однородных хозяйственных операций (группе налоговых вычетов)
===
===
То есть выходит можно вести раздельный учет не только по видам деятельности, но и отдельным видам операций?
То есть:
- тут хочу операции вести раздельно (в частности субподряд)
- а тут (допустим машины и механизмы) не хочу???
===
===
И как ИМНС на такое посмотрит на такие двойные стандарты?
Тем более субподряд стали сейчас обыкновенными услугами.
То есть получается какие операции хочу учитываю, какие не хочу не учитываю?
Беларусь
Ответов: 23 (показать, начиная с первых/последних)    02.02.2017 19:18
<< 66781-66800 66801-66820 66821-66840 66841-66860 66861-66880 66881-66900 66901-66920 66921-66940 66941-66960 >>
Всего найдено вопросов: 409188


© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru