| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
17.12.2010 13:02:20
|
 |
 |
Подскажите, плиз. Рабочий моб. телефон. Согласно приказу сотруднику установлен лимит тел. разговортв 50000 руб. Их мы ему ежемесячно и перечисляем. В некоторых месяцах тел. разговоры меньше, чем на 50000, а если больше, то на затраты я отношу 50000. Таким образом у меня образовалось дебетовое сальдо по 60 сч. . Как мне его закрыть? Наверно на 92/2 неуч.? Налоги какие начислять надо? И могу я это сделать по концу года или надо было ежемесячно?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
27.12.2010 15:18:09
|
 |
 |
а мне теперь все ясно,спасибо Наташа.Автору занизила с/сть,единс.вопрос а почему за счет прибыли это ведь затраты тек.года?по акту сверки отразить декабрем?
Беларусь
|
 |
 |
Юрий
27.12.2010 13:45:45
|
 |
 |
Юрию - и не путайте вы человека словом «з а т р а т ы» :))))) Это для вас затраты - и 92.2 и 44 ))) А для него - только 44 ))) ___ я и не путаю, именно затраты и именно для автора. Это вы путаете.
Беларусь
|
 |
 |
Юрий
27.12.2010 13:42:30
|
 |
 |
Юрию - ну почему же, Юрий, вот представьте себе хоть на секунду, что сальдо по Дт60 может образоваться не из-за переплаты, как вы тут все утверждали, а из-за не в полном объеме проведенного по учету акта оказанных услуг. ____ Автор, на каком основании вы не проводите акт? на основании ваших лимитов? Так это не основание. Основание - использование в целях, не связанных с проивзодственной деятельностью.
Беларусь
|
 |
 |
наташа
27.12.2010 13:41:13
|
 |
 |
Юрию - и не путайте вы человека словом «з а т р а т ы» :))))) Это для вас затраты - и 92.2 и 44 ))) А для него - только 44 )))
Беларусь
|
 |
 |
наташа
27.12.2010 13:38:51
|
 |
 |
Юрию - ну почему же, Юрий, вот представьте себе хоть на секунду, что сальдо по Дт60 может образоваться не из-за переплаты, как вы тут все утверждали, а из-за не в полном объеме проведенного по учету акта оказанных услуг.
Беларусь
|
 |
 |
Юрий
27.12.2010 13:34:41
|
 |
 |
Автор, на затраты относится сумма расходов по оплате услуг связи, вся, а не в пределах лимита.
Беларусь
|
 |
 |
Юрий
27.12.2010 13:33:31
|
 |
 |
Ну наконец то поняла я, что он(она)/(автор) хочет...у нее сальдо висит по неучтенным суммам актов, а не по переплате. Автор, вам нужно 1) сделать сверку с поставщиком, по концу года хотя бы, и сальдо по счету 60 должно быть точно в соответствии с актом сверки 2) все те «хвосты» которые вы недосписали по актам, т.к. отражали в пределах лимита - внести в учет - отдельно суммами по каждому НЕДОпроведенному акту - дата, номер - отражайте бухгалтерской справкой. Списывайте за счет прибыли на 92.2 неучитываемые. И мой вам совет - чтобы не устраивать себе головную боль с дальнейшим налогообложением (т.к. никто не знает, что у вас там в учете, как составлены приказы, будет ли это личный доход сотрудника или это непроизводственные расходы и т.д. и т.п....) удержите из з/пл. по приказу руководителя. Я думаю так. Я советую, как проще. ___ что-то мне подсказывает, что вы все же непоняли :)
Беларусь
|
 |
 |
наташа
27.12.2010 13:29:56
|
 |
 |
К моему посту: если удерживать из з/пл. то не на 92.2-й счет а на 70, конечно же...
Беларусь
|
 |
 |
наташа
27.12.2010 13:24:24
|
 |
 |
Ну наконец то поняла я, что он(она)/(автор) хочет...у нее сальдо висит по неучтенным суммам актов, а не по переплате. Автор, вам нужно 1) сделать сверку с поставщиком, по концу года хотя бы, и сальдо по счету 60 должно быть точно в соответствии с актом сверки 2) все те «хвосты» которые вы недосписали по актам, т.к. отражали в пределах лимита - внести в учет - отдельно суммами по каждому НЕДОпроведенному акту - дата, номер - отражайте бухгалтерской справкой. Списывайте за счет прибыли на 92.2 неучитываемые. И мой вам совет - чтобы не устраивать себе головную боль с дальнейшим налогообложением (т.к. никто не знает, что у вас там в учете, как составлены приказы, будет ли это личный доход сотрудника или это непроизводственные расходы и т.д. и т.п....) удержите из з/пл. по приказу руководителя. Я думаю так. Я советую, как проще.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.12.2010 13:13:17
|
 |
 |
А Вы, такие матёрые бухгалтера, не можете понять суть такого детского вопроса и дать нормальный ответ. А то один в лес, а другой по дрова... :) Уважаемый автор, а что вы хотите услышать? Вам здесь все прозрачно и даже несовсем прозрачно делают намеки на то, что вы неправильно отражаете свою бухгалтерскую операцию. Перечитайте еще раз все ответы и внесите исправление в свой учет.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
27.12.2010 13:05:21
|
 |
 |
АФФТОР!!! Сорі... Вы вообще баланс в глаза видели? И замечали ли вы там остатки предоплат по сч.60?? Гляньте,может вмести посмеёмся...Умора... =============== Да не ехидничайте Вы... Остатки предоплат замечала в балансе:) Но вопрос ещё и в том, что это сальдо не будет соответствовать сальдо поставщика. Вот.
А если разговоры больше,то куда вы(если не секрет) относите остаток суммы по актам? ----------------- Никуда, на затраты в пределах лимита. Поэтому и не будет идти у меня сальдо с поставщиком. И фактически получается, что предоплаты и нет, а у меня в усёте есть!
А Вы, такие матёрые бухгалтера, не можете понять суть такого детского вопроса и дать нормальный ответ. А то один в лес, а другой по дрова... :)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.12.2010 12:46:44
|
 |
 |
ответы - дело добровольное...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.12.2010 12:39:39
|
 |
 |
Ужас,люди.Столько ответов на вопрос ниже плинтуса.А когда я задавала вопрос по отражению нулевой ставки НДС было 2 ответа.Это все здесь так подкованы,как автор?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.12.2010 12:39:37
|
 |
 |
http://www.buh.by/mes.asp?t=187854 http://www.buh.by/mes.asp?t=230062&b=1 http://www.buh.by/mes.asp?t=231685
Беларусь
|
 |
 |
Мур
27.12.2010 12:35:35
|
 |
 |
Сделать предоплату побольше....Сальдо закрыть из прибыли и заплатить налоги!!!УСЕ_УСЕ! Государство будет радо.Правдо Намного проще заниматься благотворительностью.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.12.2010 12:31:43
|
 |
 |
А если разговоры больше,то куда вы(если не секрет) относите остаток суммы по актам?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.12.2010 12:29:44
|
 |
 |
АФФТОР!!! Сорі... Вы вообще баланс в глаза видели? И замечали ли вы там остатки предоплат по сч.60?? Гляньте,может вмести посмеёмся...Умора...
Беларусь
|
 |
 |
CarTonka
27.12.2010 12:27:09
|
 |
 |
Если отбросить в сторону слово «лимит» и вопросы по удержанию-не удержанию,то вопрос по сальдо- это вообще честно говоря детский сад. У вас есть расчеты с поставщиками газа,электроэнергии,бензина? Там ведь тоже есть сальдо.Вы можете перечислять не по 50тыс,а по 500 тыс.Какая разница? Это расчеты между юрлицами в пределах договора.Ну висит у вас предоплата и что?Работайте дальше.Накопилась- перечислите меньше. В чем вопрос то? Если по лимиту- то это уже формирование затрат.По акту делите по счетам- затраты или удержание или за счет прибыли.Это второй вопрос.Сальдо при ЧЁМ? Закрыть сальдо...и уплатить ещё налоги...Это вообще прикол.Можно вернуть предоплату при расторжении.
Беларусь
|
 |
 |
2Автор
27.12.2010 12:06:39
|
 |
 |
да успокойтесь вы,вас заклинило на счете 92/неуч.обыкновенная предоплата за услуги она никак не закрывается если только договор вы не расторгаете,ваше сальдо переходит из месяца в месяц до конца договора,а на самом деле причем сдесь работники?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
27.12.2010 11:57:09
|
 |
 |
ну вы даете. так они ж, эти деньги и на вашем лицевом счете накапливаются, не платите один месяц предоплату, или меньше заплатите. Это я уж совсем по простому------------ Так это же они не накапливаются, я же говорю, сто иногда меньше чем 50 тыс., а иногда больше. Я так понимаю, что их можно закрыть на 92/неучит. и никаких налогов не начислять? или начислять? СПАСИБО.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-48
|
|
| |
|
|