| |
|
|
| |
|
|
Шоп
21.03.2008 9:29:00
|
 |
 |
Всем приветик! Отзовитесь бухи, кто работает по оплате: на каком счете вы отражаете НДС через 60 дней?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
бух
21.03.2008 15:45:50
|
 |
 |
оно то конечно проще, но отгрузки море, а оплаты нет, и что тогда делать будете, когда налоги платить начнете?
Беларусь
|
 |
 |
LS-КлеоРа
21.03.2008 15:39:11
|
 |
 |
Так не проще ли сделать учетную политику по отгрузке и не нужно разбираться с этими залетчиками?Тем более что один шаг(признание реализации по к-ту 90) вы уже делаете.
Беларусь
|
 |
 |
Арина
21.03.2008 15:32:21
|
 |
 |
Я делаю тоже так:97-68 -60 дней (по каждому контрагенту) проводка делается ,никакок путаницы. Поступила оплата 90 97, а оплата НДС 68-51,а 76 счет когда-то давно был, до нового плана счетов
Беларусь
|
 |
 |
Лена
21.03.2008 15:14:13
|
 |
 |
Д97 К 68 начислен ндс 60 дней (плюс у меня формируется дополнительная бух проводка в разрезекаждого контрагента!!!) Д 90 К 97 - получена оплата от контрагента ( забалансовый закрывается)
Беларусь
|
 |
 |
Алёкса->Шоп
21.03.2008 15:10:36
|
 |
 |
послушайте Ирину, и будете правы
Беларусь
|
 |
 |
Алёкса->ДЕВУШКАбух
21.03.2008 15:08:59
|
 |
 |
В данном случае бред, предложенный КлеоРа, не имеет правильный результат, значит это и есть БРЕД
Беларусь
|
 |
 |
MALEX
21.03.2008 15:08:34
|
 |
 |
<КлеоРа 21.03.2008 9:58:02 открыт субсчет к сч.76 -N «НДС 60 дней» начисление 76-68 уплата 68-51 в месяце поступления выручки 68-76 Может я не правильно понял - Два раза по Дт 68 проводится одна и та же сумма? Или что значит в третьей проводке Дт 68 ? 76 счет в размере НДС закрывается на 90. Хотя и учет 60 дней на 76 счет идет в разрез с Типовым Планом счетов
Беларусь
|
 |
 |
Муля Мулина
21.03.2008 14:57:20
|
 |
 |
КлеоРа 21.03.2008 13:46:36 ...сумму всей реализации 90-68, а разбираться с этими «залетчиками» апосля через сч.76 и 68 не «загрязняя» сч.90, ___________________________ А когда вы успеваете разбираться через этот счет? ведь его тоже надо сформировать на конец отчетного месяца. Если разобраться как правильно заполнить субконто по сч. 97 , то никаких проблем нет. Может и тугодумка, но не могу уловить вашего усовершенствования учета.
Беларусь
|
 |
 |
ДЕВУШКАбух
21.03.2008 14:31:24
|
 |
 |
Всякий БРЕД, отмеченный в учетной политике и имеющий правильный результат уже НЕ есть БРЕД. :)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.03.2008 14:29:19
|
 |
 |
Uny , да , существенное дополнение, еще больше подходящее под это слово :)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.03.2008 14:20:53
|
 |
 |
а меня тож «торкает» слово «бред». Иль стара стала уже?
Беларусь
|
 |
 |
Uny
21.03.2008 14:10:19
|
 |
 |
>>>мне удобнее считать и делать одну проводку на сумму всей реализации 90-68,не отслеживая при этом,кто у меня тут 60 дней прозевал и не проводить их ндс отдельно проводкой 90-76...а разбираться с этими «залетчиками» апосля через сч.76 и 68 не «загрязняя» сч.90 ------------------------------
(не вдаваясь в законность подобной схемы)
Клео, согласитесь, что это весьма СУЩЕСТВЕННОЕ дополнение к Вашему сообщению КлеоРа 21.03.2008 9:58:02, без которого оно (сообщение) и вправду может показаться тем самым словом, которое Вас торкнуло... Поэтому так Вас и оценили...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.03.2008 13:57:08
|
 |
 |
Отражение НДС по 60 дням четко отражено в инструкциях, так что Ирина права
Беларусь
|
 |
 |
КлеоРа
21.03.2008 13:47:47
|
 |
 |
че-то торкнуло слово «бред»...вот и высказалась:)...вот и выслушали:)
Беларусь
|
 |
 |
КлеоРа
21.03.2008 13:46:36
|
 |
 |
тонкость в том,что мне удобнее считать и делать одну проводку на сумму всей реализации 90-68,не отслеживая при этом,кто у меня тут 60 дней прозевал и не проводить их ндс отдельно проводкой 90-76...а разбираться с этими «залетчиками» апосля через сч.76 и 68 не «загрязняя» сч.90... Нельзя быть такими категоричными в своих мнениях...гибче надо быть...всегда есть у кого поучиться...
Беларусь
|
 |
 |
КлеоРа
21.03.2008 13:35:35
|
 |
 |
Проверьте проводку 68-76. Это бред... __________________________________________
Поясните в чем бред этой проводки? Столько лет она существует в нашем учете,проверками не раз изучена..в чем же бред? существует ещё проводка 90-68,которую делаем на сумму НДС от реализации товара по отгрузке которого истекло 60 дней,а ранее уплаченный НДС 60 дней снимаем со сч.76 проводкой 68-76... нету тут бреда...есть тонкости учета...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.03.2008 11:15:50
|
 |
 |
Согласна с Ириной
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.03.2008 10:08:13
|
 |
 |
Ирина права
Беларусь
|
 |
 |
для КлеоРа от Ирина
21.03.2008 10:06:58
|
 |
 |
Проверьте проводку 68-76. Это бред
Беларусь
|
 |
 |
КлеоРа
21.03.2008 9:58:02
|
 |
 |
открыт субсчет к сч.76 -N «НДС 60 дней» начисление 76-68 уплата 68-51 в месяце поступления выручки 68-76
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-21
|
|
| |
|
|