| |
|
|
| |
|
|
неверный НДС от поставщика
20.05.2014 13:56:14
|
 |
 |
Поставщик выписал нам накладную в апреле, где указал на одну из позиций 10% НДС. Сейчас он просит сделать ему возврат данной позиции, чтобы он выписал НДС под 20%, т.к. в прошлом месяце выписано было неправильно. Исправлять накладную не хочет. В ГК нет такой возможности возврата товара как неверно указанный НДС. Почему бы налоговая, придя, не примет наш возврат как реализацию и не доначислет 10%...и поставщику не сделает тоже самое... Подскажите, что сделать?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
21.05.2014 10:45:40
|
 |
 |
«Анонимно» 21.05.2014 10:00:28 ______________
Не бойтесь разговаривать с директором. максимум что он может сделать - предложить уволиться. Не смертельно:-)))) Просто задайте вопрос: такой документооборот - это практика или частные случаи. По ответу сами решите, что делать: ноги или отстаивать свою позицию. Удачи.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.05.2014 10:39:13
|
 |
 |
Анонимно« 21.05.2014 8:03:57 огромное человеческое спасибо
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.05.2014 10:00:28
|
 |
 |
Вы расхождение сразу увидели или тоже через месяц очухались? ------------- ТН он только вчера принес. и поставил меня перед фактом. Да,БТР, всю ночь убивалась... конечно, переделаю 1 квартал.уточненная по прибыли. НДС у нас не было к уплате(вычеты превысили реализацию).вопрос по недостающим позициям. только начала работать и такая лабуда. уважаемые бухгалтеры, а как вы «говорите» директору что такая работа недопустима? Он мне вчера просто сказал: «подотрете» там в бухгалтерии...и уехал домой .
Беларусь
|
 |
 |
БТР
21.05.2014 8:17:10
|
 |
 |
И зачем так убиваться.Внести правильно и сдать уточненные за первый квартал. Всё.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.05.2014 8:03:57
|
 |
 |
«Анонимно» 20.05.2014 22:49:03 причем тут наценка.количество другое. себестоимость другая.ндс входной другой ________________________________
количество? в какую сторону? продали больше, чем по приходу? СРОЧНО сказать директору. Пусть «отгрузят» нужное кол-во. себестоимость не имеет значения. Перепроведите все отгрузочные накладные. Даже если сработали по этой накладной в минус - проблемы директора. НДС тоже перепровести и взять нужный в зачет. Если затрагивает 1 квартал вам решать сдавать уточненный или отрегулировать уже 2 кварталом.
Директору боитесь сказать? Вы расхождение сразу увидели или тоже через месяц очухались? Если сразу, то поставтьте дира в известность и спросите его решение оставит все как есть или будет требовать нармальный докУмент.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.05.2014 22:49:03
|
 |
 |
причем тут наценка.количество другое. себестоимость другая.ндс входной другой
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.05.2014 21:58:11
|
 |
 |
какая разница -наценка не ограничена
Беларусь
|
 |
 |
и мне что делать
20.05.2014 21:53:21
|
 |
 |
прошу помощи. в марте приняли товар на учет по копии документа (директору пообещали дослать доки). мы все благополучно продали. наконец-то пришел оригинал ттн, там по некоторым позициям другие данные. сумма расхождений пару сотен тысяч. ттн менять не хотят. и что делать? впервые такое. побоялась спорить с директором. недавно туда устроилась... и такая засада
Беларусь
|
 |
 |
Лина
20.05.2014 16:54:46
|
 |
 |
я делала акт сверки. при проверке все окей. и очухались мы тоже через пару месяцев, когда отписали с 10%. акт сделала от даты как увидели и сообщили покупателю, что не имели право применять 10% (так бы сами доплатили до 20%). В учете все отразила по дате обнаружения. Вот думаю, зачем в кодексе пишут про акт сврки, если остальным хочется изобретать велосипед, или никто не верит что может быть все очень просто. Мы Гб не ищем простых путей (вернуть - исправить и т.д.)
Беларусь
|
 |
 |
Антик
20.05.2014 16:49:55
|
 |
 |
и то верно вы имеете право принять к зачету ндс
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.05.2014 16:28:43
|
 |
 |
Это им надо в первую очередь, а не вам, так что диктуйте свои условия, так как Вам удобно, если их не устраивает - пусть идут лесом.
Беларусь
|
 |
 |
Антик
20.05.2014 16:28:20
|
 |
 |
Составьте акт на основании ст 105 нк рб 8. Суммы налога на добавленную стоимость, излишне предъявленные в первичных учетных документах продавцом покупателям товаров (работ, услуг), имущественных прав - плательщикам в Республике Беларусь, подлежат исчислению и уплате в бюджет этим продавцом, за исключением исправления излишне предъявленных сумм налога на добавленную стоимость на основании актов сверки расчетов, подписанных продавцом и покупателем. В случае выделения в первичных учетных документах налога на добавленную стоимость в сумме меньшей, чем установлено в настоящей главе, исчисление и уплата налога на добавленную стоимость производятся продавцом по соответствующей ставке, установленной статьей 102 настоящего Кодекса по таким товарам (работам, услугам), имущественным правам.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.05.2014 16:27:00
|
 |
 |
Так что ничего не делать, пусть остаётся как есть.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.05.2014 16:26:15
|
 |
 |
это был мое первое обращение - бсо закрыли и ничего не выпишут ))) ________ Ну возврат вы им тоже не обязаны делать, тем более раз вы считаете что вам оно принесёт больше проблем, чем эти 10% в одной позиции.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
20.05.2014 16:18:41
|
 |
 |
это был мое первое обращение - бсо закрыли и ничего не выпишут )))
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.05.2014 16:06:49
|
 |
 |
Пусть он Вам вышлет правильную накладную, а Вы ему старую
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.05.2014 15:27:12
|
 |
 |
А по поводу акта сверки: в этой накладной 5 позиций, как определить, что только этой изменился НДС? ________ Зачем вам это определять? Вас интересует итоговая сумма накладной и сумма НДС.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
20.05.2014 15:23:35
|
 |
 |
БТР, я знаю, что исправлять можно все, но мне было сказано: для нас это неприемлемо. А по поводу акта сверки: в этой накладной 5 позиций, как определить, что только этой изменился НДС?
Беларусь
|
 |
 |
БТР
20.05.2014 15:20:21
|
 |
 |
Можно туда принудительно вставить НДС (в обычный акт сверки дописать в скобочках). Но наличие акта не заменяет внесение исправлений в ТТН, надо всё равно исправлять. Количество исправленийв ТТн нигде не регламентируется-исправить можно всё что надо.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
20.05.2014 15:10:34
|
 |
 |
Автор, вот и говорите им что вернуть вы должны под правильную ставку. А где возьмешь? И почему их прокол, а подставляться вам? ---------------- Вот я им это и говорю - я Вам верну, но под 20%. Они меня не понимать )))
А что за акт сверки накладной? В налоговом кодексе говорится про акт сверки расчетов, но что-то я не понимаю где там можно будет увидеть сумму НДС...
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-27
|
|
| |
|
|