...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Зелененькая 07.10.2011 15:56:59
Совсем запуталась, помогите. Работаем по оплате, оказываем услуги на экспорт.
Акт в августе Дт 62 Кт 45 по курсу = 100 бел руб., плачено в сентябре Дт 52 Кт 62 по курсу = 90 бел руб. Отриц кур разница Дт 92.02 Кт 62 = 10
Реализ Дт 45 Кт 90 = 90
Куда деть еще 10 руб со счета 45?

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 13.10.2011 11:49:40
Да все эти зеленые ещё не так отжигают и не боятся ничего. Я в 2001 году после заочного института и пару лет работы бухгалтером, пошла ещё на курсы бухгалтерские и 1С, потому что боялась главным идти, а тут такой ноль и идет работать с учполом «по оплате»
Беларусь
"Анонимно" 12.10.2011 22:05:26
А на каком счете я буду видеть долги клиентов?
_________________________________________
на забалансовом счете- ОС (отпускная стоиммость), ну просто ЖЕСТЬ, как вы работаете?...
Беларусь
БТР 11.10.2011 12:11:48
да я и так сама доброта и терпимость
Беларусь
Зелененькая-БТР 10.10.2011 16:10:44
Благодарю!!!
Будьте добрее!!! И вам вернется!!!!
Беларусь
БТР 10.10.2011 14:55:08
Вы не только неграмотная ВООБЩЕ, но ещё и упорствуете в своих заблуждениях. Говорят вам, почитайте типовой план счетов и коменты к нему. Какая разница -можете вы определить какие затраты к чему относятся или нет. Их можно распределять пропорционально выручке(сумме указанной в акте вып работ). В вашем случае остатка по 26 и 20 счетам быть не должно, на 45 висит по дебету остаток себестоимости по неоплач услугам, а по 015 остаток задолж покупателей
Беларусь
"Анонимно" 10.10.2011 14:51:54
И искажаете отчетность и баланс, т.к. остатки по незавершенке -это совсем не то, что долги. Долги покупателей вы видите на забалансовом счете 015, а остаток себестоимости должен висеть на 45 счете
Беларусь
Таня Л 10.10.2011 13:03:50
Сальдо по счету 20 «Основное производство» на конец месяца показывает стоимость незавершенного производства.
Нарушаете инструкцию по применению типового плана счетов
Беларусь
Зелененькая 10.10.2011 12:32:32
Объясните мне что я такого нарушаю, оставляя остаток себ-ть не оплаченных актов на 20 счете и по мере оплаты списывают на 90?
Беларусь
"Анонимно" 10.10.2011 12:18:23
У меня работы по обслуживанию компьютеров, поэтому точную сумму затрат определить невозможно.
==================
Такого не могет быть))) Вы должны в УП забить метод распределения затрат и согласно его распределять их по актам+ затраты которые прямо можно отнести на конкретный акт
Беларусь
Таня Л 10.10.2011 12:18:02
Боже мой,как же вы работаете, вы же не знаете ничего.БТР правильно проводки написала, а 26 счет распределяете на конец месяца согласно учетной политике, закрываете на 20, 20 на 45 в конце месяца, по мере оплаты закрываете на 90.2,выручку закрываете д 62 кр 90.1,учет товаров отгруженных, но не оплаченных ведете на 015 забалансовом счете,он не переоценивается,проводки
август 015-000 сумма акта
45-20 себестоимость выполненных работ
сентябрь51-62 поступила оплата
000-015 закрытие оплаты
62-90.1 выручка
90.2-45 себестоимость
Курсовых разниц здесь не будет
Беларусь
"Анонимно" 10.10.2011 12:16:15
А на каком счете я буду видеть долги клиентов?
=======================
)))) Откройте план счетов- там есть такой раздел- «Забалансовые счета» Если память не изменяет это 015 счет «товары отгруженные в отпускных ценах»
Беларусь
Зелененькая 10.10.2011 12:13:19
У меня работы по обслуживанию компьютеров, поэтому точную сумму затрат определить невозможно.
Беларусь
Зелененькая 10.10.2011 12:12:30
Не могу ничего понять... А на каком счете я буду видеть долги клиентов?
Беларусь
"Анонимно" 10.10.2011 12:10:33
На 20 остается остаток, пропорциональной не оплаченным, но выполненным работам
===========================
Это не есть правильно))) На 20 может оставаться только незавершенка а при наличии акта он закрывается на 45 счет по себестоимости как вам и писали выше. Единственно шо 62 счет при последующей оплате можно вааще не использовать а делать проводку 51(52)- 90 на выручку
Беларусь
Зелененькая 10.10.2011 12:06:38
Он распределяется. На 20 остается остаток, пропорциональной не оплаченным, но выполненным работам
Беларусь
Зелененькая 10.10.2011 12:04:56
да, несколько видов деятельности. И все услуги.
Беларусь
"Анонимно" 10.10.2011 12:02:35
себестоимость на 26 счете
=====================
У як запущено у вас)))) А нечего шо еты счет ежемесячно должен распределяться?У вас шо несколько видов деятельности?
Беларусь
Зелененькая 10.10.2011 11:50:08
себестоимость на 26 счете
Беларусь
"Анонимно" 10.10.2011 11:42:16
НЕт, ваши проводки просто неправильные. Вы не можете их использовать. Они искажают ваш баланс и приводят к неправильному учету. Где вообще отражена себестоимость услуг у вас?
Беларусь
Зелененькая-БТР 10.10.2011 9:12:50
Спасибо за помощь! Я ведь могу использовать свои проводки в случае выполнения работ в РБ?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-34

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru