| |
|
|
| |
|
|
Оля
20.02.2013 18:59:41
|
 |
 |
Добрый день! У меня предприятие занимается производством одежды,все комплектующие мы првозим из Китая, потом из них и шьем эти платья. Мне их нужно поставить на приход по какой цене? Директор дает мне только цену реализации. Я знаю цену компректующих, но не знаю какое платье из чего состоит, как можно рассчитать себестоимость ГП? Как включать затраты по таможне, зп и аренде в с/с на практике? Как это будет выглядеть в 1С? Спасибо. И еще предприятие работает на УСН без НДС. Куда девать НДС со всех приходных материалов в себестоимость? я составила цепочку провод, что тут не так Д10К60 купили материал Д18К60 выделен НДС Д20К10 материалы переданы в производство Д20К25 списаны в конце месяца общепроизводственные расходы Д43К20 произведена готовая продукция (здесь мне не совсеп понятно по какой цене оприход ГП) Д45К43 отгружена покупателю Д90К45 реализация Спасибо всем откликнувшимся.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
28.04.2014 9:25:28
|
 |
 |
производство -это сложный процесс
Беларусь
|
 |
 |
Мариша
21.02.2013 12:09:01
|
 |
 |
Вот комиссии у меня нету, поэтому я и писала проводку на 62 счет. У Оли производство - мы его и рассматриваем пока ведь. А то что все не так просто - это нормально, это в порядке вещей. Как напривозят вам какой нибудь ткани не 10 метров, а 3 - вот тут уже голову скрутите как из нее шить.
Беларусь
|
 |
 |
БТР
21.02.2013 11:23:28
|
 |
 |
Оля то, что мы описали -просто для главбуха. Вот когда вы это оформите всё у вас будут другие уже непростые вопросы. Вы о них сейчас не подозреваете даже.
Беларусь
|
 |
 |
БТР
21.02.2013 11:22:11
|
 |
 |
В 45 комиссию, но это для Оли написали, что нету. Она ещё только учится -у неё точно нету
Беларусь
|
 |
 |
СВИ
21.02.2013 10:20:29
|
 |
 |
почему проводки Дт 45 Кт 43 в 2013 году нет ? а если отгружаем ГП по договору комисии и товар не реализован Комиссионером ,то куда отнести ?
Беларусь
|
 |
 |
Оля
21.02.2013 10:09:28
|
 |
 |
млинн.. как же все непросто)
Беларусь
|
 |
 |
СВИ
21.02.2013 9:59:22
|
 |
 |
в юколе можно распределять затраты и по материалам,у меня материалы автоматом списываются по нормам на каждое изделие,но для нас не подходит,для расчета цен используем осн.зарплату в кач-ве базы распред.,значит и б/у тоже нужно так.Зарплата основного персонала поврем-премиальная .Мы в 1С внесли методики расчета трудоемксти и на каждое изделие в справочник номеклатуры разносится норма времени,пропорц.которой и разносится зарплата основного персонала и другие расходы. У меня тоже аналогично ,и то же Юкола ,у меня на каждое изделие разработаны нормы расхода материалов,возвратные отходы (отходы металла) ,услуги по полимерному покрытию (стор.организации).в1С составляются автоматом калькуляции плановые и опред.цены.Внутреннее перемещение между складами по продажной цене без НДС ,затем доком перепроведение ГП в конце м-ца когда сформирована факт.себ-ть каждого изделия ,все расходы ГП доводятся до ф/с. Учет ведется по средней себестоимости каждого изделия.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.02.2013 9:30:58
|
 |
 |
документ «Закрытие месяца» или как он у вас там называется СПИСЫВАЕТ ВСЕ ЗАТРАТЫ Д43К20 -не кучей. А по наименованиям продукции и у вас за месяц восхитительная оборотка по 43 счету. В дальнейшем на 43 счете вы списываете продукцию автоматом по средневзвешенной стоимости
Беларусь
|
 |
 |
БТР
21.02.2013 9:28:46
|
 |
 |
Да, можно и так например. Целый месяц вы отгружаете продукцию Д90К43 -указаны штуки. Например у вас ДВА вида продукции стулья по 100 руб и шкафы по 1000руб. Смотрим в конце оборотку по 43 -там отрицательное кол-во стульев -50, шкафов -2. Идем на склад -смотрим остатки пусть по одному. Выпускаем гот продукцию (есть такой документ в 1С) 51 стул и 3 шкафа. В конце месяца документ «закрытие месяца» списывает ВСЕ затраты с 20-го счета в дебет 43го -не в куче, а на 51 стул и 3 шкафа и списывает НЕ ВСЕ ЗАТРАТЫ в деб 90-го, а только затраты 50 стульев и 2 шкафов. Программа Мисофта у меня.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.02.2013 9:27:28
|
 |
 |
в юколе можно распределять затраты и по материалам,у меня материалы автоматом списываются по нормам на каждое изделие,но для нас не подходит,для расчета цен используем осн.зарплату в кач-ве базы распред.,значит и б/у тоже нужно так.Зарплата основного персонала поврем-премиальная .Мы в 1С внесли методики расчета трудоемксти и на каждое изделие в справочник номеклатуры разносится норма времени,пропорц.которой и разносится зарплата основного персонала и другие расходы.
Беларусь
|
 |
 |
БТР
21.02.2013 9:26:16
|
 |
 |
затраты можно распределять пропорционально зарплате осн раб или пропорционально выручке(отпускной стоимости). Если хотите пропорц материалам, то надо спис материалы на каждое наименование отдельно.
Беларусь
|
 |
 |
БТР
21.02.2013 9:23:25
|
 |
 |
Всю сумму расходов за месяц нам надо списать в Дебет 43 счета не одной кучей, а поделив между выпущенной продукцией. Для этого берут оборотно-сальдовую вед. по 43 счету и смотрят сколько отгрузили продукции за месяц и какой продукции+остаток по складу.Остаток можно снять фактич у кладовщика, а можно просто посмотреть что отгружали с 1 по 5 число. И сделать первым январем выпуск продукции в 1С, указав штуки и наименования. Затем в константах надо указать пропорционально чему делим все затраты с 20-го счета.
Беларусь
|
 |
 |
Мариша
21.02.2013 9:22:07
|
 |
 |
Это не рекомендации делать так именно, у меня при УСН в свое время трясли ого-го как - мы шили коврики из бельгийского сырья, вот я и пытаюсь вспомнить.
Беларусь
|
 |
 |
Мариша
21.02.2013 9:20:23
|
 |
 |
Давно не работаю в производстве, но принцип был таков. 1. делаем калькуляцию изделия по стандартной форме. Для этого: 1.1. разрабатываем и утверждаем нормы расхода основной ткани и вспомогательных материалов, подписываем у руководителя. 1.2. смотрим сколько составил расход электроэнергии, арендная плата цеха и зарплата производства, амортизация оборудования. Это будет все отражаться Дт 20 Кт 60, 70, 76 и т.п. 1.3. управление относим на счет Дт 25 – сюда отнесем аренду офиса, амортизацию офисной техники, канцелярку – то есть расходы по обслуживанию управленцев. 2. далее согласно калькуляции определяем плановую себестоимость – это будет ваша цена в течение месяца по которой берете на учет – вы же не сможете в течение текущего месяца определить фактическую себестоимость. Это будет ваша проводка Дт 43 Кт 20. 3. при отгрузке вы делаете проводку Дт 62 Кт 90 по отпускной цене. 4. закрываем месяц: Дт 20 Кт 25, Дт 43 Кт 20, Дт 90 Кт 43. 5. только учтите, что на конец месяца вам нужно оценить незавершенное производство. То есть - если есть изделия не законченные на какой-то стадии, то желательно счет 20 и 25 распределять, иначе у вас получится что затраты не соответствуют выпуску. 6. таможенные платежи проводите следующим образом: пошлина Дт 10 Кт 60,76, ввозной НДС у вас так же, и таможенное оформление Дт 20 Кт 60,76. Для вас это расходы, связанные с производством.
Беларусь
|
 |
 |
БТР
21.02.2013 9:19:49
|
 |
 |
Оля, всё не так грустно.Калькуляции не обязательны тем более у вас УСН. Технолог конечно нужен и нормы материалов не помешают для контроля за сохранностью эксклюзивных комплектующих из Китая. НООО дальше слушаем внимательно
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.02.2013 9:18:12
|
 |
 |
а кто у вас технологические карты составляет? а кто у вас следит за планом раскроя? Вы же не ателье индпошива - значит это все должно быть и за соблюдие стандартов кто-то должен отвечать, и соблюдать - иначе грохнется ваша фирма от штрафов
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.02.2013 9:15:30
|
 |
 |
Оля, от того что эксклюзивныц пошив - не значит что не нужет технолог, еще как нужен, а как вы будете выкоучиваться, если тетечки из стандартизации к вам с проверкой придут-то? Всю ведь выручку изымут за реализованные изделия.....
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.02.2013 9:13:04
|
 |
 |
Тем более у вас должен быть расчет себестоимости на каждое изделие. Производство серийное или одна модель не повторяется больше? === не обязательно, котловой метод еще никто не отменял
Беларусь
|
 |
 |
Оля
21.02.2013 9:08:18
|
 |
 |
производство не серийное..все платья разные)
Беларусь
|
 |
 |
Мариша
21.02.2013 9:00:47
|
 |
 |
Тем более у вас должен быть расчет себестоимости на каждое изделие. Производство серийное или одна модель не повторяется больше?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-26
|
|
| |
|
|