...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
YYY 11.03.2010 10:39:02
Подскажите, пжл. В учетной политике я пишу: «Общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и ежемесячно распределяются между видами деятельности и пропорционально полученной выручке от реализации продукции (работ, услуг)». А далее я могу написать, что списывать ОХР буду: часть, которая относится на производство, - в дебет сч.20, а часть, которая относится на оптовую торговлю – в дебет сч.90? Если могу, то как правильнее эту фразу оформить. Спасибо.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 12.03.2010 15:41:55
...
Беларусь
Автор к Ларри 12.03.2010 9:40:47
-прямые материальные затраты:материалы, услуги субподрядчиков,
-прямые статьи расхода- что выше и еще наверное и заработную плату своих сотрудников нужно как-то выделить. В чем разница?
Беларусь
Ларри Флинт 11.03.2010 16:38:29
обслуживание и настройка компьютеров и офисной техники
_________________________
Странно.. и откуда там незавершенка...

НО незавершенное производство учитывается в сумме сложившихся материальных затрат.
Беларусь
"Анонимно" 11.03.2010 16:34:19
Вид услуг в общем: обслуживание и настройка компьютеров и офисной техники
Беларусь
К Ларри 11.03.2010 16:32:59
Незавершенка может быть при написании програмного обеспечения или устройство сетей оно идет длительно. Пока не столкнулась В этом году начали работать.
Беларусь
Ларри Флинт 11.03.2010 16:21:56
Плановая калькуляция нормо-час рассчитанная исходя из заработной платы основных служащих
__________________________________
По ценообразованию -не шарю..

А в связи с чем у Вас незавершека будет? Что за услуги?
Беларусь
К Ларри 11.03.2010 16:15:50
Виснет компьютер не успеваю дописать. Правильно ли я написала в учетной политике. Плановая калькуляция нормо-час рассчитанная исходя из заработной платы основных служащих.Может что-то добавить нужно. и какую фразу по незавершенке? удобнее, чтобы не делить еще и общехоязйственные потом.Замаялась.
Беларусь
Ларри Флинт 11.03.2010 16:06:23
Вопрос -Ларри 11.03.2010 16:01:37
___________________________
Сорри но не понимаю в чем вопрос...
Беларусь
Вопрос -Ларри 11.03.2010 16:01:37
В услугах новичок. Учет выр. по огрузке.26 закрывается на 20 (написала проп. выр.) но у меня пока услуги только. Весь 20 закрывается на 90.но вот если незавершенка -по прямым статьям расхода,
или по прямым матер. затратам. Я собираюсь учитвать только напрямую материалы и если что-то уж явно выполнялось для этого вида услуги. Пока у меня 20-оказание услуг.
Беларусь
Ларри Флинт 11.03.2010 15:41:25
Вопрос к теме учетная политика:
__________________________
А где вопрос?
Беларусь
К Ларри 11.03.2010 15:35:40
Вопрос к теме учетная политика:
Учет затрат на оказание услуг.
Учет затрат на оказание услуг ведется на счете 20 по фактической производственной себестоимости без использования счета 40.
Порядок отражения затрат в себестоимости устанавливается в соответствии Законом, отраслевыми особенностями состава затрат и иными нормативными правовыми актами.
Учет незавершенного производства.
Затраты по незавершенному производству учитываются на сч. 20 по прямым статьям расхода.
Беларусь
YYY 11.03.2010 12:21:10
Спасибо, Ларри.
Беларусь
Ларри Флинт 11.03.2010 12:17:03
и ежемесячно распределяются между видами деятельности и пропорционально полученной выручке от реализации продукции (работ, услуг)».
__________________________
По-моему этого хватает... но можно добавить..При этом по отнесению части ОБХР приходящейся на торгово-оптовую деятельность составляется след корр. 44 26
Беларусь
YYY 11.03.2010 12:09:44
Ларри, ну я же сначала сослалась на корреспонденцию счетов. А тут получается, что можно самой регулировать корреспонденцию. Значит, ты действиетльно говорил по существу. Спасибо. А как мне фразу написать в учетной?
Беларусь
Ларри Флинт 11.03.2010 11:57:10
о надо ли говорить о том, что потом сч.44 списывать на сч90?
_____________________________
Нет... В учетной политике описываются способы ведения учета по вопросам, которые имеют вариантность.
Заметь я изначально по существу... а ты мне ГБ тычешь..
Беларусь
YYY 11.03.2010 11:51:13
«Анонимно» 11.03.2010 11:44:08 - Спасибо.
Хорошо, если напишу, что в дебет сч.44, то надо ли говорить о том, что потом сч.44 списывать на сч90? Я просто первый раз учетную политику пишу, поэтому такие вопросы.
Беларусь
"Анонимно" 11.03.2010 11:44:08
В дебет счета 90 26-й списывается, если указано, что он НЕ РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ. а списывается в качестве условно-постоянных. если вы РАСПРЕДЕЛЯЕТЕ. то обязательно в Д20 и в Д44(а также 23-го если есть). Так что вариант из ГБ№8 -вам не подходит
Беларусь
YYY 11.03.2010 11:38:23
Ларри, не могу понять наездов. В ГБ №8 есть такой вариант списывать на сч.90. По существу что-нибудь скажи, пожалуйста.
Беларусь
Ларри Флинт 11.03.2010 11:33:29
И потом же все равно эта сумма на сч90 списывается.
__________________________________
Так можно сразу на 99 ... ведь 90 счет тоже на 99 закрывается....
Беларусь
YYY 11.03.2010 11:28:21
Меня больше интересует моя фраза, а не то, что я могу добавить корреспонденцию счетов.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-26

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru