| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
21.05.2010 8:21:15
|
 |
 |
Помогите пожалуйста! Устроилась на новую работу, а здесь такой бардак в учете - УЖАС! Здесь, допустим, зарплата выплачивалась, но не начислялась или наоборот. На самамом деле долга по зарплате никакой нет. Как мне убрать лишнее начисление или выплату , что мой период начать с «нуля»? Спасибо.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
21.05.2010 15:16:42
|
 |
 |
Объясните ему ситуацию, может и оценет. Ведь при проверке за тот период, где идет нестыковка и он был директором, ответственность несет и он, а не вы.
Беларусь
|
 |
 |
Наталка
21.05.2010 15:10:03
|
 |
 |
Анонимно« 21.05.2010 15:08:16 Логично. Одно обидно что уж директор не оценит порыв. ни в основном считают - согласилась на работу, все остальное твои проблемы
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.05.2010 15:08:16
|
 |
 |
Я когда-то делала КОПИЮ рабочей базы(старый бухгалтер половину учета вел в ручную). В ней все непонятки разбирала, то что не проведено проводила. В результате текущая рабочая база не затрагивается, а в копии виден окончательный вариант и все ошибки (если есть). Если копию быстро привести в надлежащий вид, то в ней можно потом и продолжать работать, сделав ее основной базой.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.05.2010 15:05:25
|
 |
 |
Вот и я об этом же.Человеческий фактор-великая сила.Когда они свои претензии предъявят директору и он им не сможет объяснить,почему у него был такой бухучет- тогда в ход идет вариант №1. -------------------------- а как бухгалтер обоснует почему он у Сидорова 100тыс удержал, на каком основании? И директор спросит. И тут не пойдут ответы типа «у меня на счете 70 субконто Сидоров числится что он должен»
Беларусь
|
 |
 |
Lili
21.05.2010 15:01:27
|
 |
 |
Чтобы кому то выплатить или удержать нужны основания. Сотрудники не виноваты что бухучет не велся. --------------- Вот и я об этом же.Человеческий фактор-великая сила.Когда они свои претензии предъявят директору и он им не сможет объяснить,почему у него был такой бухучет- тогда в ход идет вариант №1.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.05.2010 14:58:53
|
 |
 |
2-Принять всю картинку за чистую монету и от неё плясать-кому не выплатили-выплатить,у кого задолженность-удержать.Пусть потом с директором разбираются. ------------------------------ Чтобы кому то выплатить или удержать нужны основания. Сотрудники не виноваты что бухучет не велся.
Беларусь
|
 |
 |
Lili
21.05.2010 14:54:44
|
 |
 |
А здесь вижу три варианта: 1-Попросить хорошое вознаграждение за то что вы честно и методично разберетесь во всем и приведете всю картину в соответствие(с востановлением недостающих доков и внесением исправлений в баланс). 2-Принять всю картинку за чистую монету и от неё плясать-кому не выплатили-выплатить,у кого задолженность-удержать.Пусть потом с директором разбираются. 3-Сделать как вам сказала М -закрыть без разборок всё на 92 счет и начать с чистого листа.И сделать это лучше с самого первого вашего рабочего дня. А выдумывать всякие забалансовые счета не советую,запутаетесь ещё больше.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.05.2010 13:11:49
|
 |
 |
К сожалению -это за прошлые годы платят,а за СВОЙ год, хоть заплатят, хоть не заплатят- НАДО восстанавливать по возможности, а то ошибки потянутся в ваш период. А прошлый год когда речь идет о зарплате лучше и за деньги не браться, а то потом и под суд можно попасть, т.к идеально всё восстановить не получится...Наверняка и в Фонд ерунду сдали, и в банке деньги получали абы-как...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.05.2010 12:43:09
|
 |
 |
автор простите за нескромный вопрсо сколько вам платят, за восстановление вообще то немало надо платить , лично мне такой гемор не нужен ни за какие деньги
Беларусь
|
 |
 |
Наталка
21.05.2010 12:40:33
|
 |
 |
я бы не советовала новую базу заводить. так как придется периодически лазить в прошлые года, а это как то неудобно из базы в базу прыгать. да, конечно, первое время будет кругом идти, но зато как будет самой приятно. когда вы во всем разберетесь и по максимуму развяжите этот клубок.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.05.2010 12:37:26
|
 |
 |
Может надо вообще новую базу в 1С завести внести остатки на 01.01.2010 и дальше работать, потихоньку разбираясь. Этот год всё равно придется вам восстанавливать -т.к. к балансу надо чтоб было уже более или менее правильно.
Беларусь
|
 |
 |
Наталка
21.05.2010 12:30:00
|
 |
 |
а этого уже никто не утверждает. кто их мешает отразить?
Беларусь
|
 |
 |
2наталка
21.05.2010 12:28:43
|
 |
 |
мысль не плоха
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.05.2010 12:28:00
|
 |
 |
вы уж прсотите меня но... на начало года никак не может быть ноль на 70 счете, ведь начисленная зп идет на выплату в январе
Беларусь
|
 |
 |
Наталка
21.05.2010 12:22:16
|
 |
 |
за удачу спасибо. эх и трудно с вами, вы просто не хотите слышать других. давайте на примере. я когда пришла на фирму, был полный аут по налогам, взяла акты сверок с налоговой, конечно ничего не шло. а дело было в середине года. ну так чтобы мне были видны обороты и остатки своего года, я взяла, используя нулевой счет привела остатки как по акту. потом. когда было время я разбиралась почему не идут. выяснила что многие налоги и просто забывали отразить в свое время, или отражали не по тем считам. та же история по пеням была. и вот теперь, когда я точна знала в чем ошибка. я в своем периоде в бух справке, используя нужные счета и корректировала и одновременно постепенно онулировала свой нулевой счет. а вы предлагаете сейчас. не разобравшись закрыть хвосты 92 счетом, может просто стоит сначала разобраться, а уж потом делать
Беларусь
|
 |
 |
М to Наталка
21.05.2010 12:12:38
|
 |
 |
Готова извиниться и забрать свои слова обратно,если вы объясните как может повлиять закрытие операции по сч.92 на прошлые периоды и дадите ссылку на нормативку,где сказано,что нулевой счет используется в бухучете для «выяснения ошибок».а пока что УДАЧИ!!!!
Беларусь
|
 |
 |
Наталка для М
21.05.2010 12:01:16
|
 |
 |
кто же против вашего последнего высказывания. только вы меня не поняли. я предложила до выяснения в чем ошибки и на какие суммы, временно отнести на ноль, чтобы не путаться с остатками в своем периоде. и еще.....тут каждый высказывает свое мнение. и если оно отличное от вашего,, это еще не дает вам право не следитьза своей речью («полный бред»)
Беларусь
|
 |
 |
М
21.05.2010 11:19:56
|
 |
 |
В случае выявления в текущем периоде неправильного отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета предыдущего года (прошлых лет) (после утверждения в установленном порядке годовой бухгалтерской отчетности) исправления в бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность за предыдущий отчетный год не вносятся и производятся в учете того отчетного периода (месяца), когда обнаружена ошибка и оформлена бухгалтерская справка-расчет. _____________________________________________- Содержание операции Дебет Кредит _______________________________________________ На сумму начисленной заработной платы, ошибочно включенной в состав затрат (84)92 70 _______________________________________________ Содержание операции Дебет Кредит __________________________________________________.. Методом «красное сторно» на сумму заработной платы, ошибочно недоначисленной (84)92 70
Беларусь
|
 |
 |
Мысль
21.05.2010 11:14:25
|
 |
 |
На самамом деле долга по зарплате никакой нет --- Баланс подписанный директором есть? Сальдо 70 нулевое? Все правильно мыслите, прошлым годом- всю аналитику по 70сч. свернуть в ноль. Будут вопросы по прошлому году, отправляете к директору, экономному :)))
Беларусь
|
 |
 |
М
21.05.2010 10:51:45
|
 |
 |
если сейчас тронете 92 то вы затронете прошлый период. а вам наоборот советуют его не трогать. пока не разберетесь что и к чему ----------- Как он может затронуть прошлый период?Объясните?Полный бред.То ваш нулевой счет,то прошлый период.Автор,вы сделали правильные выводы.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-36
|
|
| |
|
|