| |
|
|
| |
|
|
"по оплате"
05.08.2012 10:58:23
|
 |
 |
Поделитесь, пожалуйста, со мной. Только начинаю работать «по оплате». Как вы делаете, отгрузку, поступление, на основании какого документа - договора (он может быть один на год) или по ТТН?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
06.08.2012 14:51:57
|
 |
 |
Спасибо большое, алла12. Татьяна вы не Маг, вы просто злобная тетка. Я тоже и борюсь и пробую разные команда,а не только вытягиваю из вас информацию.
Беларусь
|
 |
 |
Татьяна Маг
06.08.2012 14:20:38
|
 |
 |
А я , когда была такая же тупая, никому про это не говорила , а день и вечер после работы боролась с 1/с и пробовала , и заодно изучала возможности 1/с , и терерь ночью подними- я все знаю. И никто меня не учил , а тут-халява, блин, халява.Вот есть же такие тетки-абормртки, прикинутся бедной овцой , и все их жалеют . И как они этого добиваются , не пойму . Толи наглостью, толи простотой ?
Беларусь
|
 |
 |
алла12
06.08.2012 13:42:26
|
 |
 |
проводите ТТНили другой документ на отгрузку. Субконто выбирраете не договор, а ТТН. после того как разнесли банк проводите документ реализация. программа подхватывает все оплатенные ТТН 9 в порядке очередности и закрывает счет 62 и 45 на 90 счет. приход товара делаете обычным документом. В субконто ТТн ставите галочку «автоматическое тформирование книги покупок» В конце месяца проводите документ «формирование книги покупок» и за месяц она сформируется. Затем проводите документ «НДС 60 дней». Начисляется НДС по отгрузкам, по которым не приши деньги в течении 60 дней.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
06.08.2012 11:25:36
|
 |
 |
БТР, все получилось. Спасибо Вам большое за советы и поддержку.
Беларусь
|
 |
 |
БТР
06.08.2012 11:05:09
|
 |
 |
Не волнуйтесь, просто после проведения книги покупок посмотрите оборотно-сальдовую ведомость по счету 18.1 -там в остатке должны быть только неоплаченные документы. А на субсчетах 18.2 будут суммы к зачету.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
06.08.2012 10:56:48
|
 |
 |
Спасибо большое БТР, что поддержали. Реализация в конце месяца получилась замечательно. Сейчас попробую с книгой покупок. Волнуюсь...
Беларусь
|
 |
 |
БТР
06.08.2012 10:51:46
|
 |
 |
Не обижайтесь, автор -вы просто НЕПОНЯТНО СПРОСИЛИ. Во-первых нигде не сказали, что хотите уточнить про документы ОТ ПОСТАВЩИКОВ. Во-вторых, что речь идет про НДС и книгу покупок. Надо не конспектировать, а задавать вопрос как сочинение. Мы же не знаем, что вы там хотите улучшить.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
06.08.2012 10:23:24
|
 |
 |
спасибо за советы. поняла, что надо уходить.
Беларусь
|
 |
 |
Солоха
06.08.2012 10:09:40
|
 |
 |
Выражаю очередные соболезнования очередным собственникам фирмы;) _______________________- кому-то же надо быть «трамплином» для будущего «профессионала»)))))))))
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.08.2012 10:06:08
|
 |
 |
Организация всегда работала по оплате, но с нового года базу никто не вел.
Беларусь
|
 |
 |
Gala
06.08.2012 9:59:30
|
 |
 |
Не понятно, почему в августе вы начинаете работать по оплате?! Ведь с нового года велика вероятность что останется только по отгрузке. И поддерживаю мнение, что ГБ знает не всё. Но это не ваш случай. У вас просто каша в голове.Вы не знаете основ бухучета.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
06.08.2012 9:59:01
|
 |
 |
Смотрела как делал предыдущий гб - она после выписки делала запись в кн.пок. и все. Я думала, что можно это как-то автоматизироать, читала здесь, что можно это сделать. Накладную она делала также как по отгрузке. Думаю, что это неправильно. Вот я и хотела здесь узнать... Что уж страшного спросила - не знаю. спасибо.
Беларусь
|
 |
 |
ММ
06.08.2012 9:54:15
|
 |
 |
Ну так вам к разработчикам вашего ПО по такому вопосу, т.к. разные ПО по разному настороены. У кого-то прямо из документа «выписка банка» уже тянутся цифры «по оплате» «разносками оплат».
Беларусь
|
 |
 |
Автор
06.08.2012 9:49:07
|
 |
 |
да не надеюсь я на 1С. Если по отгрузке, то в кн.пок. берем каждое поступление (документ в 1С). Если по оплате, то делаем этот документ 1 раз в конце месяца. Я спрашиваю про технологию правильную.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.08.2012 9:48:22
|
 |
 |
не надо так «Анонимно» 06.08.2012 9:16:28, по крайней мере никто в начале своей карьеры не лез в ГБ, а работали на разных участках, набирались опыта, а не задавали будучи ГБ элементарных вопросов. Вот это стыдно! ----------------------------------------------- Вы хотите сказать, что будучи ГБ знаете ответы на все вопросы? А ведь для кого-то Ваши вопросы могут показаться элементарными и глупыми... По себе скажу: меня в свое время тоже гнобила такая же змея. А поработав и разобравшись во всем, поняла, что это не так сложно, главное: уловить суть. И большое спасибо тем людям, которые подсказывали те моменты, на которых споткнулся.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.08.2012 9:47:52
|
 |
 |
Ref . by / refs / 13 / 2366 / 1 . html Пробелы уберите
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.08.2012 9:42:55
|
 |
 |
А как это сделать в 1С не знаю.
-------- в принципе- так же как и по отгрузке! если вы надеетесь на 1С. она настроена на учет или по по плате, или по отгрузке
Беларусь
|
 |
 |
Автор
06.08.2012 9:35:52
|
 |
 |
Спасибо за ответы. Хочу оправдаться, что с точки зрения бух. учета мне казалось до сего момента, что понимаю, хоть «по оплате» и на самом деле столкнулась впервые. А как это сделать в 1С не знаю.
Беларусь
|
 |
 |
SW
06.08.2012 9:30:56
|
 |
 |
не надо так «Анонимно» 06.08.2012 9:16:28, по крайней мере никто в начале своей карьеры не лез в ГБ, а работали на разных участках, набирались опыта, а не задавали будучи ГБ элементарных вопросов. Вот это стыдно!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.08.2012 9:16:28
|
 |
 |
Выражаю очередные соболезнования очередным собственникам фирмы;) ------------------------------------------ Встряну. Автор, не обращайте внимание на ответы таких «умников»! Она тоже как и все родилась, ни читать, ни писать не умея. Ничего, кто-то научил, не само оно с неба свалилось. Сейчас сидит, умничает... Такие змеи очень подрывают самооценку... Не обращайте внимания!
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-29
|
|
| |
|
|