| |
|
|
| |
|
|
Курсовые разницы
17.02.2010 11:54:18
|
 |
 |
Коллеги, я по поводу декрета 1, не уверена все ли правильно. я поняла. Комментариев не видела. Проверьте, горю, надо месяц закрывать, если у меня фонд переоценки допустим 1200, а разниц на сч.97 2700, то я вначале делаю проводку Д-т 83 К-т 97 1200, а потом остаток списываю на сч.92 (до 2014г). Второй вопрос, эти внереализационные, я же учитываю при налогообложении?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
M[AT]RLIN
15.03.2010 13:31:48
|
 |
 |
Так все ж понятно. Остатки курсовых разниц с прошлого года с 97 сч. спис. на 92.2 участвующие, с 98 счета- на 91.1 участв. Фонд переоценки используется по вашему усмотрению, пропишите в УП как хотите. Хотите списывать равными долями - пожалуйста, хотите регулировать прибыль- выше уже посоветовали потом оформить это в виде графика, утв. руководителем. В этом году списывать в полном объеме на 92.2 и 92.1.
Беларусь
|
 |
 |
-Лене
15.03.2010 13:10:53
|
 |
 |
а где написано?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.03.2010 13:09:32
|
 |
 |
Таня 01.03.2010 15:07:38 Так что делать с остатком на 01.01.2010г. курсовых разниц по 97 счету, можно ли их списать на внереализационные расходы, участвующие при налогообложении. есть какие-нибудь пояснения? === Почитайцте особеннуя часть НК на 2010 год.
Беларусь
|
 |
 |
Лена
15.03.2010 13:09:31
|
 |
 |
текущие списываются в полном объеме
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.03.2010 13:04:01
|
 |
 |
а текущие курсовые можно полностью списывать на 92 или как и раньше лимит 10% ??? помогите, плииз
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.03.2010 12:49:52
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.03.2010 15:47:28
|
 |
 |
Кто уже списывает в Д92-го курсовые за прошлый год? Или надо ждать переоценку ОС, чтобы узнать размер фонда переоценки?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.03.2010 15:34:04
|
 |
 |
И как вы будете текущие разницы отражать при падении курса -такой же проводкой с «минусом» или переворачивать дебет с кредитом?
Беларусь
|
 |
 |
Таня
01.03.2010 15:07:38
|
 |
 |
Так что делать с остатком на 01.01.2010г. курсовых разниц по 97 счету, можно ли их списать на внереализационные расходы, участвующие при налогообложении. есть какие-нибудь пояснения?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.02.2010 15:48:43
|
 |
 |
Хильда 17.02.2010 12:15:27 «Анонимно» 17.02.2010 12:11:15 , идея хорошая, но нужно убрать «РАВНЫЕ»:) А что вам непонятно по январю? д92/учит к97 === На семинаре говорят - не спешить с этим, готовится нормативка по ограничению отнесения на 92 участвуюущий в налогообложении сумм переоценки. Типа за счет 83, если есть остаток на 97-ом на 1 января 2010 года, а потом суммы переоценки на 92 за каждый месяц ограничат по сумме, и не получится регулировать прибыль ими особо.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.02.2010 15:00:37
|
 |
 |
наташа 17.02.2010 15:40:30 Кстати. А вот как вы делаете переоценку обязательств, выраженных в валюте, в январе 2010? Инструкция 199 не действует, ==== А кто ее отменил-то?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.02.2010 14:59:53
|
 |
 |
«Анонимно» 17.02.2010 13:02:17 Ой, подскажите -по-какому? Его ведь использование очень ограниченно, а не хочется за счет него курсовые списывать. ==== не хочется - не списыайте.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.02.2010 14:15:57
|
 |
 |
ну-ну
Беларусь
|
 |
 |
наташа
17.02.2010 15:40:30
|
 |
 |
Кстати. А вот как вы делаете переоценку обязательств, выраженных в валюте, в январе 2010? Инструкция 199 не действует, правил, как определять доходы и расходы в зависимости от роста/падения курсов и в зависимости от активный или пассивный счет нет? Кто уже с этой проблемой столкнулся - что делать будем?
Беларусь
|
 |
 |
Хильда
17.02.2010 13:13:54
|
 |
 |
Увеличение УФ;)))
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.02.2010 13:02:17
|
 |
 |
Ой, подскажите -по-какому? Его ведь использование очень ограниченно, а не хочется за счет него курсовые списывать....
Беларусь
|
 |
 |
Хильда
17.02.2010 13:00:25
|
 |
 |
Коллеги! Я еще вообще этих проводок не делала, ни в 2009, ни в 2010 году:)) Поэтому и написала, что ПОКА этот вопрос кручу в подсознании:)) До сдачи баланса время еще есть... Тем более, я еще не говорила с Боссом, возможно мы 83 счет используем и по-другому;)))
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.02.2010 12:54:52
|
 |
 |
Да, надо делать по остаткам и фонду 31.01.2010 проводку. ________________________ Почему, ведь везде фигурирует 01 января 2010г.??? Аргументируйте.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.02.2010 12:51:55
|
 |
 |
Да, надо делать по остаткам и фонду 31.01.2010 проводку.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.02.2010 12:49:02
|
 |
 |
Хильда, последний вопрос, почему вы эту проводку (д83 к97 на 31.12.09) делаете 31 декабря 2009г., ведь декрет январский 2010г.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-30
|
|
| |
|
|