| |
|
|
| |
|
|
Производство
24.10.2011 10:39:13
|
 |
 |
Добрый день. Помогите, пожалуйста!!! Есть вопросы, касающиеся производства (внутри). Спасибо.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
25.10.2011 15:52:36
|
 |
 |
А если без установки?
Беларусь
|
 |
 |
БТР
25.10.2011 12:25:52
|
 |
 |
Никто же не говорит -мы производим здания, жилые дома, вокзалы...Значит мы производители. С деревянными тоже самое. Либо вы производите доску обрезную, вагонку, брус цилиндрованный. Либо вы СТРОИТЕ забор. Третьего не дано.
Беларусь
|
 |
 |
БТР
25.10.2011 12:23:37
|
 |
 |
Видите ли ЗАБОР -это строительная конструкция(чтоб вы знали), а не продукция промпредприятия. Конечно, возможно, что вы производитель ЖБК и отгружаете их вагонами для строит организаций, но ТОГДА продукция не называется ЗАБОР. Так ЧТО ЖЕ У ВАС ЗА ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.10.2011 18:33:10
|
 |
 |
Есть такой ТНВЭД. И что то где то про достаточную переработку. С изменением кода.Канешна. Если взять, к примеру, забор в деревне, то да. Но тут жа, мабыць скалатили. Репу почесали - как (типа проект). Были деревяшки - стало что - то, деревяшки изменили функционал. Никто ж не сомневается, что доска необрезная, напилованная из бревен - продукция
Беларусь
|
 |
 |
БТР
24.10.2011 17:41:15
|
 |
 |
Прежде чем «дорабатывать» программу, определитесь КАКОЙ У ВАС ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ? Хотите ли вы ПО КАЖДОМУ ЗАБОРУ писать акт на списание материалов? Начислять прямую зарплату ПО КАЖДОМУ ЗАБОРУ. Если нет-то очень хорошо МИСОФТовская программа закрывает через 40 счет в целом по видам деятельности, а затем при закрытии месяца корректирует пропорционально на КАЖДОЕ ИЗДЕЛИЕ Д43К40.
Беларусь
|
 |
 |
БТР
24.10.2011 17:37:58
|
 |
 |
А вы уверенны, что у вас производство. Я вот не знаю такой готовой продукции «ЗАБОР»? Что из себя представляет ваш забор-Это ЖБК? ЭТО Сваренный металл с пиками наверху?
Беларусь
|
 |
 |
Производство
24.10.2011 12:58:05
|
 |
 |
СВИ, подскажите, а Вы работаете с физ. лицами?
Беларусь
|
 |
 |
бух
24.10.2011 12:56:09
|
 |
 |
производство, есть сч40. на нем видно расхождение между планом и фактом.как у вас в учетке,так и делайте.мне лично сч40 не мешает
Беларусь
|
 |
 |
СВИ
24.10.2011 12:54:54
|
 |
 |
правильно ли то, что сч.26 распределяем только в конце месяца? правильно ,нужно доработать программу чтобы часть 26 сч. распределялась на каждый заказ или изделие и будет полная с/ть. У меня доком закрытие 26 счета -26 счет распределяется на каждое изделие. (а у меня 3000 видов изделий ) пропорционально норме времени (которая рассчитана автоматом и попала в номеклатуру ).Доком формирование себестоимости формируется полная факт.с/ть каждого изделия. т.е. делается проводка Дт 43 Кт20. по каждому изделию.Затем доком закрытие м-ца формируется факт.с/ть реализ.продукции.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.10.2011 12:52:31
|
 |
 |
исправить может программист... в 1С почему то забит этот 40 счет - я решила что это лишнее хождение по счетам и веду учет без него -но у нас не типовая конфигурация -все делали сами. 26 иначе ж и не распределишь -полное распределение только после того как все расходы соберете. конечно это правильно)
Беларусь
|
 |
 |
Производство
24.10.2011 12:45:08
|
 |
 |
правильно ли то, что сч.26 распределяем только в конце месяца?
Беларусь
|
 |
 |
Производство
24.10.2011 12:24:15
|
 |
 |
У меня программа автоматом делает проводку Д43-К40. Мне не нужно через счет 40. Как исправить, не знаете?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.10.2011 12:20:25
|
 |
 |
на аванс надо ДТ 50 КТ 62/4
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.10.2011 12:13:06
|
 |
 |
ну наименование тоже пишем -это я так упрощенно написала. А продажа продукции у нас только за безнал...
Беларусь
|
 |
 |
Производство
24.10.2011 12:05:27
|
 |
 |
И еще))) Выв принимаете деньги в кассу (аванс), какую проводку делаете?
Беларусь
|
 |
 |
Производство
24.10.2011 12:04:31
|
 |
 |
А Вы не указываете наименование заказа? Только его номер?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.10.2011 11:59:01
|
 |
 |
а проводку ДТ 20 Кт 10 у меня делает акт на списание материалов который тоже привязан к субконто «Заказ № 23»
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.10.2011 11:56:59
|
 |
 |
так вот этим и делаем - у меня по крайней мере есть такой документ «Передача готовой продукции на склад» - туда ввожу Наименование ГП и ее отпускную (по калькуляцмм или просто так с потолка!) цену. Этот документ при его проведении делает проводку ДТ 43 Готовая проджукция КТ 20 по субконто «Заказ № 23» например...
Беларусь
|
 |
 |
Производство
24.10.2011 11:53:21
|
 |
 |
Ну вот смотрите, у меня есть проводка Д20 К10 .Субконто по сч.20 вид деятельности (поправьте меня, если ошибаюсь). Дальше нужно делать проводку Д43-К20. Так вот никак не пойму каким док-м можнос делать эту проводку автоматически.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.10.2011 11:48:05
|
 |
 |
Документ должен быть -передача готовой продукции на склад. Типа внутренней накладной. Можете разработать и утвердить свой. У меня тоже так - распределение 25 и 26 счетов в конце месяца. пока месяц не закрыт то себестоимости не вижу к сожалению... «Издержки учета»)))
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-28
|
|
| |
|
|