| |
|
|
| |
|
|
Вика
22.12.2010 11:22:06
|
 |
 |
Проводки по производству при «по отгрузке»: 43 40 - произвели продукцию (по плановой с/б) 40 20 - списали фактическую с/б (всё, что было на 20 счете) 90 40 - списали отклонение ничего из произведенного не отгрузили получился убыток? какой-то непонятный убыток в размере отклонения? Или с 40 счета ничего не списывается? А если произведенная продукция реализована частично, то как рассчитать сумму проводки 90 40?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Белорусская морячка
22.12.2010 16:34:35
|
 |
 |
Но в конце м-ца всё пересчитывается по ф/с. В учете нет 43сч. по отпускным ценам. ------------------------- Это и необязательно. И 40-й чсет можно не использовать, если вам программа позволяет без него обходиться.
Беларусь
|
 |
 |
Клубничка
22.12.2010 16:08:36
|
 |
 |
Когда я работала на производство у меня то же учет был без сч.40. На сч.43 учитывала по факт.себестоимости, т.е. в конце месяца 43-20 выпуск готовой продукции,когда отгрузили 90-43. Остаток готовой,неотгруженной продукции зависал на сч.43 готовой
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.12.2010 15:59:42
|
 |
 |
я веду учет по ф/с и у меня 1С считает ф/с на каждое изделие,так проще.Если расход Дт90.2 Кт43 -ф/с.не надо никаких отклонений высчитывать. Но у меня вопрос в другом 6в течение м-ца отгрузки по отп.ценам и внутреннее перемещение то же по отпускным .Но в конце м-ца всё пересчитывается по ф/с. В учете нет 43сч. по отпускным ценам.Веду отдельную ведомость ,что бы определить выпуск продукции в отпускных ценах и остатки определить то же в этих ценах.Мне тоже это что-то не нравится.
Беларусь
|
 |
 |
Вика
22.12.2010 15:58:05
|
 |
 |
Селедка, спасибо. Обязательно почитаю. Но мне без 40 неудобно. Сама программу не перестрою, проще под нее учет подстроить. Да и в учетной на 2010 у меня прописано с 40 счетом
Беларусь
|
 |
 |
Селедка
22.12.2010 15:53:00
|
 |
 |
////и вообще, можено без 40 20/10 20/70 20/76 и разом 43/20 по аналитике. /////
С этим вариантом меньше шансов ошибиться с фактической себестоимостью. В последнем ГБ (№48, стр84) почитайте на тему возможных ошибок
Беларусь
|
 |
 |
Елена
22.12.2010 15:50:17
|
 |
 |
Проверьте меня,пожалуйста 10.1-60.1 - получили сырье 10.7-10.1 - отдали в давальческую переработку 20.2-10.7 - получили из переработки и списали сырье + проводка 43-20.2 - в колличестве
затем распределяю 26сч на 25,44 ; затем списываю 25-й на 20-ый и 90- 20.2 Можно так? Без 40счета?
Беларусь
|
 |
 |
Вика
22.12.2010 15:32:55
|
 |
 |
Так и задумалась же :) Вижу, что суть нарушается - а в методичку смотрю - вроде так и делается. Но мягким местом чувствую - не правильно! И так хотелось, чтобы кто-то мои сомнения подтвердил! СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Сделала, как говорила Ириша, но не на 97, а на 98 (у меня экономия)
Беларусь
|
 |
 |
Белорусская морячка
22.12.2010 15:29:42
|
 |
 |
А то я уж начала думать, что «так и надо!» ------------------------------- Вика, я всегда свои девочкам говорю, чтобы не заучивали проводки, а понимали смысл операции, тогда проводки сами «нарисуются». Вот в чем смысл проводки 90-40, зачем вы её делаете? Это понятно, что проводкой закрывается 40-й счет. А суть в чем (вопрос риторический)? Суть в том, что вы делаете проводку 90-43 при отргузке по плановой с/ст, т.е. по продажной цене. Если у вас будет свод проводок 62 90/1 90/2 43 90/3 68, то финрезультата от реализации вы не увидите, поэтому проводкой 90/2 40 вы сторнируете разницу между планом и фактом, чтобы на 90/2 у вас осталась факт. с/ст. Это если вся произведенная продукция у вас отгружена в текущем месяце.
Беларусь
|
 |
 |
Елена
22.12.2010 15:24:33
|
 |
 |
а если у меня учет без 40 счета,как это влияет на налогооблаг.базу?43сч. ведется только в колличестве?
Беларусь
|
 |
 |
Вика
22.12.2010 15:17:41
|
 |
 |
Я просто соотношу эту ситуацию с частичной отгрузкой
Беларусь
|
 |
 |
Вика
22.12.2010 15:17:06
|
 |
 |
Спасибо! А то я уж начала думать, что «так и надо!»
Беларусь
|
 |
 |
Белорусская морячка
22.12.2010 15:11:58
|
 |
 |
ничего из произведенного не отгрузили -------------------------- У меня такой ситуации не было, произведенная продукция отгружалась, что называется, «тепленькая», поэтому могу только сказать, как в этой ситуации поступила... Я бы не приходовала продукцию на 43 до отгрузки, сделала бы только проводку 40-20. Хотя, вариант Ириши, думаю, будет более правильный. Но и более трудоемкий.
Беларусь
|
 |
 |
Вика
22.12.2010 14:45:44
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
Вика
22.12.2010 14:24:57
|
 |
 |
Жду помощи...
Беларусь
|
 |
 |
Вика
22.12.2010 13:41:02
|
 |
 |
Планом счетов не предусмотрена проводка 97 40, хотя вроде логично
Беларусь
|
 |
 |
Вика-Алле
22.12.2010 13:38:57
|
 |
 |
Значит делать 97 40, а потом 90 97? А сумму списания в дебет 90 счета определять пропорционально списанию ГП с 43 счета?
Беларусь
|
 |
 |
Вика-Клубничке
22.12.2010 13:37:14
|
 |
 |
на 43 счете - по плановой
Беларусь
|
 |
 |
Клубничка
22.12.2010 13:18:47
|
 |
 |
Автор, а на сч.43 готовая продукция по какой себестоимости учитывается у вас: по плановой или по фактической?.
Беларусь
|
 |
 |
Алла В
22.12.2010 13:02:07
|
 |
 |
отклонения списывайте на 97 счет Помере реализации продукции в процентном отношении будете списывать с 97 сч на 90 сч
Беларусь
|
 |
 |
Ириша
22.12.2010 12:59:31
|
 |
 |
и вообще, можено без 40 20/10 20/70 20/76 и разом 43/20 по аналитике.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-29
|
|
| |
|
|