| |
|
|
| |
|
|
ИМ ввозной НДС
19.01.2016 12:15:13
|
 |
 |
Не могу разобраться когда все таки брать к вычету: ввоз декабрь 2015г., заплатили 19.01.16, то в зачет берем в 4 квартале 2015 или в 1 квартале 2016. Помогите, пожалуйста. СПАСИБО!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
20.01.2016 11:16:00
|
 |
 |
спасибо. получается я правильно в основной декларации показала только в вычетах. получается ввозной это вычеты. но не пойму про начисление.буду разбиратся. может кто за деньги проконсультирует? если кто откликнется буду рада.
Беларусь
|
 |
 |
ИМ
20.01.2016 10:57:53
|
 |
 |
Вы по ввозному должны заполнять часть 2 декларации это и есть начисление,приложение не квартальное, а помесячно, в части 1 вы его отражаете только к вычету. А когда сделаете проводки в увчете, то все там будет видно
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2016 10:50:07
|
 |
 |
Что никто не поможет? просто нужно этот ввозной НДС отражать в строке 1.графа 4.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2016 10:32:08
|
 |
 |
Помогите разобратся, если я начислю НДС то что получается к доплате НДС на сумму ввозного, люди у меня паника помогите
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2016 10:10:39
|
 |
 |
девочки. помогите что делать я не начисляла. а по банку отправляла на 18.1 а потом зачет 18.2 на 68. как теперь быть? как выпутаться из такой ситуации? помогите!!!
Беларусь
|
 |
 |
Лина
20.01.2016 9:44:02
|
 |
 |
Анонимно« 20.01.2016 9:20:07
А этот ввозной НДС его в декларации в вычеты показывать, он же в начисление не попадает? __________ Все попадает. НДС Евразес: Начисление НДС ДТ 18.(начислено) Кт 68 Уплатили до 20 числа месяца следующего за отчетным) Дт 68 КТ 51 Включаем в книгу покупок месяцем начисления Дт 18 (уплачено) Кт 18 (начислено). Отражаем в налоговой декларации Дт. 68 (ндс) Кт 18 (уплачено).
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2016 9:20:07
|
 |
 |
А этот ввозной НДС его в декларации в вычеты показывать, он же в начисление не попадает?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2016 2:29:32
|
 |
 |
Может кто-нибудь может дать ссылку на документ, где конкретно можно почитать о зачете НДС ввозного.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.01.2016 18:31:58
|
 |
 |
А заявление, как и раньше бумажный вариант в 4 экз. отвезти и отправить на эл. почту или уже как-то через портал???
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.01.2016 15:18:09
|
 |
 |
Уважаемый автор, а расскажите пожалуйста как отчитаться по РФ по электронке, не ездя в налоговую?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.01.2016 14:11:25
|
 |
 |
А если берем в зачет, то этот НДС участвует в распрелелении, если есть выручка без НДС?
Беларусь
|
 |
 |
ИМ
19.01.2016 14:08:32
|
 |
 |
извиняюсь, очень жаркая пора...
Беларусь
|
 |
 |
ИМ
19.01.2016 14:03:58
|
 |
 |
Спасибо всем огромное за ответы!Поздравляю всех с праздником Крещением Господним! Конечно же январь очень насыщен хорошими, светлыми праздниками, но к сожалению в бухгалтерии осень жаркая пора...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.01.2016 13:06:27
|
 |
 |
по-моему написано:«ДО подачи декларации», а не включая день подачи декларации. Хотя не уверена...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.01.2016 12:55:45
|
 |
 |
А если уплатили не 19.01 а 20.01? Можно брать в зачет? Сегодня денег не хватает уплатить((
Беларусь
|
 |
 |
Мишка
19.01.2016 12:35:05
|
 |
 |
В 4 квартале,если уплатили до 20.01.2016
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.01.2016 12:31:45
|
 |
 |
а разве не после УПЛАТЫ НДСа? Если НДС уплатили в январе 2016, то точно не в 4 кв к зачету. ____ продолжу: хотя если до 20 января уплачен, т. е. до сдачи декларации, то можно и в 4 квартал включать.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.01.2016 12:29:15
|
 |
 |
а разве не после УПЛАТЫ НДСа? Если НДС уплатили в январе 2016, то точно не в 4 кв к зачету.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.01.2016 12:26:06
|
 |
 |
да
Беларусь
|
 |
 |
ИМ
19.01.2016 12:25:04
|
 |
 |
Спасибо за ответы.Ввоз из России,значит спокойно могу брать в 4 квартале?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-23
|
|
| |
|
|