| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
29.12.2008 16:01:14
|
 |
 |
Корпоративная вечеринка. гл.бухом я работаю пару месяцев и то не по своему желанию. Сказать, что голова представляет из себя дом правительства - это сделать себе комплимент. Стала реально злым человеком. наверное сказывается страх, что чего-то не забыть. И вот ситуация: решили в этом году проплатить корпоративную вечеринку по безналу. Как все это правильно оформить? Какие налоги надо платить? Подскажите пож-та.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
08.01.2009 13:40:28
|
 |
 |
Похоже новичкам везет. Я т.ж. работаю гл.бухом пару месяцев, но успели подсунуть пару «свинок». Одна из них тоже вечеринка, также слышала, что все можно из прибыли. А теперь принесли мне ТН на продукты. смотрю на все это и плохо становится.
Беларусь
|
 |
 |
Верка
08.01.2009 13:26:42
|
 |
 |
Вопрос, наверное будет очень глупым, но 35% и 1% берется из ТН с суммы с НДС или без. Че то я с этими праздниками совсем запарилась
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.01.2009 17:30:21
|
 |
 |
Никто не ответит?
Беларусь
|
 |
 |
О
06.01.2009 15:53:46
|
 |
 |
А НДС в данном случае начислять (и платить) не надо? НДС по какой-то не понятной ставке в накладной нам в этом кафе выделели. Но могу ли я этот НДС к зачету не брать, и, соответственно, НДС не начислять? И как правильно в платежках по ФСЗН и Белгосстрах написать назначение платежа?
Беларусь
|
 |
 |
О
06.01.2009 15:23:00
|
 |
 |
А НДС в данном случае начислять (и платить) не надо? НДС по какой-то не понятной ставке в накладной нам в этом кафе выделели. Но могу ли я этот НДС к зачету не брать, и, соответственно, НДС не начислять?
Беларусь
|
 |
 |
Елена
06.01.2009 14:55:52
|
 |
 |
Много лет проводили корп. Список нужен обязательно. Все суммы, затраченные в интересах сотрудников,(кроме аренды) рассматриваются как мат. помощь. ФСЗН 35% и Белгосстрах за счет затрат, 1% из з/п. Эти суммы будут отражены в ПУ-3 по каждому сотруднику. П/налггом такие мероприятия не облагаются, но для этого нужна программа мероприятия. Хотя в пределах 150 БВ за год все равно п/н - не оплагается. Кому лень составлять списки, ваше дело При проверке ФСЗН и Белгосстах сразу на это обращают внимание, получите штрафы. Сомневаетесь, позвоните инспектору
Беларусь
|
 |
 |
О
06.01.2009 14:04:49
|
 |
 |
А как написать в платежках по ФСЗН и Белгосстраху назначение платежа? Обычно пишем: ФСЗН от ФОТ за такой-то месяц. А теперь как написать - ФСЗН от чего? И ЕЩЕ ВОПРОС. В августе у нас тоже был корпоратив. Ну список, допустим, я составлю. А как быть с тем, что 1% у сотрудников я не удерживала, и ФСЗН и Белгосстрах я не платила, и, соответственно, в квартальных отчетах по ФСЗН и Белгосстраху я эти суммы не отражала? Мне теперь в квартальных отчетах придется эти суммы показать как ПРОСРОЧЕННУЮ задолженность по ФСЗН и Белгосстрах или не высовываться и включить все в декабрь? Не оштрафуют ли потом за неправильное составление отчетности? Как тут выкрутиться? Помогите, пожалуйста!
Беларусь
|
 |
 |
Александра
05.01.2009 19:01:07
|
 |
 |
Была в декабре на совещании, может чего забыла, но список помню,список обязательно (хороший,официальный), а если были приглашенные, их не считаем (в список - на Ваше усмотрение, может спонсоры или члены семьи) и всю сумму разбрасываем на своих работников. Остальное-из личного опыта:ФСЗН,Госстрах начисляется, а 1% с участников, ведь по ПУ-3 Вы отчитаетесь, что у них был доход и эта сумма пойдет им для пенсии.
Беларусь
|
 |
 |
Нехта
05.01.2009 17:55:09
|
 |
 |
Для О Чужие могут пить и есть спокойно. У них ничего не удерживается. У меня был пример пару лет назад, когда фирма оформила приказ о том, что из своих работников участвовал в корпоративе один директор, а остальные все приглашенные. Для ФСЗН это не помогло, все равно начислили 36 % от стоимости всего вечера, а 1% удержали у директора (остальные по мнению фсзнщиков просто были угощены).
Беларусь
|
 |
 |
О
05.01.2009 17:52:29
|
 |
 |
Когда еще летом я ломала голову, как все это дело проводить, кто-то мне отвечал, что если список не составлять, то и ФСЗН с Белгосстрахом платить не надо. Может, в ФСЗН и Белгосстрах надо платить, если корпоратив хотим поставить на ЗАТРАТЫ? А если все это дело отразить в учете за счет собственных средств, и список не составлять, то может и правда ФСЗН и Белгосстрах платить не надо?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.01.2009 17:47:06
|
 |
 |
может 1% тоже за счет собственных средств без всякого списка?
Беларусь
|
 |
 |
О
05.01.2009 17:42:32
|
 |
 |
Для Нехта. А если кроме своих сотрудников были еще и приглашенные, то что с ними делать?
Беларусь
|
 |
 |
Нехта
05.01.2009 17:36:15
|
 |
 |
Для О! Поэтому я и предлагаю составить список участвующих (чтобы было справедливо). Можете спросить у ФСЗН насчет обложения стоимости вечера взносами. Облагается однозначно. Т.е если они при проверке начислят 36 % от стоимости, то с 1 % будете мучаться сами без списка (у кого удерживать).
Беларусь
|
 |
 |
О
05.01.2009 17:24:47
|
 |
 |
Для Нехта. А на каком основании я буду удерживать 1% из з/п людей, НЕ участвовавших в корпоративе? По какому праву? Если ваши сотрудники ели-пили, а Вы может работали или болели, а с Вашей з/п вдруг вычтут за корпоратив? С какой стати Вы должены получить меньше з/п? Тогда с таким успехом дироектор на каждый праздник может заказывать себе ресторан, оплачивать все по безналу, а бухать там, итзвините, не со своими сотрудниками, а со своими друзьями, и вычесть при этом по 1% из з/п своих сотрудников? Такого быть не может!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.01.2009 15:42:32
|
 |
 |
Надо было просто арендой зала провести по документам и никакой головной боли
Беларусь
|
 |
 |
Нехта
05.01.2009 15:40:34
|
 |
 |
О! Если у Вас нет списка участвующих в корпоративе, то ФСЗН будет начислен на всех работников по штатному (1% будет удержан, в том числе, из зарплаты неучаствовавших в корпоративе).
Беларусь
|
 |
 |
О
05.01.2009 15:34:45
|
 |
 |
Вот и я в такой же ситуации. А что, если список не составлять, а просто составить приказ «оплатить за питание на основании с/ф) и отнести за счет собственных средств предприятия? Это будет правильно или нет. Дело в том, что летом у нас был корпоратив (отмечали годовщину фирмы)и я просто отнесла всю сумму за счет собств средств предприятия. Спискрв никаких не составляла. Вот и сейчас думаю так сделать. Вот только все терзают сомнения, правильно ли это будет. Если логически, то если списка нет, то на основании чего я буду платить ФСЗН и Белгосстрах. А где написано, что бухгалтер должен составлять этот список. Если мне в бухгалтерию никакого списка не предоставили, то я ведь ничего не нарушаю? Тем более, что когда летом был у нас корпоратив, то реально гостей было больше, чем своих сотрудников.
Беларусь
|
 |
 |
Верка
05.01.2009 14:32:15
|
 |
 |
Похоже я тоже в дурацком положении и такой-же ситуации. Точно так же проплатила праздник по безналу, мне сказали проплатишь НДС и все остальное из прибыли, а повнимательнее разобраться в этой теме не было времени. Теперь автор мы с вами в одинаковом положении. Что мне теперь делать, ведь не все сотрудники ходили, а те кто и был - не согласится на уплату налога
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.12.2008 9:04:40
|
 |
 |
Боже, я совсем запуталась, караул. Мне дали сч/ф на оплату обслуживания банкета на сумму 1500000 руб. я ее оплатила. Выписала доверенность на сотрудника. Вечеринка прошла. После вечеринки нам выписали накладную на 1500000, в которой указано, что мы съели: огурчики, помидорчики, хлебушек и т.д. Какой 1% я должна удерживать, с какой суммы? на каком основании?
Беларусь
|
 |
 |
Нехта
29.12.2008 16:50:33
|
 |
 |
Автору. Если не будет списка участвующих, как Вы будете удерживать 1% в ФСЗН?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-29
|
|
| |
|
|