| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
06.04.2010 17:43:34
|
 |
 |
Скажите, пожалуйста, если мы уплачиваем НДС при ввозе (не РФ), то делается проводка 91.3-68?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Автор
07.04.2010 14:58:51
|
 |
 |
Всё понятно, всем огромное спасибо!!!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.04.2010 14:57:22
|
 |
 |
«Анонимно» 07.04.2010 13:56:50 Да, только в пределах начисленного.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.04.2010 14:35:34
|
 |
 |
http://www.minfin.gov.by/rmenu/business-accounting/standards/post176/ ПМФ от 16.12.2003 N 176 Инстр. о порядке отраж. НДС в бухучете (в ред. от 31.12.2004 N 193)
Беларусь
|
 |
 |
Влади
07.04.2010 14:33:56
|
 |
 |
повторюсь 07.04.2010 14:14:48 ----- А вы ничего не пропустили? ------На субсчете 18-4 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам» учитываются суммы налога на добавленную стоимость, относящиеся к приобретению товаров, причитающиеся к оплате и оплаченные организацией поставщикам или в бюджет Республики Беларусь при ввозе товаров на таможенную территорию Республики Беларусь. По дебету счета 18 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам» отражаются причитающиеся к оплате организацией суммы налога в корреспонденции с кредитом: счетов учета расчетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и других - по приобретенным основным средствам, нематериальным активам, материальным ценностям, товарам, принятым работам, услугам; счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» - на сумму налога на добавленную стоимость, начисленную при принятии на учет в качестве основных средств и нематериальных активов объектов собственного производства, а также объектов (этапов) завершенного капитального строительства и в иных случаях; счетов учета денежных средств 51 «Расчетный счет», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках» - на суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные при ввозе имущества на таможенную территорию Республики Беларусь, и других. По мере расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), бюджетом (при ввозе товаров на таможенную территорию Республики Беларусь) на сумму оплаченного налога на добавленную стоимость, принимаемую к вычету, производится запись с кредита счета 18 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам», как правило, в дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». -
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.04.2010 14:28:24
|
 |
 |
если мы уплачиваем НДС при ввозе (не РФ), то делается проводка 91.3-68? === То делается проводка Д68 К51.
Беларусь
|
 |
 |
повторюсь
07.04.2010 14:14:48
|
 |
 |
Инструкция по применению типового плана счетов: По дебету счета 18 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам» отражаются причитающиеся к оплате организацией суммы налога в корреспонденции с кредитом:...; счетов учета денежных средств 51 «Расчетный счет», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках» - на суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные при ввозе имущества на таможенную территорию Республики Беларусь, и других.
Беларусь
|
 |
 |
Влади
07.04.2010 13:58:22
|
 |
 |
Взрослая 07.04.2010 12:18:35 По ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТИПОВОГО ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО ЧЕТА, УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства финансов Республики Беларусь 30.05.2003 N 89 нужно делать 18-42/51. ------- ПОЧИТАЙ На субсчете 18-4 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам» учитываются суммы налога на добавленную стоимость, относящиеся к приобретению товаров, причитающиеся к оплате и оплаченные организацией поставщикам или в бюджет Республики Беларусь при ввозе товаров на таможенную территорию Республики Беларусь. По дебету счета 18 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам» отражаются причитающиеся к оплате организацией суммы налога в корреспонденции с кредитом: счетов учета расчетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и других - по приобретенным основным средствам, нематериальным активам, материальным ценностям, товарам, принятым работам, услугам; ------- 1)Где «нужно делать» написано? 2) Как сводить таможню если их много ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.04.2010 13:56:50
|
 |
 |
скажите, пожалуйста, 68-18 идет ведь не вся сумма, а только в пределах начисленного НДСа от реализации?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.04.2010 13:50:54
|
 |
 |
18-76 начислен НДС на таможню, 76-51 перечислен(оплачен) НДС на таможню 68-18 принят к вычету НДС 90.3 - 68 начислен НДС к уплате по продаже товаров 68-51 оплачен НДС налоговой (разница между НДС к уплате и к вычету) Я так делаю и просто и видно по таможне все и по налоговой все видно.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.04.2010 13:28:57
|
 |
 |
правильно, налоговая должна возвращать НДС, а не таможня!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.04.2010 13:25:15
|
 |
 |
Д68-К68 - зачет других налогов или Д51-К68 - возврат налога
Беларусь
|
 |
 |
Ириша
07.04.2010 13:18:48
|
 |
 |
Д? К68 - ??? ____ если переплата по НДС - требуйте возврат из бюджета деньгами 51/68 или в зачет других налогов 68/68
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.04.2010 13:15:11
|
 |
 |
как куда? в зачет НДСа, а если по 18 счету висит, то куда? тоже ведь на 68 пойдёт. ______________________ ну так распишите по проводкам: Д18 К51 - оплата Д68 К18 - зачет Д? К68 - ???
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.04.2010 12:46:34
|
 |
 |
По-моему, нельзя делать 68-51 , т.к. на 68 пойдет вся сумма, а ведь этот НДС может и не попадать в зачет, если это ОС, то вычет берётся в пределах начисленного, а такового почти не имеется.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.04.2010 12:40:22
|
 |
 |
как куда? в зачет НДСа, а если по 18 счету висит, то куда? тоже ведь на 68 пойдёт.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.04.2010 12:27:53
|
 |
 |
и как дальше по проводкам, если перечисление 18-51, зачет 68-18, куда сальдо с 68?
Беларусь
|
 |
 |
Взрослая
07.04.2010 12:18:35
|
 |
 |
По ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТИПОВОГО ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО ЧЕТА, УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства финансов Республики Беларусь 30.05.2003 N 89 нужно делать 18-42/51.
Беларусь
|
 |
 |
Ириша
07.04.2010 12:15:40
|
 |
 |
и я через 76, т.к. могут быть и остатки на платежках, и НДС в счет пошлины перекинуть или там.оформления.
Беларусь
|
 |
 |
Влади
07.04.2010 12:12:40
|
 |
 |
Я тоже гоняю через 76 счет. Для того чтобы видеть какая это таможня. Их ведь много.........
Беларусь
|
 |
 |
Взрослая
07.04.2010 11:55:22
|
 |
 |
При растаможке товара (уплата НДС) не из РФ делается проводка 18-42/51, потом зачет 68/18-42.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-30
|
|
| |
|
|