| |
|
|
| |
|
|
затраты
27.01.2011 10:30:20
|
 |
 |
Аудитор сказала, что если у предприятия метод определения выручки «по оплате», то она не может списать затраты в себестоимость в полном объеме. Т.е. только пропорционально размеру поступившых оплат. По ее словам, если оплата в текущем меясце поступила не по всем оказанным услугам, то счет затрат должен иметь сальдо. Так ли это на самом деле? Или все-таки можно списать в полном объеме?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Профком
28.01.2011 12:58:40
|
 |
 |
ЗЫ. Все акты «проходят» через меня, я их регистрирую, потом везут Заказчику, а иначе если бы я ждала когда их привезут обратно, у меня бы вся бухгалтерия пошла наперекосяк. Закрывая м-ц громко спрашиваю, в каком м-це конкр.акт будет подписан, т.к. часто есть перечисленные авансы.
Беларусь
|
 |
 |
Профком
28.01.2011 12:54:35
|
 |
 |
Автор, акт Белетелкома наверно не единственный, есть и другие акты оказ.услуг сторонних организаций, проведите все и общий итог 26 счета будете переносить на 20, а затем на 45 и ждать оплаты. Машина сама потом сделает 90-45 (нажатием клавиши «реализация»)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.01.2011 23:46:44
|
 |
 |
Ваш акт вы распределяется :), «вы» читать как «не »
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.01.2011 23:45:45
|
 |
 |
Хорошо, зарплату посчитала? Пришел акт от Белтелеком. Как его правильно распределить, пропорционально чему? - Ваш акт вы распределяется :), распределяются накладные расходы куда попадет и ваш акт. Кстати, на бух.курсах это, обычно, хорошо читают.
Беларусь
|
 |
 |
иволга
27.01.2011 20:43:19
|
 |
 |
если оплата в текущем меясце поступила не по всем оказанным услугам, то счет затрат должен иметь сальдо. Так ли это на самом деле? Или все-таки можно списать в полном объеме? Да, то делать при частичной оплате выполненного и принятого заказа? Скажите, пож, у меня программа 1С:Мисофт (по оплате, строительство), только начинаю работать. Наскольно она автоматизирована или надо все отслеживать? ===== Плохо становится от таких вопросов. Как можно в строительство идти работать с такими познаниями?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.01.2011 15:44:39
|
 |
 |
Да, то делать при частичной оплате выполненного и принятого заказа? Скажите, пож, у меня программа 1С:Мисофт (по оплате, строительство), только начинаю работать. Наскольно она автоматизирована или надо все отслеживать?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.01.2011 15:23:45
|
 |
 |
Все затраты собираются на счете 20. Если было несколько заказов, то затраты распределяются между ними. Если по какой-то заказ выполнен, то собранные по нему затраты списываются в дебет счета 45. Остальное остается на счете 20, как НЗП. Это понятно. Наверное автор хотел спросить, сто делать при частичной оплате выполненного и принятого заказа?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.01.2011 15:20:52
|
 |
 |
Хорошо, зарплату посчитала? Пришел акт от Белтелеком. Как его правильно распределить, пропорционально чему?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.01.2011 14:54:08
|
 |
 |
Как распределить затраты, если работы по объектам начались, документов (актов)нет? -- Если началась работа - значит ее кто то затеял и кто -то делает. Начните с заплаты этих ктото.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.01.2011 14:41:53
|
 |
 |
И еще: наверняка получится так, что себестоимость по бух. отличается от той, которую расчитали предварительно.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.01.2011 14:39:36
|
 |
 |
Как распределить затраты, если работы по объектам начались, документов (актов)нет?
Беларусь
|
 |
 |
Главбуся
27.01.2011 14:22:54
|
 |
 |
Как можно списать в реализацию с/с неоплаченных услуг? читайте инструкцию о доходах и расходах Минфина - Главбуся, вы о чем?? ______________________________________ О том же, что и все- расходы признаются в том периоде, когда получены доходы.
Беларусь
|
 |
 |
Профком
27.01.2011 14:17:57
|
 |
 |
Есть оказ.услуги каждый м-ц, поэтому затраты м-ца распределяю на акты оказ.услуг пропорцонально и по цепочке с 25 на 26,затем на 20,затем на 45 и там они «сидят» и ждут оплаты и оказываются на Д90.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.01.2011 13:46:07
|
 |
 |
Не Главбуся, но отвечу. Чтото сделали, понесли расходы, Д20 - расходы. Отгрузили ваше чтото покупателю, паралельно Д245К20 на всю сумму расходов по этому чтото. По мере оплаты и признания оплаты доходом, признавайте долю с 45 счета расходами.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.01.2011 13:35:00
|
 |
 |
Главбуся, подскажите, пож. Если работаем «по оплате» - отгрузили, через полгода поступили деньги и только после этого делаю реализацию. Как быть с затратами, в каком периоде они признаются? Эти полгода других поступлений не было, получается, что на затраты все это время ничего не списывать? Читаю «Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором были признаны соответствующие им доходы, независимо от времени фактического поступления денежных средств в оплату реализованных товаров, продукции, работ, услуг»
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.01.2011 11:50:23
|
 |
 |
Как можно списать в реализацию с/с неоплаченных услуг? читайте инструкцию о доходах и расходах Минфина - Главбуся, вы о чем??
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.01.2011 11:48:48
|
 |
 |
Автор подвожу итог: если с вами полностью не рассчитались будет остаток на сч.45. По сч.44 распределяются только % по кредиту и транспортные расходы. Все остальное полностью на затраты. А что имел в виду ваш аудитор - загадка.
Беларусь
|
 |
 |
не автор
27.01.2011 11:34:34
|
 |
 |
:) спасибо
Беларусь
|
 |
 |
Главбуся
27.01.2011 11:26:47
|
 |
 |
Детский вопрос. Правильновам аудитор сказал. Как можно списать в реализацию с/с неоплаченных услуг? читайте инструкцию о доходах и расходах Минфина. А чтобы управленческие расходы списать сразу в реализацию, об этом должна быть запись в учетной политике Для розницы: не списываются транспортные и проценты за кредит, приходящиеся на остаток товаров ( нереализованных).
Беларусь
|
 |
 |
YYY
27.01.2011 11:25:57
|
 |
 |
я работаю по оплате и если покупатель полностью не оплатил товар собственного производства, то на 45 счете висит сальдо
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-29
|
|
| |
|
|