...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 16.04.2009 14:55:55
Есть ли такие, кто инновационный Минторга январь-февраль не начислял и не платил? Что теперь делаем? 31-м марта начисляем за 3 месяца и заполняем раздел III в декларации по прибыли за 2 месяца?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Дима 17.04.2009 14:44:32
Если по выручке, то тогда логичнее без НДС ее брать
Беларусь
Семечка 17.04.2009 12:38:09
Я распределяю по выручке. Вроде, это вполне логично...
Беларусь
"Анонимно" 17.04.2009 12:23:34
4. Не производятся отчисления в инновационный фонд Министерства торговли организациями в части:
4.1. осуществления экспорта продукции, товаров (работ, услуг);
Как распределять издержки : пропорционально по выручке?
Беларусь
- "Анонимно" 17.04.2009 11:28 17.04.2009 12:05:47
то, что Минторг заслуживает отдельных «комплиментов» - это понятно. но вроде правило бухучета о временной определенности никто не отменял
Беларусь
"Анонимно" 17.04.2009 11:28:33
Про какую пеню и про какие ошибки вы говорите? Ошибка природы в данном случае - Минторг. Так что за март показываем инновационный за три месяца и никаких пеней и никаких уточняющих разделов.
Беларусь
Оля 17.04.2009 11:26:22
вот вы пропорционально выручке?
Беларусь
Оля 17.04.2009 11:24:47
как считать?
Беларусь
"Анонимно" 17.04.2009 11:22:09
->Семечке
Во-первых, если ошибки выявлены в прошлом году, вы начисляете налог и заполняете.
Во-вторых, если затраты в январе вы завысили(занизили), то должны пересчитать и налог на прибыль, вы его д. б. уплатить, а сделали это, например, в апреле, значит, возникает пеня. Следовательно, для начисления пени нужен РАЗДЕТ III
ТОЧНО ТАК: …только для своевременного начисления пени/
Беларусь
"Анонимно" 17.04.2009 11:21:11
->Семечке
Во-первых, если ошибки выявлены в прошлом году, вы начисляете налог и заполняете.
Во-вторых, если затраты в январе вы завысили(занизили), то должны пересчитать и налог на прибыль, вы его д. б. уплатить, а сделали это, например, в апреле, значит, возникает пеня. Следовательно, для начисления пени нужен РАЗДЕТ III
ТОЧНО ТАК «…Только для своевременного начисления пени?»
Беларусь
Натала 17.04.2009 10:55:39
затем, что помесячно получились искажения - ошибка))) видимо для проверки это принципиально - если не заполните - то при проверке налоговая может дать штраф, а если заполните - только пеней обойдется.. видимо так)
Беларусь
Семечка 17.04.2009 10:46:33
Да, вы правы. Но тогда зачем заполнять этот III раздел??? Нарастающим итогом все правильно ведь...
Беларусь
Натала 17.04.2009 10:45:38
мне нравится вариант с прописанием в учетной политике - по удельному весу выручки
Беларусь
Оля 17.04.2009 10:44:35
а я кипяченая
Беларусь
-Семечке 17.04.2009 10:26:20
а почему пеня? затрат-то больше, значит переплата по прибыли вылазит
Беларусь
-Оле 17.04.2009 10:25:13
чего кипятиться-то? не устраивает Вас предложенная альтернатива, пользуйтесь своим вариантом.
Беларусь
Оля 17.04.2009 10:24:45
может есть идеи?
Беларусь
Оля 17.04.2009 10:14:53
не надо писать ерунду: как это вы определите какие затраты (например з/п) к экспорту , а какие нет?
Беларусь
Семечка 17.04.2009 10:13:23
Объясните мне пожалуйста! Для чего заполнять III раздел по налогу на прибыль? Только для своевременного начисления пени? И за что? За то, что нормативные акты издаются в середине года, а ты должон был «догадаться» с начала года об их существовании??? Я сделала бух.справку, написала, что в связи с опубликованием этого Постановления начисляю инновац. фонд за янв.-февр. А в декларации по налогу на прибыль итак все нарастающим итогом правильно будет
Беларусь
"Анонимно" 17.04.2009 10:09:10
есть. раздельный учет
Беларусь
Оля 17.04.2009 10:06:29
А кроме выручки разве есть варианты?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-30

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru