...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
ира 30.11.2011 15:01:35
Родненькие! Помогите с проводками. Бух. учет можем не вести: УСН без НДС, числ-ть до 15 чел., ведется книга учета доходов и расходов. Я не видя обстановки на фирме, работать не могу. Для себя решила в 1С (практически не настроена) вести бух. учет. Мы строит. организация. Проводки у меня какими будут?:
1) Отражен акт выполн. работ Д62К60?
2) Списана себестоимость использ. материалов Д20К10
3) Списаны затраты по з/пл Д20 К70,69,76
4) Поступила оплата Д51К62?
Но эти проводки наверное подходят для определения выручки по отгрузке?
Как посоветуете лучше для себя вести учет?
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВСЕМ, КТО ПОМОЖЕТ
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 02.12.2011 9:41:47
благодарю
Беларусь
"Анонимно" 01.12.2011 13:33:49
Как у кого. Документ Реализация в журнале Регл.
Беларусь
"Анонимно" 01.12.2011 13:05:49
Профком, а 45 автоматически закрывается?
Беларусь
Профком 01.12.2011 12:45:18
Поставьте в константе «по оплате» и проверьте программу, может она и работает.
Акт вып. Вами работ - без проводок ОС или ОТ
с/ст с 20 сч. на 45 при закрытии м-ца, у меня нет такой настройки, делаю руками, но может Ваша и делает.
Деньги пришли - по банку сч.62 и выбираете там тот объект, по которому пришли деньги.
В конце м-ца (да и не только, можно провнриться в любое время)нажмаете кнопку «Реализаци». Сами делаются проводки Д62 К90. Если не поняли, могу по тел. во время обеда.
Беларусь
Автор 01.12.2011 12:01:06
Дело в том, что программа практически не настроена... Все делать ручными операциями ???
Беларусь
"Анонимно" 01.12.2011 11:43:51
Дело в том, что программа практически не настроена... Все делать ручными операциями
Беларусь
БТР 01.12.2011 10:45:10
Печатаю акт сверки из 1С...В вашем случае на забалансовом счете (015, ОТ и проч) будет оборотно-сальдовая давать всю картину вылаченных и неоплаченных работ. Проводки ПО ОТГРУЗКЕ, которые вы привели в начале вопроса делать НЕЛЬЗЯ. Нет смысла вести учет который не будет совпадать с налоговыми декларациями. А выдавали вы дивиденды или нет не имеет значения.Кто хоть раз прочитал план счетов, может посмотреть типовые проводки к счету 75 «Расчеты с учредителями»..Так что не сочиняйте. Скорее всего вы ни коменты к плану счетов не читали, ни главбухом(или замом) ни месяца не проработали..
Беларусь
Автор 01.12.2011 10:20:05
«Анонимно» 01.12.2011 9:10:03
Дорогая, если вы ведете КНИГУ без БУХУЧЕТА (для налоговой), то вам ПРИДЕТСЯ ДЕЛАТЬ ПРОВОДКИ КАК ПО ОПЛАТЕ. Иначе у вас ничего не сойдется -даже выручка.
Тогда акт вып работ. Надо отражать забалансом. Поставьте в конфигурации «по оплате». Проводки будут Д45К20-по себестоимости, Д015 (или в 1С бывает счет забаланс ОТ, ОС)-по отпускн стоимости. А затем, когда поступит оплата Д51К62, сразу закрываем пропорц оплате Д62К90-по продажн стоимости, Д90К45-по себестоимости.
__________________________________________________..
Подскажите, пожалуйста, как Вы сверяетесь с заказчиком?
Беларусь
"Анонимно" 01.12.2011 10:18:42
«Анонимно» 01.12.2011 9:11:27
А дивиденды не имеют отношения к 90-му счету. Может вам пойти на курсы или почитать хотя бы Типовой план счетов?
_____________________
Сразу нападаете.... План счетов я знаю, но дивиденды ни разу не считала, к сожалению...
Беларусь
"Анонимно" 01.12.2011 9:58:22
может
Беларусь
"Анонимно" 01.12.2011 9:11:27
А дивиденды не имеют отношения к 90-му счету. Может вам пойти на курсы или почитать хотя бы Типовой план счетов?
Беларусь
"Анонимно" 01.12.2011 9:10:03
Дорогая, если вы ведете КНИГУ без БУХУЧЕТА (для налоговой), то вам ПРИДЕТСЯ ДЕЛАТЬ ПРОВОДКИ КАК ПО ОПЛАТЕ. Иначе у вас ничего не сойдется -даже выручка.
Тогда акт вып работ. Надо отражать забалансом. Поставьте в конфигурации «по оплате». Проводки будут Д45К20-по себестоимости, Д015 (или в 1С бывает счет забаланс ОТ, ОС)-по отпускн стоимости. А затем, когда поступит оплата Д51К62, сразу закрываем пропорц оплате Д62К90-по продажн стоимости, Д90К45-по себестоимости.
Беларусь
ира 01.12.2011 7:53:53
Спасибо. А дивиденды считаете как? 90.1 + 91.1 минус 90.2 минус налог при УСН? и подоходный, начисленный на дивиденды?
Беларусь
"Анонимно" 30.11.2011 17:00:24
Я делаю проводки как при отгрузке. Мне удобно.
Беларусь
"Анонимно" 30.11.2011 16:27:18
2) Списана себестоимость использ. материалов Д20К10
3) Списаны затраты по з/пл Д20 К70,69,76
4) Поступила оплата Д51К62?
__________________________
правильные Д-т 90,2 К-т 20 списание затрат
Беларусь
"Анонимно" 30.11.2011 16:25:21
«Анонимно» 30.11.2011 15:52:04

Так а с проводками как быть?

--------- Взять учетник бухучета и там искать (Это совет без подЪ..а)
Беларусь
"Анонимно" 30.11.2011 15:52:04
Так а с проводками как быть?
Беларусь
"Анонимно" 30.11.2011 15:44:36
наверное проще (для меня) вести в 1с
Беларусь
"Анонимно" 30.11.2011 15:42:19
а как правильно мне сделать?
Беларусь
"Анонимно" 30.11.2011 15:39:24
1) Акт Д-т 62 К-т 90,1
НДС Д-т 90,3 К-т 68,2
проводки по отгрузке
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-22

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru