...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Снова транспорт 25.07.2014 14:55:21
Бухи, дорогие, нужен совет!
Приняла дела на новой фирме. Здесь транспортные расходы согласно учетной политике относят на сч.44, и должны были делать распределение транспортных расходов, но не делали.
Я хочу пересчитать с начала года, т.е. сделать распределение транспортных с начала года, т.к. мне ведь этот год надо будет закрывать.
Вопрос вот в чем. Распределять же надо трансп.расходы по приходу товара на наш склад, а по отгрузеке покупателю не надо. Но здесь часто бывает, что один и тот же перевозчик указан в приходных накладных, и в этот же день (т.е. той же датой) указан в отгрузочных накладных (отгрузки покупателю).
Мне, чтобы сделать распределение транспортных, надо просить перевозчиков, чтобы переделали все акты выполненных работ с начала года, и чтобы выделили, где сумма, которая относится к приходу товара, а где сумма, которая относится к отгрузке товара покупателю? И в дальнейшем просить, чтобы в акте разделяли суммы? Кто как делает? Как вы определяете, какие суммы транспортных расходов относятся к приходу товара, а какие- к отгрузке покупателю?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Автор 28.07.2014 9:40:17
БТР 27.07.2014 18:44:56

У Автора вопроса-уточнение за первый квартал-надо будет заполнить табличку в декларации за 3 квартал-где проставить уже только доначисленный/уменьш налог. Это нудно-несколько раз переделывать нет смысла-просто пишите пока себе бух справку в какие периоды что меняете, а потом ОДИН раз заполните таблицу.Можно даже за 4 квартал сдавая..
________________________________________
Ясно, спасибо, так и сделаю.
Беларусь
Olga V 27.07.2014 21:09:59
Пошли в ОТ, там щаз напишу, а то здесь написала - флуд получился )).
Беларусь
БТР 27.07.2014 20:27:19
Лично я уточненные подавать не люблю из-за дириков.а инспектора по-разному думают.Я лично один раз слышала такой отзыв инспектора об одной ГБ: Она же каждый раз по 5 уточненных подает, старается очень, чтоб всё было хорошо...:-)
А про себя подумала -а я бы решила что дурная
Беларусь
Olga V 27.07.2014 19:14:07
Да, первый порыв был подать уточненную, а теперь вот думаю, а нафига... Ведь есть повод повысить себе группу риска и ваще подумают, что бардак в учете - такую сумму проворонить... БТР?
Беларусь
БТР 27.07.2014 18:44:56
У Автора вопроса-уточнение за первый квартал-надо будет заполнить табличку в декларации за 3 квартал-где проставить уже только доначисленный/уменьш налог. Это нудно-несколько раз переделывать нет смысла-просто пишите пока себе бух справку в какие периоды что меняете, а потом ОДИН раз заполните таблицу.Можно даже за 4 квартал сдавая..
А вам Ольга, можно просто сдать уточненную за 2 квартал, чтоб не морочить голову с табличкой и тоже можно в любой момент до октября...
А ещё моя инспектор берет уточненные декларации где налог «к доплате» только с платежками-не хочет с деб взыскивать...
Беларусь
Olga V 27.07.2014 17:06:36
Ой, подма=подам, ну и скажите=скАжете.
Беларусь
Olga V 27.07.2014 16:44:35
Или меня могут потом оштрафовать, что не сдала уточненный?
***
Нет. Это Ваше право, а не обязанность, значит, не оштрафуют. Но Ваша обязанность заполнить раздел навскидку не помню какой, где пишутся сведения об уменьшении (увеличении) налоговой базы за предыдущие кварталы.
Сама сейчас парюсь - в пятницу вспомнила о неправильном вычете по НДС, сказала доплатить, собиралась после доплаты подать уточненный за 2 квартал - там сумма большая, 40 млн - это отдельная поэма. А теперь думаю, мот и не подавать... БТР, что скажите? Если не подма, то у налоговой будет висеть переплата, и они наш ежемесячный российский НДС с дебиторов не взыщут... Надо подавать стало быть... В сомнениях пока. Автор, извините за наглое использование топика ))).
Беларусь
Автор 27.07.2014 16:04:07
БТР 27.07.2014 15:57:21

Естественно, надо сдавать уточненный, иначе это не имеет смысла. вы отнесите на неучитываемые, но просто не спешите сейчас заполнять снизу эту табличку (перерасчетов)-вдруг ещё что-то вылезет. Ведь всё равно вам надо этот год проверять-ведь вы будете сдавать баланс и годовые отчеты за своей подписью
_________________________________________________
В смысле, мне отнексти на неучитываемые, но не спешить подавать уточненный? Но уточненный подавать в любом случае придется?
А если я отнесу июлем на неучитываемые, но не подам уточненный, а просто сдам потом налог на прибыль за 3-й квартал? Все равно ж нарастающим итогом все пересчитается? Или меня могут потом оштрафовать, что не сдала уточненный?
Беларусь
БТР 27.07.2014 15:58:18
и да,ольга-это «синдром отличницы» -мне с трудом удалось от него избавиться
Беларусь
БТР 27.07.2014 15:57:21
Естественно, надо сдавать уточненный, иначе это не имеет смысла. вы отнесите на неучитываемые, но просто не спешите сейчас заполнять снизу эту табличку (перерасчетов)-вдруг ещё что-то вылезет. Ведь всё равно вам надо этот год проверять-ведь вы будете сдавать баланс и годовые отчеты за своей подписью
Беларусь
Автор 27.07.2014 14:56:01
Ну, предположим, после перерасчета транспортных там получится 10 рублей к доначислению налога на прибыль. Ладно, черт с ними, с этими транспортными.
Я, если можно, прямо здесь, в этом топике спрошу вашего совета, как быть в следующей ситуации:
В январе этого года предыдущий ноавбух отнесла на затраты, учитываемые при налогообложении, налог на доходы, которые мы должны были удержать у Литовской организации, но почему-то не удержали, а перечислили Литовцам всю сумму за их услуги, а не за вычетом налога на доходы (Литовцы нам оказали маркетинговую вроде услукги, точно не помню формулировку). В олюбом случае, сумма налога на доходы- это ведь не расходы нашей организации, и я считаю, что бухгалтер необоснованно отнесла эту сумму себе на затраты.
Эту сумму я хочу в июле отсторнировать с затрат и отнести на неучитывваемые. При этом доплачивать налог на прибыль не придется, т.к. у нас переплата по налогу на прибыль (за 1-й квартал мы оплатили большую сумму налога на прибыль, а при расчете за 2 квартал с начала года получилось, что теперь у нас где-то 12-14 млн. переплаты налога, точно не помню).
И вот хочу спросить совета: стоит ли в этом случае подавать уточненный по налогу на прибыль? Ведь, у нас переплата по налогу на прибыльи поэтому и пени, я так понимаю, все равно не будет. Но не оштрафуют ли при налоговой проверке за то, что не сдала уточненный? Или все равно проверяющие будут смотреть нарастающим итогом с начала года, и никто не будет пересчитывать поквартально?
Беларусь
Olga V 27.07.2014 14:26:50
Я лично даже знаю таких людей, кто за переплаченные суточные в размере типа 7 тысяч, пересчитывал АВАНСОВЫЕ, налог на приБыль, писал приказ УДЕРЖАТЬ из з/п, удерживал и т.п.
***
Я была таким человеком. А потом была проверка, и проверяющие меня упрашивали сдать им какую-нибудь ошибку, чтобы они смогли закончить, потому что в то время (2000 год) было указание не уходить со справкой. А ошибки-то все были исправлены, про какие я знала. И я вот как-то после этого случая стала постепенно изживать из себя отличницу - все хорошо в меру.
Беларусь
Olga V 27.07.2014 14:20:27
Вообще, плохо, что нельзя вносить изменения в учетную политику в середине года. Пусть бы была оговорка, чтобы при смене главного бухгалтера можно было вносить изменения в учетку. А так получается, что в учетной политике прописано так, что совсем неудобно вести учет, а тебе нужно до конца года делать так, как прописали до тебя.
***
Так Вы же собираетесь пересчитывать с начала года, значит изменения будут не с середины года, а как положено. Только введены задним числом, но тут Вас оправдывает форс-мажор - смена ГБ ведь незапланированное действие и от Вас не зависело.
Беларусь
БТР 27.07.2014 13:59:43
Автор, аудитор написал, потому что ему НАДО писать. А вот надо ли вам? Да, это ошибка не распределять транспотрные.Вы со след года можете написать «относить на стоимость ТМц»-это вам облегчит участь?
Распределять надо ВСЕ ТРАНСПоРТНЫЕ Акты стронних организаций по приходу всего товара. Это было где-то написано в нормативке, просто долго искать.
Но прежде чем кидаться распределять весь год и тащить перерасчеты по нал на прибыль-посчитайте в Экселе-что это за цифры.Возможно там к доплате 10 тысяч белок, а мучений на многие часы. Ваши проверяющие будут это считать, а вы спорить с ними -как делить что на отгрузку, что приход(нет не по весу, нет по цене и т.п.). В результтате они всё время проверки на это убьют, а РЕЗЮМЕ может быть довольно неожиданным в 2013году например доплатить 10 руб, а в 2014-вернуть из бюджета пять. Вам за это никаких штрафов не будет, пеня копеечная, а вы спокойно, не убиваясь сейчас будете работать.
Вообще я не всегда понимаю, почему люди согласны потратить НЕСКОЛЬКО часов личного времени для того чтобы у них не было НИКАКИХ ошибок? Вот у меня один раз в жизни была комплексная проверка МНС, где дали не АКТ, а справку «нет замечаний»-и что вы думаете -мне дали премию? Или директор после этого стал думать что я самая умная в стране?
Я лично даже знаю таких людей, кто за переплаченные суточные в размере типа 7 тысяч, пересчитывал АВАНСОВЫЕ, налог на приБыль, писал приказ УДЕРЖАТЬ из з/п, удерживал и т.п.
А проверяющие ВООБЩЕ не смотрели командировки. А я бы НИ ЗА ЧТО ЭТОГО не делала-вот пусть бы это нашли и радоваличсь. я даже знаю что они бы потом весь месяц проверки копались бы в командировочных. И, возможно не вязались бы у др. серьезным вопросам
Беларусь
Автор 27.07.2014 13:41:55
«Анонимно» 27.07.2014 13:11:35

Сколько не ищу, не могу найти точную информацию (чтобы где-то в законодательстве было прописано), что распределять надо транспортные по приходу товара ЛЮБОМУ, или только ИМПОРТИРУЕМОМУ, или брать все вместе.
__________________________
если в законодательстве написано, что распределять транспортные по приходу без всяких оговорок, то что Вы там еще пытаетесь найти? Распределять все приходные транспортные на на остатки ВСЕГО товара.
_______________________________________________
А если я с 2015 года пропишу в учетной политике, что транспортные расходы по приобретению товара относятся на увеличение стоимости товара (т.е. на сч.41), то даже при приобретении товара в РБ (а не только импортируемого) услуги перевозчиков нужно будет относить на сч.41?

Вообще, плохо, что нельзя вносить изменения в учетную политику в середине года. Пусть бы была оговорка, чтобы при смене главного бухгалтера можно было вносить изменения в учетку. А так получается, что в учетной политике прописано так, что совсем неудобно вести учет, а тебе нужно до конца года делать так, как прописали до тебя.
Беларусь
"Анонимно" 27.07.2014 13:11:35
Сколько не ищу, не могу найти точную информацию (чтобы где-то в законодательстве было прописано), что распределять надо транспортные по приходу товара ЛЮБОМУ, или только ИМПОРТИРУЕМОМУ, или брать все вместе.
__________________________
если в законодательстве написано, что распределять транспортные по приходу без всяких оговорок, то что Вы там еще пытаетесь найти? Распределять все приходные транспортные на на остатки ВСЕГО товара.
Беларусь
"Анонимно" 27.07.2014 13:08:23
Автор, если у вас директор «на пальцАх» договаривается с перевозчиками, которые к тому же и неплательщики ндс, то пусть он таким же макаром договаривается с ними, чтобы они хотя бы маршруты в актах указывали с разбивкой по суммам. Иначе в жизни не наведете порядок. Ну, или еще один выход - воспользоваться советом Ольги.
Беларусь
Olga V 27.07.2014 13:00:42
Я думаю, что мы с ней разобрались, и она не обижается)) (думаю, взаимные извинения приняты)))
***
Не-не-не, не обижаюсь и никого не хочу обидеть )).
Беларусь
Автор 27.07.2014 12:53:57
И еще. Сколько не ищу, не могу найти точную информацию (чтобы где-то в законодательстве было прописано), что распределять надо транспортные по приходу товара ЛЮБОМУ, или только ИМПОРТИРУЕМОМУ, или брать все вместе.
Беларусь
Автор 27.07.2014 12:51:17
«Анонимно» 27.07.2014 12:38:15

Автор, Вы бы Ольге не хамили, она Вам помочь пытается.
Для начала написали бы, что за приходы/отгрузки у вас:
1. приход из-за границы?
2. приход от поставщика РБ?
3. если вариант 1, то весь товар доставляется покупателю, минуя ваш склад?
4. если 2-й вариант, это транзит?
5. что в заявках транспортникам указано?
6. пункты погрузки-разгрузки какие в ттн? может, у вас накладные коряво выписываются в этой части?
__________________________________________
Ну, во-первых, я Ольге не хамлю. Я думаю, что мы с ней разобрались, и она не обижается)) (думаю, взаимные извинения приняты)))
Далее, по Вашим вопросам.
1. Приходы ести и из-за границы, и из РБ, правда, из-за границы приходы не каждый месяц
2. см.п.1
3. Импортируемый товар везут на наш склад, и отгружают потом с нашего склада покупателю в другой день (но может иногда и в этот же день, так сразу не скажу)
4. Приходы разные, но есть месяца, в которых приходы только из РБ
5. Заявки я в глаза не видела, не уверенна, что они существуют вообще. Возможно, директор устно с перевозчиками договоривается. Фирма небольшая и перевозчиков не много. Есть пару ИП-шников перевозчиков, услугами которых наша фирма часто пользуется, и я предполагаю, что они возможно посто устно договориваются, типа приедь туда-то, отвези то-то.
6. Пункт разгрузки обычно наш склад, потом выписываем отгрузочные ТТН и указываем пукнкт погрузки наш склад, пункт разгрузки- склад покупателя.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-33

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru