...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Tad 15.10.2008 10:11:48
Уважаемые коллеги! Плачу по договору лизинга в валюте. НДС к зачету идет по курсу, на дату лизингового платежа, а по учету НДС идет на дату оприходования ОС. КАК отразить разницу? Я имею ввиду проводки...
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Макс Фактор 21.10.2008 10:39:02
смотрите.

01-76 100
18-76 18
76-52 116
18-76 -1 (перекрылось само собой)
97-76 -1 (на приращенную стоимость).
.
получается, что только по стоимости без НДС идет на приращенную стоимость 1 рубль, не смотря на то, что разница в 2 рубля.
Беларусь
Tad 21.10.2008 10:08:05
2 Тутэйшы.
Я опять в шоке...Ведь курсовые разницы начисляются на общую задолженность перед лизингодателем. Выходит, что из них надо выделять отдельно разницы приходящиеся на НДС и на основную стоимость? C одной стороны логочно с другой совсем нелогично и теоретически не правильно как-то?
Беларусь
Тутэйшы 20.10.2008 14:53:49
Тэд. Приращенная стоимость будет без НДС. Корректировка по НДС влияет на НДС, принимаемый к вычету. А корректровка на стоимость (без НДС) и будет приращенной стоимостью.
Беларусь
Tad 20.10.2008 14:26:08
Да, кстати, на приращенную стоимость курсовые разницы в конце года списывать с учетом данной корретировки НДС или без нее?
Беларусь
Tad 20.10.2008 14:21:58
2 Тутэйшы
Спасибо за информацию! Похоже до этого дошел сам. Отлично, что есть подтвержение от специалистов.
P.S. Пользуюсь Главбух-Инфо - он мне гораздо более по душе, хотя данную ситуацию разрулить до конца не помог. Еще раз спасибо за помощь.
Беларусь
Тутэйшы 17.10.2008 12:46:05
Тэд. яхочу чтобы ты увидел мой ответ
Беларусь
Тутэйшы 17.10.2008 12:18:27
Да если есть«Консультант-плюс то там можно найти анлогичную ситуацию
Беларусь
Тутэйшы 17.10.2008 12:14:24
Тэд. Глубоко извиняюсь и Хочу пояснть.Я думал о задолженности по лизингу в валюте. а уплате в бел. руб. И подразумевал суммовые разницы, хотя писал курсовые. Не совсем четкий вопрос. а я зациклился. Для задолженности и уплате в валюте будут скорее всего твои проводки. некогда к ним возвращаться. Да Курс разн по кред зад на сч.97.Но по курсовым разницам по задолженности за ОС проводки
Д97-К76 (условно 1200)отраж курс разн по Стоим ОС
Д18-К76 180 корректировка НДС по курс разн
Д76-к97 180 корректировка на ту же сумму по НДС.
проводки могуг быть и сторнирующие

Беларусь
Tad 17.10.2008 11:07:21
2 МФ и Тутэйшэ
Так а что делась с сальдо по 76 счету, где будет висеть разница по НДС? В конце года на финрезультаты списать? Может это и правильно...
Беларусь
Макс Фактор 16.10.2008 17:56:58
Тутэйшы, :с) согласен.
проводки на сумму переоценки от НДС
92-76
или
97-76 не будет.
Беларусь
Тутэйшы 16.10.2008 17:33:47
по НДС никакой приращенной тстоимости объекта ОС. НДС плаченный по курсу уплаты берется к зачету и все. отсюда ввсе остальные корректировки. вт.ч. исчю18.1. Больше оспаривать ничего не буду.
Беларусь
МФ 16.10.2008 17:30:09
Tad 16.10.2008 13:28:03

совершенно верно
Беларусь
LS 16.10.2008 16:14:56
18-76(в примере значицца как Корректировка НДС по оплате лиз.дог)
Беларусь
Тутэйшы 16.10.2008 13:33:32
Тэду. Извиняюсь. 97сч нет по крс. разн. по НДС по лизингу.
по курс.разнице на стоимость ОС можно сразу на сч. 08- увеличение стоимости.
Беларусь
Тутэйшы 16.10.2008 13:30:52
Тэду. никакого 97сч. по лизингу здесь нет. см. мои.проводки ранее
Беларусь
Тутэйшы 16.10.2008 13:29:16
я же указал. что это касается только лизинга.
Беларусь
Tad 16.10.2008 13:28:03
2 МаксФактор
Наверное, соглашусь. Буду делать проводки:
Д18.1-К76 - на курсовую разницу по НДС
Д97-К76 - на ту же сумму на субконто «Курсовые разницы по ОС-лизин»
На это же субконто переоценивается и долг в валюте лизингодателю проводкой:
Д60.2 - К97
Соответственно, суммы должны скорректироваться. А в конце года проводкой:
Д01-К97 - Списать сальдо по курсовым разницам на приращенную стоимость объекта лизинга.
Вроде правильно?
Беларусь
Макс Фактор 16.10.2008 11:03:54
Tad, не важно в какой валюте платите. смысл тот же

в конце проводка только 97-76 1
Беларусь
Tad 16.10.2008 9:37:46
Тутэйшаму. Так 18.1 счет не переоценивается. На нем не может вести учеть в валюте... Да и курсовая разница можел списываться ТОЛЬКО на 97 или 98 счета? Разве я не прав? Я плачу и за ОС и НДС в валюте. Поэтому проводка одна 60.2-52. Кроме того, на счетах 60, 62, 76 и т.п. не может быть выделены суммы НДС отдельно. Ибо там отражается только задолженность, а НДС в ней может и не быть. Выделять вручную по каждому контрагенту - глупо.
2 МаксФактор
Я расчитываюсь за лизинг в валюте, и контракт в валюте, поэтому суммовая разница не может быть. Хотя по НДС придется что-то типа этого считать. Вот и не знаю какую проводку по нему сделать. А по задолженности идут курсовые разницы, которые в конце года спишу на приращенную стоимость. Вроде так я решил сделать...
Беларусь
Макс Фактор 16.10.2008 8:38:45
Делаете проводку 18-76 на разницу.. а потом 76-ой переоценивается.

например лизинг на 1 месяц :с),

01-76 100
18-76 18 (по курсу 01.01)
...
76-51 117 (по курсу 15.01)
68-18 17 (по курсу 15.01)
18-76 -1
92-76 1 (суммовая по расходам)
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-32

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru