...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Сергей 19.01.2012 17:19:21
Коллеги подскажите: Имеется большая кредиторская валютная задолженность, работаем на УСН. За отчетный период возникла курсовая разница, которую отнесли на прибыль. С нее начислен налог по УСН почти 30 млн.! Что можно придумать, чтобы избежать в дальнейшем курсовой зависимости, какие есть варианты? За приемлемый вариант решения гарантирую вознаграждение - 1 млн.!
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Минона 26.01.2012 10:52:09
Дебиторская 25.01.2012 8:32:58

налоговая?
Беларусь
Дебиторская 25.01.2012 8:32:58
С точки зрения вашего кредитора: - платить надо вовремя!
Задолбали эти васи-васи, договорятся, поделят, давно пропьют-прогуляют. А у буха голова трещит, что делать?
Автор. Помимо курсовой, - 3 года срок исковой у вас уже подошел. Платите налог! И помните, у вашего кредитора из-за вашей дебиторской тоже голова болит.:((((
Штрафа вам надо и тем кто лазейки советует - тоже.
Беларусь
"Анонимно" 25.01.2012 7:56:08
Я так поняла, что уже Сергей оплатил столь огромный налог, лежит в шоке с мокрой тряпкой на голове и вообще не читает что тут ему пишут:)))
Беларусь
"Анонимно" 24.01.2012 21:16:05
Сергей, Вы хотите получить конкретный ответ на расплывчатый вопрос. Выкладывайте все данные: когда купили, что купили, когда продали. Может и подсобим ответом.
Беларусь
Маленькая 24.01.2012 18:59:46
Нора 24.01.2012 18:26:37
______а то бы мы считали только от дохода, если бы можно было учитывать расходы(((((( написано в НК!
Беларусь
Маленькая 24.01.2012 18:58:14
Сергей, вы правы, что нужно платить. у меня похожая ситуация и тоже надо платить. и наши убытки от переоценки по 90.2 не учитываются для определения налоговой базы. только 92.1. Лично говорила с Сузанским. сказал, что платить((((( налоговая пересчитает при случае в свою пользу все равно(((
а вам посоветовать что можно.... у вас нерезидент. валюту расчетов не поменяете однозначно. перевести на сч.41 сможете, если у вас до сих пор нигде кроме догвора не прошла формулировка, что это ОС, а не товар. читайте свои первичные. особенно если продали свои ОС. вы бы и вправду скзаали. как обстоят дела: какие ОС (группа хотя бы), проданы они вами уже или нет? если проданы. то нерезу или нашим?
Беларусь
"Анонимно" 24.01.2012 18:57:44
Сергей вы хоть дайте людям больше информации а то они вам тута нафантазируют) Ну хоть дату приобретеня, ввода в эксплуатацию и дату продажи. Иначе если вы 2 года назад купили ОС и ввели в эксплуатацию то в 11 году вы уже ни как не переведете с 01 на 41 как бы вам сдесь ни советовали))
Беларусь
Нора 24.01.2012 18:26:37
Где прописаноя. что при УСН кредиторка - убыток не учитыввается
Беларусь
Сергей 24.01.2012 17:20:25
))) 24.01.2012 13:55:25

Читать и отвечать, победитель не найден, вопрос открыт...
Беларусь
))) 24.01.2012 13:55:25
Читать или уже поделили миллион?
Беларусь
"Анонимно" 24.01.2012 12:56:02
Сергей, терять Вам нечего. Оплатаите налог и напишите запрос про переносу с 01 на 41. Если красиво ответят потом откорректируете.
Беларусь
"Анонимно" 24.01.2012 12:35:14
Пост 704
по кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками за сырье, материалы, товары, выполненные работы, оказанные услуги, а также по кредитам, займам и процентам по ним, авансам, полученным от покупателей и заказчиков, - на расходы (доходы) будущих периодов и списывать на внереализационные доходы (расходы) в порядке и сроки, установленные руководителем организации, но не позднее 31 декабря 2014 г.
---
Купили для собств.нужд отнесли на 01 счет, потом передумали решили продать, для этого перенесли на 41 счет. Наименование ОС озвучте для полноты картины.
Беларусь
Сергей 24.01.2012 11:48:49
«Анонимно» 24.01.2012 11:43:39

В договоре написано «для собственных нужд», но сейчас нам необходимо попасть под 704 постановление и отнести курсовую разницу на расходы будущих периодов со списанием до 2014 года.
Беларусь
Сергей 24.01.2012 11:45:47
«Анонимно» 24.01.2012 11:16:00
Все верно.

Так все-таки подойдет ли данная ситуация под 704 постан.?
Беларусь
"Анонимно" 24.01.2012 11:43:39
Сергей, я так понимаю, что ОС Вы уже продали.
Вам надо посмотреть договор, указана ли там цель приобретения. Посмотреть формулировку платежа в платежках. Если покупали для продажи, то это товар и бухгалтер сделал ошибку оприходовав на 01 вместо 41.
Значит делаете корректировку в бухгалтерии, и будет задолженность за товар.
Беларусь
"Анонимно" 24.01.2012 11:16:00
Была валютная кредитор.задолженность за ОС,стала валютная кредитор.задолженность за товар?
Беларусь
"Анонимно" 24.01.2012 11:10:37
Сергей, если это ОС Вы действительно будете продавать, то оформляете приказом и переводите на 41 счет. У нас была похожая ситуаци-купили квартиру, повесили на 01, потом перевели на 41 при этом ушли от налога на недвижимость. Делали запрос в налоговую вправе ли так поступить ответ положительный.
----
Забыла добавит. Налоговая проверка отреагировала нормально.
Беларусь
"Анонимно" 24.01.2012 11:03:57
Сергей, если это ОС Вы действительно будете продавать, то оформляете приказом и переводите на 41 счет. У нас была похожая ситуаци-купили квартиру, повесили на 01, потом перевели на 41 при этом ушли от налога на недвижимость. Делали запрос в налоговую вправе ли так поступить ответ положительный.
Беларусь
"Анонимно" 24.01.2012 11:00:48
Если это основное средство Вы решили продать, то вправе перевести на 41 счет. А если используете как ОС,то никак.
Беларусь
Сергей 24.01.2012 10:28:58
Может имеется возможность перевода данного основного средства на 41 счет? В этом случае при реализации, это можно будет расценивать как «Товар» по постановлению 704? Изменится ли тогда кредиторская задолженность, на задолженность по «Товарам»? Какие могут быть основания перевода с 01 на 41 счет?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-60 61-69

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru