![]() |
![]() |
||
| ...время - деньги... | |||
| ВЗАИМОПОМОЩЬ (пользователь не идентифицирован) | |||
|
ИП ОСН с НДС 20.10.2016 13:30:34
Для взятия к зачету сумм НДС, надо ли в обязательном порядке, проводить управление вычетами в полученных ЭСЧФ. И как правильно это сделать если я НДС беру к зачёту по оплате (ИП подоходник).
Беларусь Декларація по НДС 20.10.2016 6:04:27
Доброе утро! Сделала декларацию по НДС. Есть на 18 счете суммы, которые я не принимаю к вычету, т.к. нет ЭСЧФ.куда мне включать эти суммы в справочных данных? ИЛИ никуда не надо включать?
Беларусь Света. 20.10.2016 13:12:44
Коллеги ... строка 1 раздел 3 декларации по прибыли. - просят уточнить, что за строка - не понимаю...
Беларусь
Анонимно
21.04.2026 16:52:11
21.04.2026 16:52:11
Анонимно 20.10.2016 14:07:55
Первый раз заполняю декларацию по НДС. Есть обороты, освобождаемые от НДС. С 1 разделом разобралась, заполнила п.1,8., 2 раздел тоже понятен. А что заполнять в 4 разделе (справочно) где указывать расчет удельного веса? Помогите пожалуйста..
Беларусь Валя 20.10.2016 11:48:37
Из компенсации за неиспользованный отпуск удерживаем всё как с обычных начислений?
Беларусь Анонимно 20.10.2016 13:32:07
Ситуация по ЭСЧФ!!! Как быть? Получили от поставщика товар и письмо - НДС принимайте по ПУД. НДС приняли в зачет. А поставщик работает по оплате. Сейчас на портале ЭСЧФ в размере нашей оплаты по ТТН. и что делать????
Беларусь Анонимно 20.10.2016 14:31:30
Извините,переклинило.УСН с НДС так считаем? 500 выручка.83,33 НДС УСН =(500-83,33)*3%
Беларусь Материалы 20.10.2016 13:47:35
Народ, как вы списываете пасту чистящую для рук?
Беларусь ИП ОСН с НДС 20.10.2016 13:28:24
Подскажите, получил товар, в партии был брак, его сразу же отписал назад, получил ЭСЧФ от поставщика на приход и отдельно ЭСЧФ с «-» на возврат, надо ли мне делать ЭСЧФ от себя на возврат?
Беларусь Ольга Павловна 20.10.2016 13:36:24
Берём к зачёту НДС уплаченный на таможне в 2 квартале, ЭСЧФ на эти суммы делать не нужно?
Простите за глупый вопрос, в голове уже каша :(
Беларусь Анонимно 20.10.2016 12:00:17
Подскажите, пожалуйста, сумма НДС, которая ошибочно выставлена и уплачена в бюджет, в декларации по прибыли относится к внере. расходам или на затраты???
Беларусь Анонимно 20.10.2016 13:25:54
Помогите с проводками.
1.Поступил акт за обслуживание пожарной сигнализации за сентябрь: Д 20 К60 -60 РУБ Д18.1.3 К60 -12 РУБ Мы пока не оплатили за услугу, но НДС к зачету берем? Д68.2.1 К18.1.3? а когда делаем проводку Д18.2.3 К18.1.3?
Беларусь Анонимно 20.10.2016 12:13:45
Помогите! У нас не прошел в банке платеж по налогу на прибыль. Реквизиты у них поменялись. Я у них на сайте на нашла. Может подскажете?.
Беларусь Fialka 20.10.2016 10:48:49
А где в ЭСЧФ можно посмотреть весь НДС который можно брать в зачет?
Беларусь
Молния
21.04.2026 16:52:11
Анонимно 20.10.2016 11:22:19
Подскажите, может ли иностранное представительство оплатить товар, приобретаемый у резидента РБ (имеют разрешение на получение валютных платежей), в валюте?
Беларусь Анонимно 20.10.2016 13:38:54
Нужно ли делать ЭСЧФ по НДС по товарам, ввезенным НЕ из стран таможенного союза в мае? К вычету принимаем сейчас.
Беларусь Ирина 20.10.2016 13:38:32
Доброе день! Подскажите пожалуйста, как рассчитывается выходное пособие при досрочном расторжении контракта, если перед увольнением человек был в отпуске за свой счёт?
Беларусь Анонимно 20.10.2016 13:26:20
как узнать нужно ли подавать 1-торг опт и 12-торг опт, читаю указания и не могу определить
Беларусь
<< 72901-72920 72921-72940 72941-72960 72961-72980 72981-73000 73001-73020 73021-73040 73041-73060 73061-73080 >>
Всего найдено вопросов: 410102
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||