| |
|
|
| |
|
|
Наталья
19.07.2013 1:41:35
|
 |
 |
Здравствуйте. Идет налоговая проверка.Подскажите пожалуйста,а какой счет отнести уплаченные по требованиям таможни доп. таможенные платежи (которые начислили нам согласно решения о классификации товаров в соот. с ТН ВЭД). К моменту доплаты товар уже был продан. Может у кого-то такое было. Я отнесла на 44 (сейчас уже засомневалась), а проверяющая утверждает, что нужно списать за счет собственных средств.Подскажите пожалуйста, здесь ведь умные бухгалтера.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
19.07.2013 16:33:17
|
 |
 |
Все было в этом году. -- 7-8 месяцев? еще только июль.
Беларусь
|
 |
 |
Наталья
19.07.2013 16:07:30
|
 |
 |
Все было в этом году.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.07.2013 16:05:35
|
 |
 |
И что-то мне помнится, что в таком случае делается КТС. Даже когда таможня штрафует в акте значится такое требование.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.07.2013 16:03:16
|
 |
 |
Что значит потребовали? Решение у вас или что?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.07.2013 15:37:01
|
 |
 |
спустя месяце7-8 вдруг подарок. -- В одном календарном году или в следующем? Может ИМНС имеет в виду, что это затраты прошлого периода, не учитываемые в этом?
Беларусь
|
 |
 |
Наталья
19.07.2013 15:24:32
|
 |
 |
Не могу точно написать формулировку, документы у них. Суть такова. Ввозили руль для игры в компьютер. Все в РБ их растамаживали под одним кодом. Спустя время решили что это игоушка и потребовали ото всех доплаты таможенных платежей, пошлин и НДС. Люди повлетали в огромные суммы. Мы ввезли, нам их выпустили в свободное обращение, мы их продали, а спустя месяце7-8 вдруг подарок.Штрафов никаких не давали, изменили код и насчитали доплату.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.07.2013 15:19:21
|
 |
 |
Но ответ однозначно будет на 90, учитываемые при налогообложении, как расходы связанные с приобретением товара. ________________ Это все неоднозначно, т.к.мы документов не видим. В налоговой тоже не всегда дураки работают.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.07.2013 15:18:15
|
 |
 |
Так может, у вас документа нет для списания? требование таможни - это как?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.07.2013 15:16:09
|
 |
 |
Пока идет проверка пишите запрос в МНС, те спусят на районную налоговую. Но ответ однозначно будет на 90, учитываемые при налогообложении, как расходы связанные с приобретением товара.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.07.2013 15:13:45
|
 |
 |
Наталья, может чего-то не хватает в описании ситуации? Товар выпустили с таможни в какой режим? Доначислили ДО выпуска или после? Если после, то почему? С какой формулировкой и каким кодом? Какой период прошел между выпуском и доначислением?
Беларусь
|
 |
 |
Наталья
19.07.2013 15:08:57
|
 |
 |
Ну вот пока закрылись и сидят. Сейчас посмотрю НК. Спасибо.
Беларусь
|
 |
 |
Тутэйшы
19.07.2013 15:07:12
|
 |
 |
Проверяющие должны сослаться строго на пункты/статьи нормативного документа, а не просто сказать-так надо.
Беларусь
|
 |
 |
Тутэйшы
19.07.2013 15:03:20
|
 |
 |
смотрите НКРБ- затраты неучитываемые в налогообложении -ст. 131. там таковых, как неучитываемые- нет. Ткните им в нос.
Беларусь
|
 |
 |
Наталья
19.07.2013 14:53:13
|
 |
 |
Пришли. Сказали однозначно за счет с/средств, обьясним потом. Как вам! Может у кого нормативка по этому есть.Ладно если этим ограничатся для штрафа, так как об этом заявили с порога при первом приходе, блг с ними, но если это самодурство, а ты докажи.Жду помощи, пожалуйста.
Беларусь
|
 |
 |
Наталья
19.07.2013 14:35:42
|
 |
 |
Спасибо вам всем огромное за отзывчивость....Настоящий бухгалтер всегда поможет другому бухгалтеру в беде.Понимаю одно, на какой счет я бы не отнесла - это расходы, учитываемые при налогообложении, значит финансовый результат не изменится. Пусть мне покажут, куда я правильно должна была отнести.Больше прихожу в выводу, что надо было на 90.8 учитываемые.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.07.2013 13:55:52
|
 |
 |
Да бросьте! Это издержки. Из К+ «Поэтому, чтобы меньше делить и сомневаться, в какой момент списывать в дебет сч. 90 »Доходы и расходы по текущей деятельности« те или иные расходы, некоторые расходы, связанные с приобретением товаров, такие как: таможенные сборы и пошлины;... транспортно-заготовительные и иные затраты, непосредственно связанные с приобретением запасов,можно признавать прямо в стоимости приобретаемых для реализации товаров.» Обратите внимание: «Можно признавать в стоимости товаров». Т.е. по умолчанию- в издержки
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.07.2013 13:46:42
|
 |
 |
Были подобные корректировки по старому плану счетов, читала разъяснение, что это были внереализационные учитываемые, если невозможно отнести на ст-ть товара, думаю, что сейчас 90.7, однозначно учитываемые.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.07.2013 13:42:35
|
 |
 |
а у меня нет точного обьяснения, уверенного. -- «Произведенные организацией расходы, связанные с реализацией продукции, товаров, выполнением работ, оказанием услуг, отражаются по дебету счета 44 »Расходы на реализацию« и кредиту соответствующих счетов.» Инстр. по ТПС
Беларусь
|
 |
 |
Наталья
19.07.2013 13:15:15
|
 |
 |
за счет собственных средств- это когда штрафные санкции, а если просто доначисления, то на соответствующие счета (т.к не знаю точно что за платежи- то на сч.10/41/26/44/90 и т.п) __________________________________________________.. У нас были до начислены: таможенный сбор, таможенная пошлина и НДС за счет изменения кода. Больше ничего.Это было в 12г.Я уверена, что они не должный быть списаны за счет с/средств, а как правильно отнести в бухучете (на какой счет)запуталась.Вот скоро придут, а у меня нет точного обьяснения, уверенного.
Беларусь
|
 |
 |
Тутэйшы
19.07.2013 12:02:04
|
 |
 |
за счет собственных средств- это когда штрафные санкции, а если просто доначисления, то на соответствующие счета (т.к не знаю точно что за платежи- то на сч.10/41/26/44/90 и т.п)
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-34
|
|
| |
|
|