| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
22.09.2010 12:25:25
|
 |
 |
Проверьте плиз...Продаю ОС по остаточной стоимости. Остаточная стоимость - 1000000 (на 91.2). Начисляю НДС 20% - 200000 (на 91.3). К оплате покупателем - 1200000 (на 91.1). Дохода не имею и налог на прибыль не плачу. Всё правильно?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
23.09.2010 14:47:39
|
 |
 |
А то от всех этих писаных/переписаных законопроектов (НК и писем и комментов) совсем заклинило...
Беларусь
|
 |
 |
Автор
23.09.2010 14:46:35
|
 |
 |
О...ТОВАРИЩИ...Я ВАС ЛЮБЛЮ...ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Беларусь
|
 |
 |
Дуб
23.09.2010 12:52:33
|
 |
 |
Да,да восстановление входящего НДС по ОС идет если продажная стоимость ниже остаточной.
Беларусь
|
 |
 |
Лёля
23.09.2010 12:47:04
|
 |
 |
Я поняла так, что если реализация по остаточной стоимости, то входящий НДС не восстанавливается, так как его нету. Входящий НДС 20р, остоточная стоимость 40р, продаете за 40. 20-(20*40/40)=0. Остается только от остаточной стоимости при реализации начислить НДС.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.09.2010 12:34:11
|
 |
 |
А если ОС выбывает до момента полного износа по причине поломки, но оно не реализовывается, нужно ли восстанавливать ндс?
Беларусь
|
 |
 |
ОВ
23.09.2010 12:05:11
|
 |
 |
автор, вот нашла в консультанте-С продажей по ценам ниже остаточной стоимости теперь связано ограничение по принятию к вычету сумм НДС, уплаченных (подлежащих уплате) при приобретении или ввозе выбывающих основных средств. В 2010 году они не вычитаются, а относятся на увеличение стоимости выбывающих объектов. Если «входной» или «ввозной» НДС был принят к вычету, его следует восстановить исходя из остаточной стоимости пропорционально разнице между ценой реализации и остаточной стоимостью и включить во внереализационные расходы (подп. 19.12 ст. 107 НК). Поэтому вам не нужно восстанавливать входящий ндс. Еще почитайте письмо МНС 2-1-9/124 от 09.02.2010г.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
23.09.2010 11:01:13
|
 |
 |
Так я продала не ниже остаточной стоимости, а по остаточной стоимости и разницы в цене реализации и в остаточной стоимости у меня нет - что делать с НДС? Восстанавливать пропорционально чему? Блин ваще запуталась...помогите...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.09.2010 19:15:12
|
 |
 |
http://www.buh.by/mes.asp?t=215748
Беларусь
|
 |
 |
ОВ
22.09.2010 18:39:30
|
 |
 |
Народ-не врубаюсь я -при реализации по остаточной все таки восстанавливаем ндс или нет? Читала-читала в Консультанте-поняла так, востанавливаем, еслиниже остаточной, и налоги уже сдала-нифига не сторнировала взятый к зачету при покупке. Шо делать?
Беларусь
|
 |
 |
Лёля
22.09.2010 17:59:32
|
 |
 |
Я создаю акт амортизационной комисии о том, что дальнейшая эксплуатация нецелесообразна и т.п.,затем приказ.
Беларусь
|
 |
 |
Светик
22.09.2010 17:58:04
|
 |
 |
Восстановить входящий НДС, и ещё от стоимости реализации накрутить НДС?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.09.2010 17:44:25
|
 |
 |
http://www.buh.by/mes.asp?t=225927 ТЕКСТ (с изм. 09.07.2010) ПМФ от 12.12.2001 № 118 «О бухг. учете ОС и НМА» http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=Hk0900071 НК ОСОБ. ЧАСТЬ ГЛАВА 12. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.09.2010 17:41:54
|
 |
 |
если ниже остаточной http://www.buh.by/mes.asp?t=215748
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.09.2010 17:01:05
|
 |
 |
А по какой ставке НДС считать? В зачет брали по 18%. Получается если первоначальная стоимость 1500000 (270000 - НДС), а остаточная 1000000 (180000 - НДС), то сторнировать надо 90000 (270000-180000) - правильно?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.09.2010 16:53:54
|
 |
 |
Входящий НДС по ОС, приходящийся на остаточную стоимость, сторнируется с зачета.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.09.2010 14:24:18
|
 |
 |
up
Беларусь
|
 |
 |
ОВ
22.09.2010 12:37:05
|
 |
 |
Я еще приказы делаю -типа «в связи с нецелесообразностью использования продать по ост. стоим....»
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.09.2010 12:35:47
|
 |
 |
Спасибо большое. А если продаю МБП (Источник бесперебойного питания), где 50% стоимости списано - то схема такая же?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.09.2010 12:32:42
|
 |
 |
еще если продаёте юр.лицу то акт приема-передачи ОС
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.09.2010 12:28:54
|
 |
 |
А из доков это - ТН, договор купли/продажи и протокол согласовании цены или ещё чего надо? А с входящим НДС взятому в зачет по этому ОС ничего не делаю?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-21
|
|
| |
|
|