| |
|
|
| |
|
|
YYY
11.03.2010 10:39:02
|
 |
 |
Подскажите, пжл. В учетной политике я пишу: «Общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и ежемесячно распределяются между видами деятельности и пропорционально полученной выручке от реализации продукции (работ, услуг)». А далее я могу написать, что списывать ОХР буду: часть, которая относится на производство, - в дебет сч.20, а часть, которая относится на оптовую торговлю – в дебет сч.90? Если могу, то как правильнее эту фразу оформить. Спасибо.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
12.03.2010 15:41:55
|
 |
 |
...
Беларусь
|
 |
 |
Автор к Ларри
12.03.2010 9:40:47
|
 |
 |
-прямые материальные затраты:материалы, услуги субподрядчиков, -прямые статьи расхода- что выше и еще наверное и заработную плату своих сотрудников нужно как-то выделить. В чем разница?
Беларусь
|
 |
 |
Ларри Флинт
11.03.2010 16:38:29
|
 |
 |
обслуживание и настройка компьютеров и офисной техники _________________________ Странно.. и откуда там незавершенка...
НО незавершенное производство учитывается в сумме сложившихся материальных затрат.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.03.2010 16:34:19
|
 |
 |
Вид услуг в общем: обслуживание и настройка компьютеров и офисной техники
Беларусь
|
 |
 |
К Ларри
11.03.2010 16:32:59
|
 |
 |
Незавершенка может быть при написании програмного обеспечения или устройство сетей оно идет длительно. Пока не столкнулась В этом году начали работать.
Беларусь
|
 |
 |
Ларри Флинт
11.03.2010 16:21:56
|
 |
 |
Плановая калькуляция нормо-час рассчитанная исходя из заработной платы основных служащих __________________________________ По ценообразованию -не шарю..
А в связи с чем у Вас незавершека будет? Что за услуги?
Беларусь
|
 |
 |
К Ларри
11.03.2010 16:15:50
|
 |
 |
Виснет компьютер не успеваю дописать. Правильно ли я написала в учетной политике. Плановая калькуляция нормо-час рассчитанная исходя из заработной платы основных служащих.Может что-то добавить нужно. и какую фразу по незавершенке? удобнее, чтобы не делить еще и общехоязйственные потом.Замаялась.
Беларусь
|
 |
 |
Ларри Флинт
11.03.2010 16:06:23
|
 |
 |
Вопрос -Ларри 11.03.2010 16:01:37 ___________________________ Сорри но не понимаю в чем вопрос...
Беларусь
|
 |
 |
Вопрос -Ларри
11.03.2010 16:01:37
|
 |
 |
В услугах новичок. Учет выр. по огрузке.26 закрывается на 20 (написала проп. выр.) но у меня пока услуги только. Весь 20 закрывается на 90.но вот если незавершенка -по прямым статьям расхода, или по прямым матер. затратам. Я собираюсь учитвать только напрямую материалы и если что-то уж явно выполнялось для этого вида услуги. Пока у меня 20-оказание услуг.
Беларусь
|
 |
 |
Ларри Флинт
11.03.2010 15:41:25
|
 |
 |
Вопрос к теме учетная политика: __________________________ А где вопрос?
Беларусь
|
 |
 |
К Ларри
11.03.2010 15:35:40
|
 |
 |
Вопрос к теме учетная политика: Учет затрат на оказание услуг. Учет затрат на оказание услуг ведется на счете 20 по фактической производственной себестоимости без использования счета 40. Порядок отражения затрат в себестоимости устанавливается в соответствии Законом, отраслевыми особенностями состава затрат и иными нормативными правовыми актами. Учет незавершенного производства. Затраты по незавершенному производству учитываются на сч. 20 по прямым статьям расхода.
Беларусь
|
 |
 |
YYY
11.03.2010 12:21:10
|
 |
 |
Спасибо, Ларри.
Беларусь
|
 |
 |
Ларри Флинт
11.03.2010 12:17:03
|
 |
 |
и ежемесячно распределяются между видами деятельности и пропорционально полученной выручке от реализации продукции (работ, услуг)». __________________________ По-моему этого хватает... но можно добавить..При этом по отнесению части ОБХР приходящейся на торгово-оптовую деятельность составляется след корр. 44 26
Беларусь
|
 |
 |
YYY
11.03.2010 12:09:44
|
 |
 |
Ларри, ну я же сначала сослалась на корреспонденцию счетов. А тут получается, что можно самой регулировать корреспонденцию. Значит, ты действиетльно говорил по существу. Спасибо. А как мне фразу написать в учетной?
Беларусь
|
 |
 |
Ларри Флинт
11.03.2010 11:57:10
|
 |
 |
о надо ли говорить о том, что потом сч.44 списывать на сч90? _____________________________ Нет... В учетной политике описываются способы ведения учета по вопросам, которые имеют вариантность. Заметь я изначально по существу... а ты мне ГБ тычешь..
Беларусь
|
 |
 |
YYY
11.03.2010 11:51:13
|
 |
 |
«Анонимно» 11.03.2010 11:44:08 - Спасибо. Хорошо, если напишу, что в дебет сч.44, то надо ли говорить о том, что потом сч.44 списывать на сч90? Я просто первый раз учетную политику пишу, поэтому такие вопросы.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.03.2010 11:44:08
|
 |
 |
В дебет счета 90 26-й списывается, если указано, что он НЕ РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ. а списывается в качестве условно-постоянных. если вы РАСПРЕДЕЛЯЕТЕ. то обязательно в Д20 и в Д44(а также 23-го если есть). Так что вариант из ГБ№8 -вам не подходит
Беларусь
|
 |
 |
YYY
11.03.2010 11:38:23
|
 |
 |
Ларри, не могу понять наездов. В ГБ №8 есть такой вариант списывать на сч.90. По существу что-нибудь скажи, пожалуйста.
Беларусь
|
 |
 |
Ларри Флинт
11.03.2010 11:33:29
|
 |
 |
И потом же все равно эта сумма на сч90 списывается. __________________________________ Так можно сразу на 99 ... ведь 90 счет тоже на 99 закрывается....
Беларусь
|
 |
 |
YYY
11.03.2010 11:28:21
|
 |
 |
Меня больше интересует моя фраза, а не то, что я могу добавить корреспонденцию счетов.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-26
|
|
| |
|
|