...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Ольга 02.06.2004 17:03:55
До 1.06.2004 надо принести перерасчеты за январь-апрель по прибыли. Но ведь декларация по налогу на прибыль заполняется нарастающим итогом, почему нельзя просто принести правильную декларацию за май.В марте я носила перерачеты за январь и февраль, а теперь, что снова нести за январь и февраль те расчеты, которые были до перерасчетов в марте?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
андрей 19.09.2006 20:03:21
Люди помогите бедному студенту ответить на ?...виды спецальных налоговых режимов......пишите на andr-gleb@ya.ru
Беларусь
ОКСАНА 07.06.2004 13:28:19
Девочки! А разве в том примере они штрафуют не только за занижение налогооблагаемой базы за февраль?
Беларусь
Замша->Главбусе 04.06.2004 17:38:45
Ну если при проверках нарастающий итог уже не учитывается, то зачем же нам надо считать с нарастающим?.. С этим надо что-то делать.
Куда еще писать?..
Беларусь
Замша->Главбусе 04.06.2004 17:24:48
Такое ощущение, что стою на асфальте в лыжи обутый. Ну и как работь? И зачем? Вобщем, ничего хорошего от чиновников я уже давно не жду, но чтобы в МНС все поголовно впали в ТАКОЙ маразм!!!!!
Беларусь
Главбуся-Замше 04.06.2004 17:00:25
Откройте стр.44 «ГБ» из разъяснения «первомайки» по применению Указа 36.Я уже сижу на полу.Упала со стула.Из приведенного примера следует, что если с нарастающим итогом у Вас при проверке за январь-февраль получились убытки, но в феврале получается отдельно прибыль- начисляется налог на прибыль и санкции.Проверяли знакомых.За 2004 год нашлепали санкций за каждый случай нарушения отдельно без учета даже переплат по другим поводам за месяц!За каждый!Ребята! У кого есть вакантное место уборщицы!Хочу дожить до пенсии!
Беларусь
Замша 04.06.2004 16:19:24
Ну, чтобы разрешить проблему с количеством необходимых к представлению уточненных деклараций по прибыли, думаю пора опять писать запрос в МНС. До 1 июля время еще есть, пусть разъясняют.
Беларусь
Главбуся 04.06.2004 11:46:26
Вы представляете,ребята,куда мы все круто попали? Это,ж .если учесть мнение Крята, дурдом, а не работа! И налоговым тоже.Получается,все мы должны таскать уточненные каждый месяц! Куда их складывать будут? А вносить в компьютер? Налоговики тоже люди, ведь ошибки могут быть.К концу года не разберемся , кто кому должен-мы бюджету или они нам!!!
Беларусь
Замша->Вячеславу 04.06.2004 10:30:35
Даже если по отгрузке. Вот пусть попробует Первомайка сесть и пересчитать по новой ставке НДС накладные, выписанные хотя бы в январе, когда в день выписывается по 150-200 накладных. И по разным ставкам (было и 20%, и 16,67%, было и 18% и 15,25%, а также 10% и 9,09%). И составить со всеми акты сверки. Ведь только после этого будет основание уменьшить базу в декларации.
Беларусь
Леонид 04.06.2004 9:20:20
Вчера начальник отдела МНС Крят С.А. подтвердил, что уточненные расчеты должны сдаваться за каждый месяц (январь, январь-февраль, январь-март, январь-апрель). Причем указанный порядок сдачи уточненных деклараций касается не только налога на прибыль, но и всех деклараций (если по каким то причинам придется вносить изменения). Аналогичный порядок сдачи уточненных расчетов за прошлые годы.
При этом ссылался нап статью 63 Налогового Кодекса.
Статья 63. Налоговая декларация (расчет)
7. При обнаружении плательщиком (иным обязанным лицом) в поданной им налоговой декларации (расчете) неполноты сведений или ошибок, приводящих к занижению (завышению) подлежащей уплате суммы налога, сбора (пошлины), плательщик (иное обязанное лицо) должен представить налоговую декларацию (расчет) с внесенными изменениями и дополнениями.
Сравните с мерами ответственности по Указу 36.
Например п. 2.5.
Беларусь
Вячеслав->Замше 04.06.2004 8:20:40
1.Поправка: мнение ИМНС относится к работе по отгрузке.
2.Мое лично мнение совпадает с ответом Замши (ответ в 12:48).
3.Проблема состоит в том, что отчеты нести в Первомайку, а они уверены в том (по ответам на семинаре от 26.05 и по ответу на консультации ), что у плательщиков НДС с методом определения выручки по отгрузке в строке 1 декларации по НДС (20%) должны стоять прочерки. Пункт 63 инструкции по НДС ИМНС применять желает только к вычетам по НДС, но не к начислению. Вследствие этого, по мнению ИМНС Первомайки, меняется база и для республиканского, местного, прибыли, транспортного (ревизор от выручки (валового дохода) отнимет 15,25% и сравнит с данными налогоплательщика, который отнял 16,67%, и т. д.). Стоит вопрос: что делать? Акты сверки и возвраты денег-нереально, пересчитывать кучу налогов*4 – с ума можно сойти, да и отсутствие санкций за уточненные по НДС в постановлении МНС №16 не предусмотрено. Одна надежда, что Первомайка прислушается к мнению асов бухучета бухбая и изменит свое мнение.
Беларусь
Замша->Главбусе 03.06.2004 12:48:32
Рада снова видеть Вас в эфире :) Где пропадали?
По НДС: у нас в декларации по НДС все равно будет ставка 20%. Во-первых, выручка у нас по оплате. Поэтому товары, отгруженные в 2003 г. и оплаченные в 2004 году (или не оплаченные, но по которым 60 дней с моента отгрузки истекли в 2004) будут облагаться по ставке 20% и отражаться в декларации 2004 года. Во вторых, та же ситуация с предоплатой в 2003 г. и отгрузкой в 2004 г.: со всеми подписать акты сверки и пересчитать суммы просто не представляется возможность. Поэтому, согласно п.63 мы включаем эти суммы в налогооблагаемую базу по ставке 20%, как излишне предъявленные покупателям.
Беларусь
Главбуся -Замше 03.06.2004 12:12:30
Мы тоже понесем только за январь-апрель.Тем более, налог будет к уменьшению.Но меня тоже беспокоит ставка НДС 20 %.Наша налоговая ни --- знает.Дело в том, что с нового года у нас есть отгрузка с 20% если была предоплата в 2003 году.Говорят(Бурдюк),что новая инструкция по НДС это отменила.Только вот исправления по ставке вносить надо со сверкой расчетов с покупателями или просто пересчитать?Это ж возня большая, надо деньги возращать.Пусть остается 20, в бюджет ведь деньги перечислены...????
Беларусь
Замша 03.06.2004 11:30:19
Бог знает что! Правила должны быть одни для всех. Ну какой смысл тащить всю эту макулатуру? Декларации составляются нарастающим итогом с начала года. Если возникают дополнительные доходы к налогообложению, тогда для того, чтобы экономическую ответственность за несвоевременное отражение свести к «максимально минимальному» размеру, необходимо самостоятельно представить в налоговую уточненные декларации. А если в текущем году налогооблагаемая база в результате корректировок следует к уменьшению - исправления вносятся в декларацию того месяца, когда были сделаны соответствующие корректировки. Ведь на основании данных бухучета ведется налоговый учет. И основание для проведения корректировок, как в бухучете, так и в налоговом, у вас появилось с момента опубликования новой Инструкции. Там же сказано предоставить уточненные за январь-апрель. Почему же мы должны вносить корректировки в декларации января или марта? Получается полный бред: «7 пишем, 2 в уме». Вобщем, мы будем вносить, как написано, в декларацию за январь-апрель, ну и май по новому считать.
Беларусь
Фотиния- Кузьмичу 03.06.2004 11:21:14
Кузьмич, что правда, то правда, однако когда я писала, Вашего послания еще на кране не было, одновременно писали наверное.
Беларусь
Кузьмич - Фотинии 03.06.2004 11:11:54
так я ж о том же (может непонятно написал???)
Беларусь
Фотиния 03.06.2004 10:58:02
А мне в Советской налоговой сказали, если в уточненных суммы только к уменьшению, то достаточно уточненного за январь-апрель с нарастающим итогом (одного). Кто-то уже сдал им за май, причем все уточнения в декларации за май нарастающим итогом, и они были очень довольны. Видимо в каждой налоговой свои решения или правила на этот счет.
Беларусь
Кузьмич 03.06.2004 10:56:07
в Советской сказали сдать уточненные надо до 1.07.04 (01.06.04???). нести по 1-му оточненному за январь-апрель.Хотя говорит что собрания у них еще не было так что может и нести не надо. ведь ктому времени уже будут сдаваться налоги за май
Беларусь
Замша->Оксане, Масяне 03.06.2004 9:23:40
Пока заняты текущей работой так, что, честно говоря, не было времени коментарий изучить как следует. Время подумать еще есть. Сегодня почитаю.
Беларусь
Замша->Вячеславу 03.06.2004 9:20:01
Не поняла по отсутсвие данных по ставке 20% в декларации по НДС. Можно поподробнее с этого места?
Беларусь
оксана- замше 03.06.2004 9:13:46
В том- то и дело! В ИМНС мне сказали нести 4 уточненных: январь, январь - февраль, январь - март, январь - апрель. Плюс транспортные аналогично и свислочь. Это, в принципе, меня не удивило, если вспомнить предыдущие разговоры на эту тему на сайте. Но когда Вы написали про ответ ИМНС ( шепотом) что «никаких уточненных носить не надо», тут-то у меня и возник шок! Теперь эти факты никак, по-моему не увязываются!
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-23

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru