![]() |
![]() |
||
| ...время - деньги... | |||
| ВЗАИМОПОМОЩЬ (пользователь не идентифицирован) | |||
|
Вика 19.10.2014 1:11:36
Помогите, пожалуйста! Попросил знакомый посчитать ему налоги за квартал, скопировала его базу 1с на флешку, а дома не открывается, хотя у меня тоже Мисофт! Пишет - порядок сортировки, установленный для базы данных, отличается от системного! Может, кто-нибудь знает, что надо сделать?
Беларусь Анонимно 19.10.2014 19:21:29
Народ, может кто у компьютера и может проверить работает ли портал ФСЗН, а то у меня не получается зайти?
Беларусь Анонимно 20.10.2014 8:22:15
Как правильно подать декларацию по ПН,если не было деятельности в 3 квартале. Нулевая или нарастающим с начала года?
Беларусь ИП 20.10.2014 8:44:23
Можноли ИП в декларации проставить печать «для документов» или нет?
Беларусь Операционист 19.10.2014 22:46:22
В каких случаях надо вести книгу кассира-операциониста? (У меня давно не было кассы).
Спасибо.
Беларусь Кассиренок 19.10.2014 23:06:38
Дорогие коллеги! Очень прошу, помогите!
Вопрос внутри (чтобы не засорять эфир). Всем заранее спасибо.
Беларусь Анонимно 17.10.2014 16:18:43
В декларации по налогу на прибыль в строке 23 «2/3 налога на прибыль за 3 квартал» считать налога на прибыль за 3 квартал, исчисленного нарастающим итогом, или чисто от налога на прибыль только 3 квартала?
Беларусь Анонимно 19.10.2014 19:07:13
Это все обязательно для госсов, частники эту лабуду соблюдать не обязаны.
Беларусь Cветлана 19.10.2014 17:00:06
Налог на прибыль.Декларация за 3 квартал. 2\3 налога за 3 кварал в разделе 2 часть 1 должно автоматом рассчитать сумму налога по сроку 22.12.14г? У меня не рассчитывает. Что для этого надо сделать?
Беларусь
Молния
07.05.2026 18:29:23
Нал на недвижимость 18.10.2014 0:03:57
Подскажите, пожалуйста! Читаю НК РБ, и не уверенна, правильно ли понимаю.
Мы- организация. В августе 2014 года арендовали помещение под офис у физ.лица. Знаю, что мы теперь должны платить налог на недвижимость. Правильно ли я понимаю, что мы должны: 1. Подать в налоговую декларацию по налогу на недвижимость за 4-й квартал 2014г. не позднее 20-го декабря (и указать сумму в размере 1/4 от годовой суммы?); 2. Оплатить налог не позднее 22-го декабря (в размере 1/4 годовой суммы); 3. Подать годовую декларацию за 2015 год не позднее 20 марта 2015г.; 4. Оплатить налог на недвижимость за 2015 год до 22.03.2015г. Я все правильно понимаю, или что-то напутала? Спасибо.
Беларусь Даша 19.10.2014 14:25:55
Включила дурочку и забыла выключить. День хожу, два... Гляжу, а жизнь-то налаживается. :)
Беларусь Валентина 17.10.2014 13:58:57
В ГБ 37 стр.54 Бурдюк пишет, что расходы на ЭД включаются единовременно в б/у и н/у в месяце подписания акта.А есть еще такие, которые закинули это дело на 97 счет и списывают по 1/12 ч. Я списываю частями, сейчас задумалась, может со следующего года при продлении списывать все сразу.Подскажите, как Вы делаете.
Беларусь отчет по ндс 19.10.2014 13:34:44
в прошлом году справка о размере и составе использованных льгот заполнялась только за 4 квартал, а как в этом?
Беларусь Отпусктые 30.07.2014 11:19:42
Сотрудник уходит в отпуск с 1 августа. Отпускные хотим выплатить сегодня. Подскажите, пожалуйста, если в организации применяется ЕТС и в течении 12 месяцев были повышения ставки первого разряда, то надо ли сейчас применять поправочные коэффициенты
Беларусь Анонимно 18.10.2014 18:40:58
Есть вопрос по декларации по налогу на прибыль. Подскажите, исправление , которое было внесено в графу -занижение(завышение) налога, допустим, за 2 квартал учитывается в декларации за 3 квартал? т.е., хочу спросить, отражается правильная сумма по всем позициям (затраты, ндс, и т.д.)??
и что значит фраза в постановлении минфин от 15.11.2010 №82 в главе 1 пункт 7.2, что сведения, отраженные в данном разделе, не заполняются за последующие отчетные периоды.
Беларусь ОС 18.10.2014 17:32:26
У меня сейчас взорвется мозг)))
Помогите разобраться с проводками. 16.10 купили ноут 500 уе - относим на 08,1,1 = 1 шт=500 уе 17.10 купили к нему мышь 5 уе - относим на 08,1,1 =1 шт=5 уе 17.10 Составляю акт комплектации ОС - ноут+мышь и ввожу этот объект в эксплуатацию = 08.1.1//01.1 = 1 шт=505 уе --------------- Перешерстила и консультант, и гб инфо, и бухбай - везде так все просто: комплектующие вешаем на 08 отдаем в сборку, а потом созданный объект вводим в эксплуатацию Дт01 Кт08 НОО у меня висит по 08.1.1 две позиции, Как мне создать третью которая и будет моим объектом ОС. Пыталась ручными проводками сделать Дт08.1.1 объект ОС КТ08.1.1 ноут и потом мышь Сумма у меня закрывается и документом «ввод в эксплуатацию» она списывается на 01 счет, НО вопрос в количественном учете - получается ноут+мышь это 2 штуки, как мне из них сделать одну? и еще почему-то док-т «ввод в эксплуатацию» не списывает кол-во, даже по тем ос которые в неизменном виде передаются в эксплуатацию.
Беларусь Mc 18.10.2014 22:44:28
gden
Беларусь Анонимно 18.10.2014 13:59:53
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, имеется полностью самортизированное ос. Обратились в оценочную компанию, для переоценки этого ос и увеличения его стоимости. На какой период можно увеличить срок эксплуатации, для начисления амортизации? И где это можно прочитать? Спасибо.
Беларусь Света 15.10.2014 13:47:16
Подскажите, при каком методе распределения вычетов по НДС (по удельному весу или раздельного учета) нельзя брать в зачет НДС прошлого периода? Что-то такого раньше не слышала....
Беларусь
<< 109081-109100 109101-109120 109121-109140 109141-109160 109161-109180 109181-109200 109201-109220 109221-109240 109241-109260 >>
Всего найдено вопросов: 410350
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||