| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
06.01.2012 9:56:56
|
 |
 |
Люди помогите пожалуйста разобраться с проводками! Работаем по оплате. Оптовая торговля. В ноябре впервые оказали услугу, которую в декабре заказчик оплатил. Программа 1С делает проводки: 1. 90.1.1 - 90.1.1 - оказали услугу 2. 62.1 - 90.1.1 - оплачено 3. 90.3 - 68.2.1 - НДС Понимаю, что 1.- это полный бред, а как правильно?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
11.01.2012 11:59:31
|
 |
 |
Яна 09.01.2012 16:47:43 а я делаю проводку 45-90,1, так же как и по товарам: 45-41 ____ ерунда это милочка! первой проводкой у Вас уже по всему пошла реализация!
Беларусь
|
 |
 |
Яна
09.01.2012 16:47:43
|
 |
 |
а я делаю проводку 45-90,1, так же как и по товарам: 45-41
Беларусь
|
 |
 |
Автор
09.01.2012 10:53:21
|
 |
 |
«Анонимно» 09.01.2012 10:34:16
Извините, автор,но у вас какие-то глобальные заблуждения. У всех услуг есть себестоимость, начиная с зарплат людей которые их оказывают и заканчивая общими затратами, котрые надо распределить. Вы же акт вып работ на листке печатали, а принтер, электричество и бумага -стоят денег. _______ так-то так, блин только как эту зарплату разделить на то, что прошло в этом месяце, а что нет? Я списываю на затраты меся в месяц.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.01.2012 10:44:28
|
 |
 |
если не «прогонять» суммы оплат по расчетным счетам, то невозможно будет сверить расчеты ни с одним заказчиком. ================ Если у вас убогая прога это не значит шо ето глупость))
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.01.2012 10:36:16
|
 |
 |
«Анонимно» 08.01.2012 23:33:53-вы глупости советуете, если не «прогонять» суммы оплат по расчетным счетам, то невозможно будет сверить расчеты ни с одним заказчиком. Это не лишние движения, а проводки предусмотренные типовым планом счетов и инструкцией.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.01.2012 10:34:16
|
 |
 |
Извините, автор,но у вас какие-то глобальные заблуждения. У всех услуг есть себестоимость, начиная с зарплат людей которые их оказывают и заканчивая общими затратами, котрые надо распределить. Вы же акт вып работ на листке печатали, а принтер, электричество и бумага -стоят денег.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.01.2012 9:47:40
|
 |
 |
а если я не пользуюсь сч 97 для НДС это не правильго?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.01.2012 23:33:53
|
 |
 |
51 -62 - 300000 пришла оплата 62 -90.1- 300000 выручка ========== Излишние движения) Достаточно 51-90 сразу а ваши проводки подходят когда есть предоплата.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
08.01.2012 23:12:31
|
 |
 |
затрат у меня нет...
оказали консультационную услугу на 300000 (в т.ч. НДС 50000) Проводки: дт 015 - 300000 оказали услугу. 51 -62 - 300000 пришла оплата 62 -90.1- 300000 выручка кт 015 - 300000 списана отпускн. ст-ть
Я правильно сделела? 90.3-68 - 50000 НДС
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.01.2012 1:48:53
|
 |
 |
я не работаю с забалансовыми счетами в 1с в принципе - только не забрасывайте меня помидорами...))) так вот, по факту оказания услуг до момента оплаты делаю проводку: 45 - 20 62/1 - 98 через 60 дней (если не дай Бог не заплатили) 97 - 68 НДС по факту оплаты 51 - 62/1 98 - 90 90 - 97 если заплатили до 60 дней, то 98 - 90 90 - 68 ну и затраты естессна после оплаты 90 - 45
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.01.2012 14:25:51
|
 |
 |
Да все правильно делает программа. 90-90 - отражение факта оказания услуги, далее реализация по оплате. 90 счет первой проводкой не меняется, просто видно, когда услуга оказана. посмотрите, должны быть еще забалансовые счета.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.01.2012 14:23:26
|
 |
 |
д.45-к.20 на себестоимость _____________ а я как-то даже не поняла, какая себестоимость у услуги? Вы имеете ввиду материалы из акта?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.01.2012 12:55:36
|
 |
 |
На дату Акта проводка: д.45-к.20 на себестоимость д.015- в продажной сумме за балансом на дату оплаты: 51-90.1- выручка 90.2-45- себестоимость 90.3-68-НДС к.015- закрытие в продажной стоимости за балансом
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.01.2012 12:43:07
|
 |
 |
Отгруженная стоимость до момента оплаты должна быть на забаласновом счете 015. В 1С бывает что он зовется ОТ или ОС (внизу списка)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.01.2012 12:42:05
|
 |
 |
Может вам надо какие-то затраты на 20 счет кинуть, чтобы с/стоимость у услуги была? Может вы не тем документом акт отразили? Может «ПТИЧКА» по оплате не стоит.?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.01.2012 10:45:54
|
 |
 |
автор, вы работаете по оплате, оптовая торговля. Какие вы делаете в торговле проводки? По услугам все аналогично.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
06.01.2012 10:34:25
|
 |
 |
1С 8 может Вы имеете ввиву сч.015 «Товары отгруженные в отпускных ценах» другого ничего... а на какой забалансовый НДС?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.01.2012 10:27:22
|
 |
 |
а какая у вас программа? посмотрите в ней план счетов, ОС - отпускная стоимость
Беларусь
|
 |
 |
Автор
06.01.2012 10:25:21
|
 |
 |
забалансовые: Дт ОС Дт НДС _______ ? мне все хуже и хуже... это такие счета «ОС» и «НДС»?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.01.2012 10:21:38
|
 |
 |
забалансовые: Дт ОС Дт НДС
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-25
|
|
| |
|
|