...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 23.06.2009 17:13:26
Подскажите, пожалуйста. Авансовый отчет в валюте составлен, например 28.05.2009г. по курсу на 28.05.2009г. Аванс не выдавался. Выплачиваем в бел. руб. 03.06.2009г. По какому курсу выплачиваем? Нужно же переоценить задолженность на 31.05.2009г.?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 29.06.2009 11:35:55
Спасибо огромное всем, кто принимал участие в этом топике. Для себя я уяснила то, каким образом я буду отражать в учете такого рода ситуацию.
Беларусь
SW 29.06.2009 10:43:09
Да, при переоценках - курсовые разницы. Но при закрытии авансового отчета в иной валюте м.б. остаться хвостики - их я делаю суммовыми. (Это мое мнение)
Беларусь
"Анонимно" 29.06.2009 10:25:16
ап.
Беларусь
Автор 26.06.2009 16:58:03
To SW 26.06.2009 16:27:59

Но я же не знаю, может я выплачивать буду в валюте авансового отчета. А может в бел.руб. А может в какой другой валюте по кросс курсу. Так что все же курсовые здесь
Беларусь
"Анонимно" 26.06.2009 16:33:00
http://www.buh.by/mes.asp?c=1&t=91324&b=1
Беларусь
SW 26.06.2009 16:27:59
У меня это - 0,001%, так что - не очень влияет. Ну никак не могу подвести это под курсовые, ведь здесь не разница курсов, а разница сумм в эквиваленте разных валют.
Беларусь
"Анонимно" 26.06.2009 16:22:30
To SW 26.06.2009 16:12:04
Ну почему же не влияет, если окажется в расходах, то предел 10% от с/с нужно смотреть. Так что подумайте )
Беларусь
SW 26.06.2009 16:12:04
Да, я согласна с перецеоценкой и курсовыми разницами. Но я в этом году хвостик при закрытии в белках относила на суммовые разницы. В принципе на налог на прибыль это не влияет - суммовые, курсовые, хоть «горшок»
Беларусь
Автор сего топика 26.06.2009 15:55:02
To SW 26.06.2009 15:44:46
Т.е., я вас правильно поняла. Вы с моим отражением задолженности, ее переоценки и выплаты согласны?
Вот только не согласна с Вами по поводу того, что суммовые разницы возникают. Все-таки склонен думать, что курсовые здесь и только
Беларусь
SW 26.06.2009 15:44:46
Анонимно« 26.06.2009 15:32:51
Это я.
Беларусь
У. 26.06.2009 15:43:35
Можно выплачивать и белках и в др.валюте.
Меньшн возни с белками. Но если руководство требует выплачивть в валюте (а это законно), то придется со всеми этими курсовыми возиться.
Беларусь
"Анонимно" 26.06.2009 15:32:51
Меня тоже проверяли за мою бытность сто раз, училась по пособию «Заграничная командировка». Окончательные расчеты выдаем водителям в разных валютах: считаем, например. в рос. руб - выдаем тем, что есть: евро, доллары, бел. рубли. Вся конверся валюты производится на дату авансового отчета, переоценки однозначно должны быть на дату каждой операции.
Беларусь
"Анонимно" 26.06.2009 15:27:28
To БТР 26.06.2009 15:16:12

Меня лично не проверяли. Но проверяли некоторых знакомых, ведущих учет на транспорте, которые делают так, как я.
Беларусь
БТР 26.06.2009 15:16:12
Интересная дискуссия... Я тоже делаю как UFka и Устинья, если аванс не выдавался, пишу в двух (многих) валютах, а в 1С вношу в белках, ничего не переоцениваю и по курсу ав. отчета выдаю работникам. Так делаю с 2000года и было много проверок = даже никто не намекнул, что есть другой вариант. А скажите, уважаемый автор, ВАС когда-нибудь проверяли. Неужели все транспортники занимаются такой головной болью как внесение авансовых отчетов в разных валютах и дооценку этих кусков до бог знает чего?...
Беларусь
"Анонимно" 26.06.2009 14:47:01
To SW
Согласно Инструкции по бухгалтерскому учету «Доходы организации», утвержденной постановлением Минфина РБ от 26.12.2003 № 181: суммовые разницы - это разницы в белорусских рублях, возникающие при расчетах по обязательствам, оплата которых осуществляется в белорусских рублях в сумме, эквивалентной определенной договором сумме в иностранной валюте или условных денежных единицах.

У нас-то никакого договора. Нет, тут курсовые разницы
Беларусь
SW 26.06.2009 13:41:09
А кусочки бел. руб., которые подвисли на 71.2. от переоценки опять на 97, потом 92ю
И что я тута нарушаю?
__________
Ничего, все правильно.Здесь возникают только суммовые разницы. В белорусских рублях вы обязаны возмещать только тогда, когда аванс на командивочные выдавался в белорусских.
Беларусь
"Анонимно" 26.06.2009 13:35:46
To Ufka
А каким образом я нарушаю правила? Приехал мой водитель из командировки. Привез кучу затрат в разной валюте. Я на затраты кидаю все по курсу на дату авансового отчета. Делаю мультивалютный авансовый отчет. У меня возникает кредиторская задолженность перед подотчетным лицом в валюте. Пришел конец месяца. Я задолженность не погасила и, дабы не нарушать Декрет 15, переоцениваю сию задолженность с отражением на счете 97, потом 92. Пришел день выплаты в следующем месяце. Я на дату совершения хоз операции (опять же согласно Декрету 15) переоцениваю задолженность на 71.2. Выплату решаю производить в белках или, например, в USD. выплачиваю по курсу или кросскурсу на дату авансового отчета. А кусочки бел. руб., которые подвисли на 71.2. от переоценки опять на 97, потом 92ю
И что я тута нарушаю?
Беларусь
"Анонимно" 26.06.2009 13:34:42
ап
Беларусь
Ufka 26.06.2009 12:17:09
Когда, по вашему, Ufka, мнению возникает кредиторская задолженность по подотчетным суммам?
----------------------------------------------------
по моему мнению ее быть не может, она может быть только дебиторской. Но боюсь, что такие тонкости разработчики не учли,что и не удивительно и не такие ляпы пропускают. Но в вашем случае это совсем не аргумент нарушать Правила только потому, что в декрете упомянут этот счет в качестве подлежащего переоценке.

Ufka, а как Вы закрываете в 1С 71/2 ? Когда из кассы выдаю, там проводки только 71/1. Между субсчетами ручную операцию делаете или как правильно?
-----------------------------------------------------
у меня он доработан программистом вышестоящей организации
Беларусь
У. 26.06.2009 11:51:42
Мы как Ufka всегда делаем, т.е авансовый пересчет в белках на дату составления.
Ufka, а как Вы закрываете в 1С 71/2 ? Когда из кассы выдаю, там проводки только 71/1. Между субсчетами ручную операцию делаете или как правильно?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru