...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Караул!!! Тону!!! 27.05.2010 15:08:43
Была сейчас на комиссии по убыточности в налоговой - они мне дали чУдный (или чуднОй) совет. см. внутри...
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 31.05.2010 16:28:16
Лучший ГБ в промышленности 30.05.2010 19:55:32
Боже сколько текста, только при торговле затраты списываются ежемесячно (за исключением распределяемых), в производстве остаются на 20 пока не будет продукции (незавершенное производство) и только в конце года если по прежнему ничего не произведете спишите на 91. Выручка к затратам особого отношения в Вашем случае не имеет. Чтобы списать 20 нужно что-то произвести!!!! и затем списать на 43- это будет себестоимость готовой продукции, ну а дальше продать, получить выручку и соответственно пропорционально списывать. А У ВАС ВСЕ КАК-ТО ОЧЕНЬ ПРОСТО,...
__________________________________________________.. _
А почему нельзя использовать счет 91(О расходах, связанных с аннулированием производственных зваказов (договоров), а также ПРОИЗВОДСТВ, НЕ ДАВШИХ ПРОДУКЦИИ (сроком остановки производств (цехов)от нескольких дней и более), а также амортизационных отчислений основных средств и нематериальных активов, используемых в предпринимательской деятельности в период остановки свыше 3 месяцев - это из плана счетов)в конце месяца, а только в конце года? Некоторые затраты в текущем месяце были (арендная плата, з/п специалистам и т.д.), а товар не производился и соответственно не реализовывался. Какое это незавершенное производство, если его и не было - цех стоял! Я списала затраты такого месяца на счет 91.
Беларусь
"Анонимно" 31.05.2010 11:22:15
когда я была на комиссии у меня были показаны по отчету убытки 800 000 рублей, мне сказали что это очень смешная сумма и предложили убрать, т. е . подать уточненный отчет с прибылью
Беларусь
для Olga V 31.05.2010 10:17:59
Спасибо огромное
Беларусь
Olga V 31.05.2010 10:15:10
Это для Мисофт
Беларусь
Olga V 31.05.2010 10:13:24
Ой, не совсем так - писала по памяти...
Сервис-учетная политика-общие-использовать метод «директ-костинг»
Беларусь
Olga V 31.05.2010 10:11:35
сервис-учетная политика-соотв.ярлычок
Беларусь
для Olga V 31.05.2010 10:09:03
Подскажите плиз где в 1С находится ентот директ-костинг. Очень надо и не могу найти
Беларусь
Главбуся-Fil 31.05.2010 10:03:38
А тебе известно, что при производстве продукции,как ни странно, на конец года остатся сальдо по 20 счету, 43,45,потому как или акт не подписан (переработка, или выручка не получена?И ни какой 92 счет эти затраты не списываются, а участвуют в расчете с/с реализации в январе месяце! Действительно, читайте инструкции Минфина о моменте списания расходов. Автору советую открыть учебник по бухучету.Как можно списАть затраты в реализацию на реализованную продукцию, если она не реализована!
Беларусь
Экономист 31.05.2010 9:51:27
Извиняюсь: «Расходы организации»...
Беларусь
Экономист 31.05.2010 9:49:10
Учетная политик - не при чем...
Данное требование закреплено нормативно...

Пунктом 18 Инструкции по бухгалтерскому учету «Доходы организации», утв. пост. МФ РБ от 26.12.2003 № 182 предусмотрено, что расходы признаются в том отчетном периоде, в котором были признаны соответствующие им доходы, независимо от времени фактического поступления денежных средств в оплату реализованных товаров, продукции, работ, услуг (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).
Беларусь
Olga V 31.05.2010 9:33:43
К сожалению, в моей 1С имеется счет 90.8 Управленическме расходы и 1с БЕЗ ВЫРУЧКИ производит закрытие месяца сама именно на этот странный счет...
***
Такой метод имеет место быть, у вас в учетной политике должен быть прописан, называется директ-костинг. В 1С у вас, наверно, установлен директ-костинг, поэтому программа так и списывает. Если у вас в учетной политике предусмотрено распределение управленческих расходов, то вам в 1С надо снять директ-костинг.
Беларусь
СовсемГрустАн 31.05.2010 9:17:05
Fil 27.05.2010 16:44:35

Не читая предыдущих ответов.

Смысл может быть только если указать, что затраты предыдущих месяцев списываются в месяце появления выручки - ВСЕ. Тогда не будет переплат по налогу на прибыль при постепенном списании со счёта 97.

Но что делать в случае, если затраты понесутся в конце года, а выручка появится в следующем?
___________________________________
И в самомо деле : Что делать? Если затраты есть целый год, а выручки нет и нет, и в текущем году нет.У меня а учетке прописано, что как только будет выручка, то раномерно в течении не более 2 лет списываю на затраты.
Но в ГБ № 21, пишут , что затараты прошлого года в текущем относить на сч.92, вопрос-учит.или неуч.?
Беларусь
Лучший ГБ в промышленности 30.05.2010 19:55:32
Боже сколько текста, только при торговле затраты списываются ежемесячно (за исключением распределяемых), в производстве остаются на 20 пока не будет продукции (незавершенное производство) и только в конце года если по прежнему ничего не произведете спишите на 91. Выручка к затратам особого отношения в Вашем случае не имеет. Чтобы списать 20 нужно что-то произвести!!!! и затем списать на 43- это будет себестоимость готовой продукции, ну а дальше продать, получить выручку и соответственно пропорционально списывать. А У ВАС ВСЕ КАК-ТО ОЧЕНЬ ПРОСТО,...
Беларусь
Автор 27.05.2010 17:21:58
Жаль, что у вас такое «наследство». Но менять что-то надо, Или оставляете незавершенное производство , если такое действительно имеет место, или если ваши заказчики не платят, а работа (продукция) выполнена , то нужно переходить (с нового года) на выркчку «по оплате», тогда затраты останутся на 45 счете. А пока почитайте раздел «Учет затрат»в учебнике по бухучету, разберитесь какой вариант вам подойдет, и сделайте при необходимости изменения в учетку, используя сч.97.
Успехов!
______________
Спасибо.. уже начиталась - все переброшу на 97 счет... одно смущает - могу ли я списать полностью при поступлении выручки? в учетке ничего не указано, а втосить изменения в середине года?
наверное, я плохо объяснила - мы сейчас вообще ничего не производим без предоплаты. мы работаем по оплате. поступает предоплата - начинаем делать. а сейчас только текущие затраты - общехозяйственные расходы.
Беларусь
Gala 27.05.2010 17:14:01
Жаль, что у вас такое «наследство». Но менять что-то надо, Или оставляете незавершенное производство , если такое действительно имеет место, или если ваши заказчики не платят, а работа (продукция) выполнена , то нужно переходить (с нового года) на выркчку «по оплате», тогда затраты останутся на 45 счете. А пока почитайте раздел «Учет затрат»в учебнике по бухучету, разберитесь какой вариант вам подойдет, и сделайте при необходимости изменения в учетку, используя сч.97.
Успехов!
Беларусь
Автор 27.05.2010 16:49:28
Смысл может быть только если указать, что затраты предыдущих месяцев списываются в месяце появления выручки - ВСЕ. Тогда не будет переплат по налогу на прибыль при постепенном списании со счёта 97.

Но что делать в случае, если затраты понесутся в конце года, а выручка появится в следующем?
_____________
я скорее все так и сделаю... с переходом на другой год будет все в порядке - источник финансирования-бюджет, поэтому деньги поступают в том году, в котором оговорено в договоре...
Беларусь
Автор 27.05.2010 16:46:07
Если у вас в договоре стоит гарантийное обслуживание - то оно относится на затраты, но оформляется акт на выполнение этого обслуживания.
___________________________
у нас инженер составляет акт с указанием работ и отчет (в случае командировки). затраты на командировку висят по 25 счету.. как с их списанием?
Беларусь
"Анонимно" 27.05.2010 16:45:40
К сожалению, на нашем сайте частенько получается то, что после некоторых ответов ты чувствуешь себя униженной на много больше, чем в той же налоговой :(
===
Да? Так как тут большинство ГБ явно сталкивались с работниками бушками, которые мнили себя шибко грамотными и искали ошибки в работе ГБ, и указывали ГБ их, и возмущались, и директору об этом стучали...Так что Автор - чего хотели, то и получите...
Беларусь
Fil 27.05.2010 16:44:35
Не читая предыдущих ответов.

Смысл может быть только если указать, что затраты предыдущих месяцев списываются в месяце появления выручки - ВСЕ. Тогда не будет переплат по налогу на прибыль при постепенном списании со счёта 97.

Но что делать в случае, если затраты понесутся в конце года, а выручка появится в следующем?
Беларусь
Наталка 27.05.2010 16:43:53
К сожалению, на нашем сайте частенько получается то, что после некоторых ответов ты чувствуешь себя униженной на много больше, чем в той же налоговой :(
---------------------------------
полностью с вами согласна,
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-60

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru