| |
|
|
| |
|
|
Хильда
17.02.2012 14:43:58
|
 |
 |
Коллеги! У кого-нибудь есть «умные» мысли по совмещению «меньшей кровью» бухучета и налогового учета в части процентов по кредитам и займам?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
29.08.2012 16:15:31
|
 |
 |
fd
Беларусь
|
 |
 |
Фиалкус
28.08.2012 13:59:47
|
 |
 |
у меня по программе все,что попадает в декларацию на 99/1, а все, на что идут налоговые корректировки на 99/3
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.08.2012 13:37:13
|
 |
 |
99/1 учитываемые, +++++++++++++++++++ Это как? все, что у вас напрямую идет в Д99 счета, не может участвовать в определении налогооблагаемой базы, т.к. сразу идет за счет прибыли.
Или я вас не поняла.
Беларусь
|
 |
 |
naum
28.08.2012 13:12:17
|
 |
 |
а я ,наоборот, весь остаток по 44 списала на 91 учитываемые, текущие туда же (без распределения) - в конце года распределю и откорректирую
Беларусь
|
 |
 |
Фиалкус
28.08.2012 12:23:34
|
 |
 |
Я попробовала так: все % списала на 91 счет (потом не было больше)и закрыла на 99/3 неучитываемые (сальдо по 91 нет), делаю таблицу распределения и нужную сумму перевожу операцией на 99/1 учитываемые, и так каждый месяц: 99/3 закрывается, 99/1 увеличивается и с налоговыми регистрами все тип-топ. Как вы на это смотрите?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.08.2012 13:58:27
|
 |
 |
ой
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.05.2012 12:36:26
|
 |
 |
Аудитор предложила сделать так:
проценты оставить на 44 счете и каждый месяц распределять их, относя эту сумму на 91 счет.
Беларусь
|
 |
 |
БТР
11.05.2012 11:34:04
|
 |
 |
Я в бухучете списала весь остаток и все новые списываю-не распределяю. В декабре сделаю в экселе табличку и распределю в целом за год. Там будет ост на начало, начисленные проценты и товар. и остаток на конец. Поверьте, один раз за год это не сложно. По налогам у меня эл декларирование, так что декларации из 1С -неактуальны.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.05.2012 11:32:46
|
 |
 |
А в конце года будите с 91 неучит относить на 44 для налогов учитываемые распределив эти % за весь год? Или как
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.05.2012 11:23:01
|
 |
 |
и я отнесла на не учит.(ошибки прошлых лет)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.05.2012 17:00:28
|
 |
 |
Ириша--остаток по 44-му - нераспределенные % по кредитам, я перенесла в Д 91.4.2 - расходы не учитываемые при н/о (настроила так 1С-ку) ----------------------------------------------- А почему на неучитываемые остаток. он же распределяется??
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.05.2012 12:50:26
|
 |
 |
Ну, что решили делать с процентами? Я пока все отношу на 91 счет и не распределяю.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.04.2012 14:35:44
|
 |
 |
не пойму в чем проблема собственно?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.04.2012 13:32:27
|
 |
 |
С какого момента отгруженные товары приобретают «статус» реализованных? ____________ а это видимо как у вас в договорах с покупателями написано - когда переходит право собственности.... ___ Но тогда как быть со сч.45 и сч.90 36. Счет 45 «Товары отгруженные» предназначен для обобщения информации о наличии и движении отгруженной продукции, товаров, выручка от реализации которых определенное время не может быть признана в бухгалтерском учете. На счете 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» отражаются выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг, налоги и сборы, исчисляемые из выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг, себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы, расходы на реализацию, прочие доходы и расходы по текущей деятельности.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.04.2012 13:15:46
|
 |
 |
С какого момента отгруженные товары приобретают «статус» реализованных? ____________ а это видимо как у вас в договорах с покупателями написано - когда переходит право собственности....
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.04.2012 12:26:51
|
 |
 |
Пост_10230. Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг, другие доходы могут признаваться в бухгалтерском учете по мере оплаты отгруженной продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг, других доходов (далее - метод оплаты)._______ С какого момента отгруженные товары приобретают «статус» реализованных?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.04.2012 12:01:03
|
 |
 |
На сч. 44 «Расходы на реализацию» для целей бухучета не должно быть сальдо. Панова Е.А.____ Пост. №50 В организациях, осуществляющих торговую и торгово-производственную деятельность, на счете 44 «Расходы на реализацию» отражаются расходы, связанные с реализацией товаров, на транспортировку товаров, на оплату труда, на содержание зданий, сооружений, инвентаря, на хранение, подработку и упаковку товаров, на рекламу, другие аналогичные по назначению расходы. Произведенные организацией расходы, связанные с реализацией продукции, товаров, выполнением работ, оказанием услуг, отражаются по дебету счета 44 «Расходы на реализацию» и кредиту соответствующих счетов. Суммы, учтенные на счете 44 «Расходы на реализацию», списываются с этого счета в дебет счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» в соответствии с законодательством. Пост.102 -10. К управленческим расходам относятся: в организации, осуществляющей торговую, торгово-производственную деятельность, - расходы, связанные с управлением организацией, учитываемые на счете 44 «Расходы на реализацию» и списываемые в полной сумме при определении финансовых результатов в дебет счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчет 90-5 «Управленческие расходы»); 12. В состав расходов на реализацию включаются: в организации, осуществляющей торговую, торгово-производственную деятельность, - расходы на реализацию, учитываемые на счете 44 «Расходы на реализацию» (за вычетом расходов, связанных с управлением организацией) и относящиеся к реализованным товарам.
Беларусь
|
 |
 |
Ириша
28.04.2012 11:40:56
|
 |
 |
остаток по 44-му - нераспределенные % по кредитам, я перенесла в Д 91.4.2 - расходы не учитываемые при н/о (настроила так 1С-ку) Далее распределяю как и прежде и сумму участвующую в н/о переношу на 91.4.1. - расходы учитываемые при н/о Ну и закрываю в конце периода 91-ый (как требуют), на субсчетах остатки все равно видны и ничего не мешает распределять дальше (как и раньше по 44-му)
Беларусь
|
 |
 |
555
26.04.2012 12:27:46
|
 |
 |
Ошибки прошлых лет- это вообще песня. и так будет каждый год :)))) ведь данные расходы распределяются.
Беларусь
|
 |
 |
555
26.04.2012 12:22:25
|
 |
 |
А с какого перепугу ваша Панова решила, что на счете 44 остатка быть не может? Я делаю так. С1 на 44 счета (у меня % по займу и транспортные) я по уд. весу разделила остаток. % по займу переношу на 91 счет, а транспортные оставляю на 44 счете, согласно 102 инструкции и нового плана счетов. В конце года распределю и то и то, но остатка по 91 счету быть не должно так что куда отнесу пока не знаю
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-60 61-80 81-93
|
|
| |
|
|