![]() |
![]() |
||
| ...время - деньги... | |||
| ВЗАИМОПОМОЩЬ (пользователь не идентифицирован) | |||
|
Татьяна З 14.03.2014 14:25:28
Коллеги, подскажите,пожалуйста, что то я где то слышала или читала, но сейчас не припомню где «Про переоценку валюты» делать или нет, особенно по депозитным счетам. У нас большие убытки за эти два месяца с начала года именно по этим счетам. где почитать нормативка может есть какая? Спасибо.
Беларусь
Обратите внимание
10.05.2026 17:23:54
НДС РФ 16.03.2014 18:26:45
Начислен НДС при ввозе за декабрь с РФ Дт18-кт68 декабрем.Уплачен 20.01.2014.ПРоводку Дт68-Кт18 делаем декабрем или январем?
Беларусь Ольга 15.03.2014 22:44:35
А что же тогда делать (я про НДС, КОТОРЫЙ НЕ ВЫДЕЛЯЕТ АРЕНДОДАТЕЛЬ)
Беларусь SOS SOS SOS 17.03.2014 9:00:46
Cрочно. Подскажите, пожалуйста, работник идет в отпуск с 19.03.14 по 28.03.14. Ему на карточку нужно перечислить только отпускные или еще и зарплату с 1.03 по 19.03? Спасибо
Беларусь Анонимно 16.03.2014 11:52:40
Есть основное место работы, также работа, где работаю по договору подряда. Больничный по беременности и родам будут оплачивать с двух мест работ?
Беларусь Эд 13.03.2014 11:09:26
ПСМ от 7 марта 2014 г. № 202
=О некоторых вопросах создания товарно-транспортных и товарных накладных в виде электронных документов и предоставления информации о них= Текст: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=C21400202&p1=1 Коммент: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=142593
Беларусь Johnnie 15.03.2014 11:44:19
Друзья, подскажите, не могу понять!
Я - ИП. Работаю по совместительств - следовательно, ФСЗН не уплачиваю. Вот прочитал тревожную новость про ИП. Ссылка не вставляется, но думаю все уже в курсе. Что это значит? Две цитаты: «С 1 января 2014 года индивидуальные предприниматели самостоятельно уплачивают в Фонд соцзащиты обязательные страховые взносы независимо от того, плательщиками какого налога они являются» - А раньше как было? «В ФСЗН отметили, что льготы по уплате остались прежними: если ИП имеет трудовые отношения, ...» - Значит в моём случае уплачивать не придётся? Помогите разобраться! Спасибо
Беларусь 1522611 15.03.2014 22:31:49
Книга учета доходов и расходов при УСН 2014г. Есть ли изменения по сравнению с 2013г.
Беларусь Новенькая 16.03.2014 18:27:53
Если у вновь созданного предприятия в течении года будет накапливаться входной НДС (по ОС, ТМЦ и услугам). Реализации в этом году не предвидится. Можно ли будет в след году, когда пойдет реализация применить вычет входного НДС предыдущего года? По ОС нашла в НК, что можно будет по частям 1/4 или 1/12. А как быть с другим НДС?
Беларусь Ольга (НДС по аренде) 16.03.2014 14:00:01
Спасибо за ответы.... Знаете, нигде про НДС не сказано. М\Но мы арендовали раньше помещение в школе, так они выделяли НДС... А эта школа почему-то не выделяет???? А если я проведу в учёте не выделя НДС, это будет нарушением? (у нас общественная некоммерческая организация, мы ничего не продаем и не оказываем никаких услуг), т.е. не явля.плательщиками НДС.
Беларусь Анонимно 16.03.2014 15:45:14
Здраствуйте, посмотрите пожалуйста правильно ли составлены проводки, вроде верно но что-то сомневаюсь/
57 52 57 445 256 210037,5 рос. рублей., курс НБ 273,5 Перечислены валютные средства, предназначенные для реализации 51 90.7 58 168 835 Курс продажи 277,50, комиссия 116571 Отражается сумма в белорусских рублях, поступившая за проданную иностранную валюту по курсу ее продажи; 57/4 91/01 525 094 Курс НБ 276 на дату продажи Отражены курсовые разницы, образовавшиеся при изменении курса валюты 90/10 57 57 970 350 Курс НБ 276 на дату продажи Отражается стоимость проданной иностранной валюты по курсу на дату продажи;отражается стоимость проданной иностранной валюты по курсу на дату продажи 76 90.7 116 571 Комиссия 90/10 76 116 571 Комиссия 91 99 525 094 90.9 99 198 485
Беларусь Ирина 16.03.2014 13:50:16
Добрый день! Совсем запуталась...Подскажите, пожалуйста, как в бухучете проводится налог на прибыль? Мы должны отражать сумму, подлежащую уплате текущими платежами или сумму, которая начислена по итогам года?
Беларусь Ольга (НДС по аренде) 16.03.2014 12:20:20
По НДС , который не выделяет арендодатель. Это отдел образования, а они, насколько я знаю, плательщики НДС. Так как же арендатору быть с выделением этого НДС?
Беларусь Анонимно 15.03.2014 18:18:05
Как посчитать коэффициент зп при компенсации отпуска при увольнении:
февраль 14-1820000 коэффициент ? зароботок? январь 14-1820000 коэффициент ? зароботок? декабрь 13-1638000 коэффициент ? зароботок? ноябрь 13-1492400 коэффициент ? зароботок? октябрь 13-1492400 коэффициент ? зароботок? сентябрь-март 13-1449760 коэффициент ? зароботок?
Беларусь Зарплата 15.03.2014 13:27:05
Подскажите, пожалуйста, есть по ЕТКС такая должность «ведущий инженер-конструктор»? Просто нет сейчас нормативной базы.
Беларусь Ольга 15.03.2014 22:33:19
Подскажите, можно ли самостоятельно выделять в уч1те НДС по аренде и коммуналке, если арендодатель выставляет и то и другое одной суммой «сумма с НДС», т.е. арендодатель НЕ ВЫДЕЛЯЕТ НДС?
Беларусь
Анонимно
10.05.2026 17:23:54
10.05.2026 17:23:54
ВЕБ-сайт 27.02.2014 11:11:34
Как бухгалтеру разобраться в договоре на разработку сайта, куда относить расходы? Учитывать как НМА или относить на 97, а потом в течение года пропорционально списывать на затраты? Как найти ключевую фразу про исключительное право на веб-сайт, если в договоре нет такой формулировки?
Беларусь Светка 15.03.2014 18:58:25
Помогите разобраться с налогом на прибыль - горю!
Начислен налог на прибыль в 31 декабря 2013 года 400 000 рублей. После этого Дебетовое сальдо по налогу на прибыль составило 13 млн. руб. - это сальдо подтверждено налоговой. Потом нами было использовано 9 млн.руб. налога в уплату другого налога => переплата составила уже 4 млн.руб. Начислен налог на прибыль за 2013 год - 3 млн.руб. Следовательно, по моим данным переплата на конец года составляет 1 млн.руб. А вот данные сверки с налоговой: Дебетовое сальдо на начало года 13 млн.руб. Потом они начисляют налог на прибыль по 100 000 руб. (по сроку 22 марта, 22 июня, 22 сентября и 22 декабря) на общую сумму 400 000 руб. (19 марта 2013 года), потом идет моя использованная прибыль (в счет уплаты др.налога) «-» 9 млн.руб. и потом если я начисляю своих 3 млн. рублей налога за 2013 год, то получается у меня переплата 600 тысяч руб. Кто и где не прав? Помогите разобраться, пожалуйста
Беларусь Анонимно 15.03.2014 18:42:26
Заключили договор на добровольное страхование имущества сроком на 1 год (по арендуемому офису и складу по требованию Арендодателя). На затраты учитываемые или нет?
Беларусь
<< 120421-120440 120441-120460 120461-120480 120481-120500 120501-120520 120521-120540 120541-120560 120561-120580 120581-120600 >>
Всего найдено вопросов: 410366
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||