...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
нет выручки 25.01.2013 18:16:23
Если в каком-либо месяце нет выручки ,как списать затраты сч.26,25? Можно ли списывать на сч.20 или надо на сч.97,1?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
не автор 04.02.2013 14:09:45
да, на 90.
Беларусь
"Анонимно" 04.02.2013 14:07:12
не автор 04.02.2013 12:53:24
а по окончанию месяца на 90?
Беларусь
не автор 04.02.2013 12:53:24
при вынужденном простое на 25. имхо
Беларусь
"Анонимно" 04.02.2013 12:32:24
ИМХО: если работник на окладе, я бы прописал вУП как усл. пост. расходы (25) и списывал независимо от того, были заказы или нет. Если работник на сделке, то списание на 20 (на заказ), НО В ЭТОМ СЛУЧАЕ у меня самого возникает вопрос: А как , куда начислять з/п при вынужденном простое? (вроде это уже и не зарплата в смысле сделки !???) Ваше мнение?
Беларусь
Валентина 04.02.2013 11:42:57
Скажите, а как отнести зарплату основного работника, который оказывает услуги, на счет 25 (управленческие расходы или 26) в месяце, когда не было оказано услуг.Условно-постоянные расходы еще можно, а саму зарплату с налогами как?
Беларусь
не автор 04.02.2013 11:36:39
аглая 04.02.2013 10:56:30

я закрываю 25 - это наверное больше управленческие.... или прочие?......... __________
ч.1 п.11 инструкции №102,ч.3 п.27 инструкции 50:






11. В организации, осуществляющей промышленную и иную производственную деятельность, условно-постоянные косвенные общепроизводственные затраты включаются в себестоимость реализованной продукции, работ, услуг или относятся к управленческим расходам в порядке, установленном учетной политикой организации.
Если затраты, указанные в части первой настоящего пункта, включаются в себестоимость реализованной продукции, работ, услуг, они списываются в дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства» и других счетов.
Если затраты, указанные в части первой настоящего пункта, относятся к управленческим расходам, они списываются в дебет счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчет 90-5 «Управленческие расходы»).
_____________
когда у нас есть производство -т.е. есть движение по 20 счету то 25 закрываем на 20. а когда производства не бывает я 25 закрываю в Дт 90/себестоимость! а надо все=таки как - или я правильно все делаю?
Беларусь
аглая 04.02.2013 10:56:30
я закрываю 25 - это наверное больше управленческие.... или прочие?......... __________
ч.1 п.11 инструкции №102,ч.3 п.27 инструкции 50:




 

11. В организации, осуществляющей промышленную и иную производственную деятельность, условно-постоянные косвенные общепроизводственные затраты включаются в себестоимость реализованной продукции, работ, услуг или относятся к управленческим расходам в порядке, установленном учетной политикой организации.
Если затраты, указанные в части первой настоящего пункта, включаются в себестоимость реализованной продукции, работ, услуг, они списываются в дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства» и других счетов.
Если затраты, указанные в части первой настоящего пункта, относятся к управленческим расходам, они списываются в дебет счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчет 90-5 «Управленческие расходы»).

Беларусь
"Анонимно" 01.02.2013 16:28:19
Выручки нет,остались управленческие расходы. Но они
могут учитываться при налогообложении тогда,когда
есть выручка. А так,не учитываемые.
-________________________
управленческие это по своей сути расходы которые есть независимо от выручки - они всегда учитываемые.
Беларусь
"Анонимно" 01.02.2013 16:19:50
Выручки нет,остались управленческие расходы. Но они
могут учитываться при налогообложении тогда,когда
есть выручка. А так,не учитываемые.
Беларусь
"Анонимно" 01.02.2013 15:57:43
я закрываю 25 при отсутствии 20 сразу в Дт 90/себестоимость) не ругайтесь - сама уж не помню почему на себестоимость!
- это наверное больше управленческие.... или прочие?.........
Беларусь
аглая 01.02.2013 15:46:57
Валентина, если у вас накоплены затраты на сч. 20 учитываемые, то и закрываете в учитываемые, если на 20-ке были неучитываемые затраты ,то они закрываются как неучит-е.
Беларусь
аглая 01.02.2013 15:44:52
если,как я вас поняла,у вас не было заказов,то у вас и не могло быть 20-го счета.значит у вас могли быть затраты только по 26 и 25 , которые вы закроете в 90.05.
Беларусь
Валентина 01.02.2013 10:39:07
А у меня такой вопрос, если списывать затраты со счета 20 (если в месяце не было оказано услуг) на счет 90.8, то это неучитываемые затраты должны быть или все-таки учит-е?
Беларусь
наталья 01.02.2013 10:35:37
Вопрос в том как списать 20-й, расходы признаются в момент признания доходов, доходов нет, значит и расходы как с/с оказанных услуг признана быть не может. в 97 эти расходы включать нельзя п.32 ч.3 Инструкция 102. Поэтому у меня только один вариант списать их как прочие расходы по текущей деятельности на 90.7.
Беларусь
аглая 31.01.2013 11:46:12
так в чем тогда вопрос? повторюсь пропишете в учетке: в случае отсутствия выр-ки 26 счет зак-ся в 90 и распределяется между 2 видами деятельности(варианты: пропорционально объему заключенных договоров(по которым далее будет выручка,или еще чему-либо-смотрите свою уже тогда специфику)
Беларусь
наталья 31.01.2013 10:14:57
да 20 сч. закрывается и переходящих остатков не имеет
Беларусь
аглая 30.01.2013 15:22:36
не совсем поняла вас: как это «пл учетке на 20-м незавершенки быть не может»? у вас в учетке написано :что на 20-м нзп быть не может?!
Беларусь
наталья 30.01.2013 13:31:39
аглая 29.01.2013 11:21:59 пл учетке на 20-м незавершенки быть не может. Распределение 26 пропорционально выручке, а выручки нет. Поэтому решила внести изменения в учетку, что в случае отсутствия выручки распределять относительно прямых затрат учитываемых на 20. А 20 в таких месяцах закрываю на 90.8, прочие расходы.
Беларусь
окр 30.01.2013 10:39:54
делаем ОКР(за счет собственных средств),результатом которого будет опытный образец, затраты все отношу пока на 08 счет, столкнулась с тем, что у 08 счета невозможно сделать аналитику :расходы не учитываемые в налогообложении, тогда как в 20-м это было бы возможно.Слышала от многих бухов,что они тоже затраты по ОКРу собирают на 20-м(хоть это и неправильно)..вот сижу теперь и думаю,то ли сделать тоже на 20-м(но при проверке потом бояться что могут припаять неверное ведение бухучета), либо позвать программиста доработать..посоветуйте может что
Беларусь
аглая 29.01.2013 11:21:59
Вот и у меня такой же вопрос, два вида деятельностИ..._____
как распределить их м/д 2 видами деятельности? как пропишете в учетке: варианты:пропорционально стоимости НЗП, пропорционально объему работ, пропорционально объему выполненных (но пока не оконченных работ-инженер ежемесяно сдает отчет)
Что делать с затратами на 20? это ваша незавершенка-висит сальдо
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-28

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru